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    • 3 篇 教育学
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作者

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语言

  • 1,251 篇 中文
检索条件"机构=大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所"
1251 条 记 录,以下是991-1000 订阅
排序:
浅谈审计程序-函证
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环球市场 2019年 第8期 71-71页
作者: 卢丽 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
针对目前的审计及监管环境,函证程序是重要、必需的审计程序,根据相关准则的规定,吸取教训,加强程序控制,提高审计防范意识,审慎执业.
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企业股权收购过程中的财务风险及应对措施
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环球市场 2019年 第32期 121页
作者: 张经亮 张浩 和信会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所
在市场竞争日益激烈的状况下,股权收购逐渐成为了企业的重要发展途径之一,但由于当前阶段的企业股权收购并不是非常完善,很容易出现一些财务风险.如果不能对这些财务风险采取相应的措施加以合理应对,必然会使得企业的发展变得更加艰难.... 详细信息
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会计师事务所合并对审计质量的影响
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消费导刊 2019年 第37期 219页
作者: 孟庆福 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
近年来,我国对于会计师事务所的关注程度越来越高,会计师事务所的好坏直接关系着审计的质量.根据我国财政部颁发的相关政策,其力支持会计师事务所的合并.为此,本文就会计师事务所合并对审计质量的影响做了简要析,希望能对相关部门... 详细信息
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析如何借助会计审计有效提升企业经济效益
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财讯 2019年 第26期 23页
作者: 杨金晓 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
在企业发展之中,会计起到难以取代的作用.在有的企业内,都会根据企业的实际经营情况设立会计部门,这样便可以比较方便的对企业内部的经营状况做出析,进入保证企业的经济得以良好发展.在国内的各企业经营过程当中,要明确了解会计... 详细信息
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基于审计的国有企业财务监督探究
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现代经济 2019年 第13期 192+194页
作者: 朴慧子 立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
在国有企业财务监督中,内部审计是有效的监督手段之一,在保证会计息质量、遏制财务违法乱纪行为、健全财务内部控制制度方面发挥着重要作用。本文析了基于审计的国有企业财务监督现状,提出了强化国有企业财务监督的措施建议,期望对... 详细信息
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浅析存货交易审计的实质性程序
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纳税 2019年 第32期 210页
作者: 何兴兰 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所
存货在企业流动资产中占有极的比重,其流动性强、品种繁多、周转快,如不对存货交易进行审计工作,将在一定程度上损害企业的利益。本文将以存货交易审计工作作为探讨主题,浅要析其实质性程序,为企业存货交易审计工作的进行提供参考... 详细信息
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中小企业存货管理内部控制研究
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环球市场 2019年 第30期 126页
作者: 张翠英 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
企业进行日常经营,并带来了巨的经济效益.因此,对存货进行内部控制是企业不可缺少的程序和步骤.加强存货内部控制,有助于快速实现企业的经营目标,保证流动资产不受损害.
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企业股权收购中或有负债的风险防控
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纳税 2019年 第22期 159-160页
作者: 王振东 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
本篇文章首先对企业股权收购的基本含义进行概述,从息披露、尽职调查、公告声明等方面,对企业或有负债风险控制要点进行解析,并以此为依据,提出企业股权收购中或有负债的风险防控对策。
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数据时代审计息化问题研究
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纳税 2019年 第27期 203页
作者: 孟庆福 和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
随着社会的发展,科学技术的不断进步,我国已经渐渐进入数据时代,各行各业都深受其影响,尤其是对审计工作的息化建设提供了一定的发展机遇,但同时也为其带来较的挑战,在这个时代背景下,无疑对审计人员提出了更高的要求,而本文则是... 详细信息
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新制度下医院财务管理思路的研究
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环球市场 2019年 第29期 167页
作者: 张中峰 和信会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所
在医院经营管理的过程中,医院财务管理始终贯穿其中.本文通过对新制度形势下的创新之处和问题进行析,对财务管理模式、管理理念、内控制度以及与业务系统的衔接等方面的内容和策略进行梳理,完成医院财务管理制度,提升管理效率.
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