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机构

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  • 43 篇 大信会计师事务所...
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作者

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语言

  • 7,550 篇 中文
检索条件"机构=大华会计师事务所<特殊普通合伙>安徽分所"
7550 条 记 录,以下是621-630 订阅
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注册制下IPO企业内部控制建设必要性及对策探讨
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财会学习 2023年 第10期 155-157页
作者: 李鹏 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
随着全面注册制的实施,监管层强化IPO企业的信息披露,强调合规披露、规范运营的趋势逐步加强。随着近几年资本市场造假案例屡见不鲜,从近几年的IPO被否案例原因看,使得我国大部企业逐渐认识到内控建设的必要性。在全新的监管环境下,... 详细信息
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管理会计与财务会计在企业财务管理中的运用探究
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当代会计 2023年 第24期 34-36页
作者: 杨娟 安徽权志会计师事务所
探讨了管理会计和财务会计在企业财务管理中的重要性和应用。首先,介绍了管理会计和财务会计的基本概念和特点,析了二者在企业财务管理中的不同角色和功能;其次,通过案例研究和实证析,论证了管理会计和财务会计的协同作用如何提高... 详细信息
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企业内部审计对公司治理的影响研究
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财经界 2023年 第23期 159-161页
作者: 孙涛 天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
本文围绕企业内部审计对公司治理影响的主题展开,旨在深入理解其内在联系与互动机制。企业内部审计是提高经营效率、防止违规行为以及提升信息质量与可靠性的重要工具。同时,公司治理的基本要素,如董事会的角色与职责,股东权利保障... 详细信息
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业财融合对财务管理的影响及策略
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中国中小企业 2023年 第3期 151-153页
作者: 卢勇 天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
提高业财融合水平,可以使企业具备更强的市场竞争力,尤其在当前企业的经营活动面临诸多挑战的情况下,提高财务管理工作的实施质量,有助于企业在新时期实现更好发展。因此,很多企业的财务工作者都将提高业财融合水平作为重点关注的问题... 详细信息
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基于"风险导向内部审计"的医药行业运用探析
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品牌研究 2024年 第23期 160-162页
作者: 罗红玲 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
医药行业存在监管严苛、质量要求高且难以跟踪、药品生产流程复杂等特点,而且在我国持续颁布新医改政策过程中,医药行业面临着更大的竞争压力,医药企业利润也持续缩减,运营过程中存在诸多风险,包括财务风险、经营风险、规模风险、研发... 详细信息
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会计师事务所在IPO审计中的改善对策
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今日财富 2024年 第4期 110-112页
作者: 吴馁 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
IPO是一家企业迈向资本市场的重要一步,对于企业和投资者来说都具有重大意义。然而,IPO审计作为保障市场公平与透明的关键环节,却面临着一系列挑战。而会计师事务所作为审计的主要执行者,承担了保障审计质量和独立性的重要责任。基...
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企业内部控制缺陷与会计处理违规的关联性研究
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天津经济 2024年 第3期 52-54页
作者: 伍伶俐 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
本文析了内部控制缺陷产生的根源,包括内部控制设计不合理、控制环境薄弱以及外部环境和市场压力的影响,探究了会计处理中的违规行为,如不当确认收入或费用、资产和负债误报以及信息披露不充或误导,重点聚焦内部控制缺陷与会计违规... 详细信息
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经济责任审计与清产核资审计的关联性研究
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销售与管理 2025年 第5期 54-56页
作者: 杨卫燕 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙济南分所)
在现代企业管理中,保障财务活动的透明度和明确责任极为关键。经济责任审计和清产核资审计是评估和监控这些要素的主要工具,尽管这两种审计在目标和应用方面有不同,但在实际执行中它们是相互关联且互补的。经济责任审计主要关注个...
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浅析传统财务共享系统应用中的若干问题与转型方向
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首席财务官 2023年 第13期19卷 201-203页
作者: 邹木兰 中汇会计师事务所(北京分所) 北京100020
企业为了适应当前社会形势,就要树立与时俱进的发展观,紧随时代脚步,扭转传统财务管理方式,加大信息技术应用力度,引入财务共享系统,逐一解决财务核算方面存在的问题。财务共享系统以现代化的操作管理方式与信息技术作为基础,集成业务流... 详细信息
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基于Serverless架构的计算机系统弹性框架设计
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IT经理世界 2025年 第3期28卷 25-28页
作者: 柯利 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 北京100020
为了提升计算系统在复杂场景下的资源调度效率与弹性管理能力,研究基于Serverless架构的弹性框架设计,提出多层微服务架构及动态资源调度、负载预测与自动扩缩容策略。通过性能测试与对比实验验证,结果表明,该框架能够显著提高资源利用... 详细信息
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