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语言

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检索条件"机构=大华会计师事务所<特殊普通合伙>安徽分所"
7575 条 记 录,以下是4631-4640 订阅
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浅谈企业内部制度的完善对固定资产管理的影响
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纳税 2019年 第1期 282页
作者: 葛文龙 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
现代化的经济活动逐渐复杂多样化,因此相应企业的固定资产管理工作也面临风险和压力,进行管理的过程中也有问题和困难。本篇文章就完善企业内部制度对于固定资产产生的影响进行了研究和析,认识到进行固定资产管理工作的重要性,提出完... 详细信息
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内部审计在会计风险管理与控制中的作用
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商讯 2019年 第24期 59-59页
作者: 杨金晓 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
当前,随着我国社会经济的不断发展,市场经济领域下的企业规模已在不断地发展壮大,而其本身的经济生活也变得复杂。对于企业的会计活动来说,其在风险管理问题方面也面临着极大的问题。本文主要对内部审计在会计风险管理与控制中的作用进... 详细信息
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浅谈企业财务管理的风险及应对措施
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环球市场 2019年 第36期 77-77页
作者: 王淑玲 中准会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
财务管理是企业发展过程中一项极其重要的基础性工作,它贯穿于企业经营的始末,也是企业想实现自身可持续发展并进一步发展壮大的关键.然而,企业财务管理面临着不小的风险,使得企业有蒙受经济损失的可能性,严重者还会对企业造成无法估量... 详细信息
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内部审计在企业会计风险管理中的应用探析
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新商务周刊 2019年 第24期 55页
作者: 王雨晨 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
内部审计主要是对企业的财政收支,财款去向进行审计,也能够核查经济活动是否属实.审计职员的工作热情会受到影响,工作质量就会下降.本文就内部审计的主要职责出发,析现在审计工作出现的一些问题,对内部审计在会计风险应用中的应用进... 详细信息
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探究企业财务会计向管理会计的转型
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环球市场 2019年 第36期 86-86页
作者: 唐海梅 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所
管理会计需要利用计算机和互联网技术,完成财务信息的采集、析以及处理等,这些信息来自财务会计工作内容,主要应用于管理人员对财务活动的管理控制.财务会计向管理会计转型是企业管理体系健全的必要条件,也是提高企业会计管理水平的... 详细信息
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上市公司审计费用决定因素的一般性研究
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财经界 2019年 第24期 214页
作者: 马建华 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
对上市公司审计费用起到决定性指引的要素内容主要是资金数值总额、被列入到合并报表的子公司数量和盈余管理内容;审计工作人员在执行审计定价工作的过程中对公司的具体风险评测的动力等内容,同时根据这些关联因素提出了相应的发展建议。
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企业内部审计在内控体系中的作用探究
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经贸实践 2019年 第12期 156页
作者: 赵鹏 中建华会计师事务所山东分所 山东 济南250006
随着时代不断进步与社会经济的高速发展,企业竞争日益激烈.而内部管理是企业稳定的核心,是企业维持正常运行的重要保证.内控管理中,内部审计是最重要的一部,但是现在的企业往往忽略了内部审计的作用,搞不清企业内部管理与内部审计之... 详细信息
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PPP模式下建设项目财务管理问题探析
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纳税 2019年 第29期 118页
作者: 时军霞 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
目前PPP模式受到人们的广泛应用,将PPP模式合理的引用到我国的现代化公司管理当中,会促使社会快速稳定的发展。下文主要是对PPP模式下建设项目财务管理存在的问题进行了详细的析,并且提出了具有针对性的优化策略,希望能够给予同行业... 详细信息
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会计会计信息失真及审计取证研究
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商讯 2019年 第26期 72-73页
作者: 张树丽 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所
伴随着互联网的不断升级与进步,云办公和云平台等一系列基于互联网技术的应用正在逐渐发展,由此诞生了云会计。过去的会计行业,有一定的信息流动局限性,并且对于财务信息、资金流向,不能够实现实时共享和传输,然而云会计突破了信息传递... 详细信息
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浅谈企业审计的风险及防范对策
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纳税 2019年 第30期 227页
作者: 秦柳 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
注册会计师接受被审计单位的委托,为被审计单位进行各方位的风险检测与降低风险的对策。因此,风险穿插于整个审计计划中。下文对审计风险的产生原因进行了简要讲述,然后通过对审计风险控制存在的问题、审计中存在的问题做出了一点建议... 详细信息
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