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作者

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检索条件"机构=大华会计师事务所(特殊普通合伙)"
9274 条 记 录,以下是51-60 订阅
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建筑企业财务内控精细化管理路径
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新晋商 2024年 第14期 72-74页
作者: 刘亚东 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
建筑企业财务内控精细化管理工作,是保障建筑企业实现长远发展的必要手段.本文提出企业要科学构建财务内控精细化管理体系,完善相关的管理机制,强化信息化管理工作的不断渗透,提升财务内控监管质效,科学防范财务风险,为建筑企业的高质...
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如何加强企业财务内部控制防范企业财务风险的探讨
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经营者 2025年 第2期 94-96页
作者: 吴亮 中汇会计师事务所[特殊普通合伙]
在当前经济环境下,企业面临的财务风险日益增加,因此加强企业财务内部控制显得尤为重要,不仅有助于防范和降低潜在的财务风险,而且对于确保企业资产的安全、提高财务报告的准确性和可靠性,以及促进企业健康稳定发展都具有深远的意义.
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制造业企业精益成本管理探究
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经营者 2024年 第5期 199-201页
作者: 杨浩峰 大华会计师事务所[特殊普通合伙]江苏分所
制造业企业作为我国的经济基础,在国民经济中有着重要地位.近年来,在市场竞争日趋激烈的背景下,制造业企业面临的挑战日益加剧.随着我国企业之间的市场竞争越来越激烈,原材料价格不断变化,制造业企业的发展面临巨大挑战.
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新形势下企业成本控制管理中的现存问题与改进策略探析
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中国经贸 2024年 第30期 110-112页
作者: 山莹飞 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
在当前的经济环境中,企业面临着前未有的挑战。新形势下,企业加强成本管控的必要性越发凸显,其不仅有助于提升资源使用的效率,增强成本预测的准确性,还能推动企业跨部门的成本协同管控。然而,企业在成本控制管理中遭遇到一些现存问题... 详细信息
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分析企业审计业务质量控制措施
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科学与财富 2024年 第20期 196-198页
作者: 杨英锦 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
随着新时期发展,企业审计工作备受人们关注,为了提高企业审计业务水平,相关工作开展过程要从实际出发,结合企业审计工作开展内容,全面制定更加完善的审计业务管理方案,提高审计水平,助力企业健康可持续发展.通过具体分析,探索了企业审... 详细信息
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加强固定资产投资管理内控策略驱动企业生产效率提升
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新晋商 2024年 第14期 148-150页
作者: 刘金金 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
固定资产投资管理关乎企业资产的收支情况,决定着企业未来发展的走向.本文深入探讨固定资产投资管理存在的内部控制风险,提出具体的应对措施,以降低企业投资风险,提高资金使用效率,提高市场竞争力,为企业实现可持续发展提供有力支持.
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内部审计在企业财务风险管控中的运用研究
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理财(审计) 2024年 第8期 35-37页
作者: 曹书文 大华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
在财务风险管控中,内部审计人员运用系统、规范的方法,能够对企业业务运营全生命周期进行动态分析,可以预估潜在的风险,帮助管理者作出正确的经济活动决策。企业要想充分发挥内部审计的价值,需要根据内部现实状况,全面分析在财务风险管... 详细信息
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财务性投资及其核算和可能存在的风险
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财富生活 2024年 第24期 122-124页
作者: 许雅琪 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场注册制的推行,财务投资也迅猛增长。本文对财务投资进行了介绍,表述了投资合伙企业如何进行账务处理,对公允价值计量几种常用方式进行了分析,提示了财务投资可能存在的风险。
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新形势下的企业财务风险管理
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新晋商 2024年 第11期 114-116页
作者: 王声宇 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
本文针对新形势下企业财务风险的具体影响因素,通过对财务风险管理中存在的难点进行剖析,从四方面进行财务风险管理策略的深入探讨,以期进一步提升企业财务风险管理水平,为新形势下企业的多元化发展保驾护航.
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强化企业会计财务管理中内部控制工作的有效措施
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销售与管理 2024年 第26期 96-98页
作者: 熊凤秀 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
公司会计财务管理是企业经营中非常重要的一项工作。通过管理和监督公司的财务活动,可以保证企业的财产安全和稳定。内部控制是企业会计财务管理的前提,承担建立合理的控制体系,防范和降低各种风险,提高会计财务管理的效率和准确性...
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