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检索条件"机构=大信会计师事务所(特殊普通合伙)"
7117 条 记 录,以下是4371-4380 订阅
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基建项目竣工财务决算审计问题研究
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环球市场 2020年 第21期 94-95页
作者: 艾莉莎 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
近些年我国基本建设项目,数量急剧增加,规模也不断提升,投资金额较多,对于基建项目的竣工财务决算审计尤为重视.目前基建项目在会计核算、财务管理环节仍然存在不小的缺陷,注册会计师必须要提升综合素养才能够满足决算审计要求.本文将... 详细信息
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中小型会计师事务所审计质量控制分析
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中国产经 2020年 第9期 39-40页
作者: 胡利军 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
现就主要针对中小型会计师事务所审计质量控制展开深入的研究探讨,首先对中小型会计师事务所审计质量控制存在的问题进行分析,其次找出中小型会计师事务所审计质量控制存在问题的成因进行深入探析,最后在此基础上找出相应的解决措施。
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会计准则下企业资产减值计提存在的问题及建议
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财会学习 2020年 第4期 101-102页
作者: 李劲松 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
在现阶段的企业经营过程中,新会计准则起到了重要的影响作用,特别是在企业资产减值计提方面的一些的规定,对企业的影响特别的突出。本文阐述了新会计准则下企业资产减值计提损失对企业的具体影响,并对新会计准则下企业资产减值计提存在... 详细信息
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内部交易对合并会计报表的得税影响
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财务与会计 2020年 第11期 52-56页
作者: 郑庆华 胡亚楠 徐峥 北京化工大学经济管理学院 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
在编制合并会计报表时,应对集团的内部交易进行合并抵销处理。合并抵销使合并后资产和负债的账面价值和计税基础产生差异,应考虑对递延得税产生的影响并进行相应的处理。常见的内部交易包括与存货、固定资产、无形资产、使用权资产... 详细信息
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货币资金舞弊的原因分析及其审计
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中国市场 2020年 第11期 48-49页
作者: 吴学友 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310020
随着资本市场的发展,财务舞弊也呈蔓延势头,日益成为影响经济发展和资本市场稳定的严重问题。近年来资本市场相继出现欣泰电气、九好集团、康美药业、辅仁药业等会计造假事件,对我国资本市场影响极其恶劣。文章通过对货币资金舞弊的原... 详细信息
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会计师事务所审计失败原因及预防对策
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现代商业 2020年 第22期 171-172页
作者: 王新华 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
在激烈的市场竞争环境中,为降低运营及管理风险,确保企业健康发展,越来越多的企业委托会计师事务所实施审计工作,通过对企业内部控制及财务报表的审计,在一定程度上规范了企业的各项业务活动,提高了企业的综合管理质量,但部分企业在经... 详细信息
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传统企业并购互联网企业的财务风险探析
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现代商业 2020年 第11期 96-98页
作者: 谢争珍 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310007
党的十九报告提出建设数字中国,我国数字经济迎来快速发展,越来越多的传统企业对互联网企业实施并购,实现企业的数字化转型。本文对传统企业并购互联网企业在并购前、并购时和并购后的财务风险进行阐释,结合Y传统扑克牌公司并购CX互... 详细信息
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房地产企业并购风险及其防范研究
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中国经贸 2020年 第18期 31-32页
作者: 崔波 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
随着我国社会经济的快速发展,供给侧结构性改革的持续推进,房地产企业在面临巨挑战的同时,也迎来了发展机遇。企业通过对外并购重组是短期内实现快速扩张的有效途径,但在企业并购过程中,由于息不对称,并购方可能面临着目标企业的... 详细信息
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基于财务共享的企业集团财务管理模式创新
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中国中小企业 2020年 第8期 159-160页
作者: 魏萍 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)龙岩分所
以财务共享为基础实现企业集团财务管理模式创新,可以基于财务共享的各种优势,提高企业集团财务核算综合质量与效率,推动企业财务管理转型和升级,为企业集团健康有序发展奠定坚实的财务基础。而当前企业集团财务管理对于财务共享模式的...
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论注册会计师审计存在的风险与防范对策
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众投资指南 2020年 第3期 138-139页
作者: 李红波 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
审计工作对于每一个企业而言都非常关键,主要是帮助国家和法律部门了解企业的资产情况,从而更好地对企业进行相应的指导。这方面的工作主要是由我国的注册会计师来完成。但是目前来看,我国的审计工作效果一直不好,这其中主要是我国的注... 详细信息
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