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作者

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  • 883 篇 中文
检索条件"机构=大华会计师事务所<特殊普通合伙>大连分所"
883 条 记 录,以下是21-30 订阅
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建筑企业财务内控精细化管理路径
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新晋商 2024年 第14期 72-74页
作者: 刘亚东 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
建筑企业财务内控精细化管理工作,是保障建筑企业实现长远发展的必要手段.本文提出企业要科学构建财务内控精细化管理体系,完善相关的管理机制,强化信息化管理工作的不断渗透,提升财务内控监管质效,科学防范财务风险,为建筑企业的高质...
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财务性投资及其核算和可能存在的风险
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财富生活 2024年 第24期 122-124页
作者: 许雅琪 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场注册制的推行,财务投资也迅猛增长。本文对财务投资进行了介绍,表述了投资合伙企业如何进行账务处理,对公允价值计量几种常用方式进行了析,提示了财务投资可能存在的风险。
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内部审计在企业财务风险管控中的运用研究
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理财(审计) 2024年 第8期 35-37页
作者: 曹书文 大华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
在财务风险管控中,内部审计人员运用系统、规范的方法,能够对企业业务运营全生命周期进行动态析,可以预估潜在的风险,帮助管理者作出正确的经济活动决策。企业要想充发挥内部审计的价值,需要根据内部现实状况,全面析在财务风险管... 详细信息
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加强固定资产投资管理内控策略驱动企业生产效率提升
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新晋商 2024年 第14期 148-150页
作者: 刘金金 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
固定资产投资管理关乎企业资产的收支情况,决定着企业未来发展的走向.本文深入探讨固定资产投资管理存在的内部控制风险,提出具体的应对措施,以降低企业投资风险,提高资金使用效率,提高市场竞争力,为企业实现可持续发展提供有力支持.
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强化企业会计财务管理中内部控制工作的有效措施
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销售与管理 2024年 第26期 96-98页
作者: 熊凤秀 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
公司会计财务管理是企业经营中非常重要的一项工作。通过管理和监督公司的财务活动,可以保证企业的财产安全和稳定。内部控制是企业会计财务管理的前提,承担建立合理的控制体系,防范和降低各种风险,提高会计财务管理的效率和准确性...
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新形势下的企业财务风险管理
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新晋商 2024年 第11期 114-116页
作者: 王声宇 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
本文针对新形势下企业财务风险的具体影响因素,通过对财务风险管理中存在的难点进行剖析,从四方面进行财务风险管理策略的深入探讨,以期进一步提升企业财务风险管理水平,为新形势下企业的多元化发展保驾护航.
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企业违规行为的审计发现与防范研究
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销售与管理 2024年 第26期 60-62页
作者: 肖洋 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
审计是对组织的财务记录、交易和内部控制情况进行系统检查和评估,以确保准确性、合规性并致力于识别和发现任何违规或违规的行为。审计是发现和防范企业违规行为的关键途径,在维护财务信息完整和获得利益相关者的信任方面发挥着关键...
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面向IPO的高新技术企业内部控制优化研究
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品牌研究 2024年 第35期 127-129页
作者: 王海涛 大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
在全球经济一体化的背景下,高新技术企业凭借其创新能力和技术优势,逐渐成为推动经济增长的重要力量.随着市场竞争的加剧,这些企业在追求快速发展的同时,面临着越来越多的内部管理挑战.尤其是对于准备上市的高新技术企业而言,内部控制... 详细信息
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会计信息化环境下的企业内部控制措施研究
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金融文坛 2025年 第1期 121-123页
作者: 周建 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
随着信息技术的飞速发展,会计信息化已成为企业提高财务内部控制效率和优化资源配置的重要手段。然而,这一变革也对企业内部控制提出了更高要求。文章深入探讨了会计信息化环境下企业内部控制措施。首先,析了会计信息化对企业内部... 详细信息
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中小企业内控管理存在的问题及对策
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首席财务官 2024年 第3期20卷 87-89页
作者: 杜武明 大华会计师事务所 北京100089
近些年,我国中小企业的发展越来越稳定,逐渐成为国民经济运行过程中的重要组成部,特别是在促进群众就业、改善民生等多个方面都发挥了不容忽视的作用及价值。现如今,企业开展的经营管理活动越来越丰富,特别是很多大型企业以及上市公司... 详细信息
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