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作者

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检索条件"机构=大华会计师事务所<特殊普通合伙>安徽分所"
7513 条 记 录,以下是61-70 订阅
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强化企业会计财务管理中内部控制工作的有效措施
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销售与管理 2024年 第26期 96-98页
作者: 熊凤秀 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
公司会计财务管理是企业经营中非常重要的一项工作。通过管理和监督公司的财务活动,可以保证企业的财产安全和稳定。内部控制是企业会计财务管理的前提,承担建立合理的控制体系,防范和降低各种风险,提高会计财务管理的效率和准确性...
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析企业审计业务质量控制措施
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科学与财富 2024年 第20期 196-198页
作者: 杨英锦 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
随着新时期发展,企业审计工作备受人们关注,为了提高企业审计业务水平,相关工作开展过程要从实际出发,结合企业审计工作开展内容,全面制定更加完善的审计业务管理方案,提高审计水平,助力企业健康可持续发展.通过具体析,探索了企业审... 详细信息
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新形势下的企业财务风险管理
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新晋商 2024年 第11期 114-116页
作者: 王声宇 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
本文针对新形势下企业财务风险的具体影响因素,通过对财务风险管理中存在的难点进行剖析,从四方面进行财务风险管理策略的深入探讨,以期进一步提升企业财务风险管理水平,为新形势下企业的多元化发展保驾护航.
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企业违规行为的审计发现与防范研究
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销售与管理 2024年 第26期 60-62页
作者: 肖洋 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
审计是对组织的财务记录、交易和内部控制情况进行系统检查和评估,以确保准确性、合规性并致力于识别和发现任何违规或违规的行为。审计是发现和防范企业违规行为的关键途径,在维护财务信息完整和获得利益相关者的信任方面发挥着关键...
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融资性贸易和“空转”“走单”等虚假贸易的业务实质与核查方法
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财务与会计 2023年 第13期 49-52页
作者: 余斌 朱纯文 安徽日报报业集团 中准会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
实务中存在部企业为完成考核目标进行“空转”“走单”等虚假交易的情况。本文梳理了虚假贸易的相关特征,并以对A集团公司开展的专项检查为例,析核查融资性贸易和“空转”“走单”等虚假贸易的思路和方法:了解集团公司业绩考核和贸... 详细信息
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会计信息化环境下的企业内部控制措施研究
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金融文坛 2025年 第1期 121-123页
作者: 周建 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
随着信息技术的飞速发展,会计信息化已成为企业提高财务内部控制效率和优化资源配置的重要手段。然而,这一变革也对企业内部控制提出了更高要求。文章深入探讨了会计信息化环境下企业内部控制措施。首先,析了会计信息化对企业内部... 详细信息
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中小企业内控管理存在的问题及对策
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首席财务官 2024年 第3期20卷 87-89页
作者: 杜武明 大华会计师事务所 北京100089
近些年,我国中小企业的发展越来越稳定,逐渐成为国民经济运行过程中的重要组成部,特别是在促进群众就业、改善民生等多个方面都发挥了不容忽视的作用及价值。现如今,企业开展的经营管理活动越来越丰富,特别是很多大型企业以及上市公司... 详细信息
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风险管理视角下企业内部控制体系构建策略
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中国市场 2024年 第31期 155-158页
作者: 章开燕 大华会计师事务所 上海100032
风险管理与内部控制是相互交织、相辅相成的两个管理领域。伴随我国经济蓬勃发展,市场环境日趋复杂多变,企业经营面临的风险加剧。传统内部控制体系在推动企业实现高质量发展方面渐渐力不从心,建立基于风险导向的内部控制体系成为企业... 详细信息
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中小会计师事务所提升产品研发能力探析
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中国注册会计师 2023年 第4期 62-65页
作者: 刘建秋 李华磊 李丽 大信会计师事务所重庆分所 中国注册会计师协会
当前受复杂的国际政治经济形势、中国经济步入新常态及技术进步等因素影响,政府、企事业单位对注册会计师行业新的需求层出不穷,如战略(发展)规划、国企改革(含混改)、政府财政资金支出预算绩效管理与评价、数字化转型、风险内控合规管... 详细信息
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政府数字采购能否促进企业数字化转型?——基于政府采购大数据和BERT模型的
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财经论丛 2024年 第11期 46-56页
作者: 张家才 余典范 严志敏 上海财经大学商学院 上海200433 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海200120
政府采购作为需求侧产业政策,对企业发展具有重要支撑和引领作用。本文基于2014—2021年中国政府采购大数据和上市公司数据库,利用人工智能BERT模型识别政府数字采购,实证检验了政府数字采购对企业数字化转型的影响和作用机制。研究发现... 详细信息
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