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检索条件"机构=大华会计师事务所<特殊普通合伙〉"
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新形势下的企业财务风险管理
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新晋商 2024年 第11期 114-116页
作者: 王声宇 大华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所
本文针对新形势下企业财务风险的具体影响因素,通过对财务风险管理中存在的难点进行剖析,从四方面进行财务风险管理策略的深入探讨,以期进一步提升企业财务风险管理水平,为新形势下企业的多元化发展保驾护航.
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财务性投资及其核算和可能存在的风险
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财富生活 2024年 第24期 122-124页
作者: 许雅琪 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场注册制的推行,财务投资也迅猛增长。本文对财务投资进行了介绍,表述了投资合伙企业如何进行账务处理,对公允价值计量几种常用方式进行了分析,提示了财务投资可能存在的风险。
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强化企业会计财务管理中内部控制工作的有效措施
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销售与管理 2024年 第26期 96-98页
作者: 熊凤秀 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所
公司会计财务管理是企业经营中非常重要的一项工作。通过管理和监督公司的财务活动,可以保证企业的财产安全和稳定。内部控制是企业会计财务管理的前提,承担建立合理的控制体系,防范和降低各种风险,提高会计财务管理的效率和准确性...
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企业违规行为的审计发现与防范研究
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销售与管理 2024年 第26期 60-62页
作者: 肖洋 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
审计是对组织的财务记录、交易和内部控制情况进行系统检查和评估,以确保准确性、合规性并致力于识别和发现任何违规或违规的行为。审计是发现和防范企业违规行为的关键途径,在维护财务信息完整和获得利益相关者的信任方面发挥着关键...
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《注册会计师法修订草案》的法理基础和实践意义
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财务与会计 2022年 第2期 9-16页
作者: 朱建弟 杨志国 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
1980年12月23日财政部发布《关于成立会计顾问处的暂行规定》,标志着我国注册会计师制度开始恢复重建。1986年7月3日,国务院发布《中华人民共和国注册会计师条例》,注册会计师行业开始步入法制化轨道。1993年10月31日,第八届全国人大常... 详细信息
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以管控为核心的集团公司内部控制体系构建研究——以ABC集团为例
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财务与会计 2023年 第16期 40-45页
作者: 张宏 崔松 武汉科技大学 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
构建集团公司的内部控制体系有助于提升公司的管理规范化程度和风险防控能力。而集团公司内部控制建设的难度和复杂程度远高于单体企业。集团化公司的内部控制体系建设应从集团整体角度来识别风险,在明晰管控模式和部门职责的前提下界... 详细信息
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会计师事务所参与军品审价的问题研究
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中国军转民 2025年 第4期 23-24页
作者: 杨俊俊 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
随着军民融合战略的深入推进,会计师事务所参与军品审价成为提升军品定价科学性与合理性的重要举措。本文聚焦于此,剖析其参与过程中的制度建设、人员培养、保密条件等关键问题,探寻优化路径,旨在为推动军民融合背景下军品审价工作高效... 详细信息
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会计信息化环境下的企业内部控制措施研究
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金融文坛 2025年 第1期 121-123页
作者: 周建 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
随着信息技术的飞速发展,会计信息化已成为企业提高财务内部控制效率和优化资源配置的重要手段。然而,这一变革也对企业内部控制提出了更高要求。文章深入探讨了会计信息化环境下企业内部控制措施。首先,分析了会计信息化对企业内部... 详细信息
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国际可持续披露准则的底层设计
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金融会计 2024年 第1期 74-80页
作者: 范勋 许旭明 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
2023年6月,国际可持续准则理事会(ISSB)正式发布了首批两份国际可持续披露准则的终稿,包括《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》,2024年1月1日... 详细信息
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数字化在存货审计监盘中的应用
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中国经贸 2025年 第5期 148-150页
作者: 孙志清 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
存货监盘是存货审计中的重要审计程序,有效且执行到位的存货监盘对预防存货审计失败发挥着至关重要的作用,数字化是当前时代发展的潮流趋势。文章旨在探讨相关数字化技术在存货审计监盘过程中的应用,以期为审计人员在存货监盘中如何考... 详细信息
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