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限定检索结果

文献类型

  • 12 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 12 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 9 篇 管理学
    • 8 篇 工商管理
    • 3 篇 管理科学与工程(可...
  • 5 篇 经济学
    • 5 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 准则执行
  • 1 篇 外部化
  • 1 篇 行政事业单位
  • 1 篇 财务管理
  • 1 篇 服务外包
  • 1 篇 新收入准则变化
  • 1 篇 中小企业
  • 1 篇 分析
  • 1 篇 现金
  • 1 篇 策略
  • 1 篇 企业内控
  • 1 篇 会计核算
  • 1 篇 内部控制
  • 1 篇 上市公司
  • 1 篇 地方债务
  • 1 篇 审计实践
  • 1 篇 转型
  • 1 篇 财务分析
  • 1 篇 资金管理
  • 1 篇 施工企业

机构

  • 12 篇 大华会计师事务所...

作者

  • 2 篇 钱旻
  • 2 篇 胡超
  • 2 篇 孟浩佳
  • 2 篇 胡家奇
  • 1 篇 诸葛筱君
  • 1 篇 李鹏
  • 1 篇 徐勒
  • 1 篇 沈利华

语言

  • 12 篇 中文
检索条件"机构=大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所"
12 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
新收入会计准则执行研究
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中外企业家 2022年 第10期 82-84页
作者: 徐勒 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
新收入会计准则在我国的实行是我国会计准则正在与国际的会计标准对接的体系,对于我国的经济与国内企业的发展起到了促进的作用。新收入会计准则提供了一套框架,用以取代现行的收入确认指引。新收入准则引入全新的定性及定量披露要求... 详细信息
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大数据环境中的审计技术与方法
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财会学习 2021年 第24期 134-136页
作者: 胡家奇 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
随着我国经济与科学技术的不断发展,在互联网背景下,大数据和云计算等信息技术互相融合与渗透,这不仅改变了人们的生活方式,同时也优化了工作效率,尤其是在传统的审计技术方面,面对着工作量、工作质量以及工作范围的扩大,传统的技术方... 详细信息
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施工企业加强项目资金管理的探析
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财会学习 2020年 第15期 192-193页
作者: 孟浩佳 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
随着我国经济改革的不断推进,各项基础设施建设也得到不断的加强。在此背景下,施工企业队伍也不断获得发展壮大。但随着企业数量增多,导致企业的利润逐渐呈现下滑趋势,为了保证施工企业自身的经济利益,施工企业需加强对各类施工项目的... 详细信息
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基于外部审计视角的企业内控优化与发展研究
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企业改革与管理 2020年 第20期 174-175页
作者: 诸葛筱君 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所 浙江杭州310020
当前我国经济已步入"新常态",经济发展还面临不少困难和挑战,市场竞争也日趋激烈。为确保我国企业能在激烈的市场竞争中得以生存与发展,财政部于2008年发布的《企业内部控制基本规范》,以提高我国企业内部控制水平,确保企业... 详细信息
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浅谈地方融资平台公司市场化转型
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现代商业 2020年 第2期 96-97页
作者: 李鹏 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所 浙江杭州310020
近年来,我国地方政府债务规模迅速膨胀。从2017年初开始,中央陆续出台了一系列规范地方政府举债融资行为的文件,严格限制地方政府违规举债行为。这一系列文件的密集出台,使得地方融资平台公司的市场化转型迫在眉睫。基于此背景,本文对... 详细信息
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浅析新收入准则的变化及其对会计核算的影响
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经济管理文摘 2021年 第18期 115-117页
作者: 胡家奇 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
在当前社会快速发展的背景下,各行业都有了更加广阔的发展空间,我国企业也逐渐融入了全球经济市场中。为了确保各企业适应社会的发展,跟上社会发展潮流,提升国际市场竞争力,则要求企业的会计制度和会计准则应要和国际企业的会计制度和... 详细信息
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财务共享服务模式下企业集团内部控制研究
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财经界 2019年 第24期 120-121页
作者: 孟浩佳 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
在企业的运营和发展中,内部控制对企业产生重要影响。在市场经济快速发展的大背景下,我国信息技术也取得突破,传统的财务管理模式由于业务流程和管理系统不完善,已经不再适应当前的企业管理需求,尤其是对于财务信息共享需求大的集团企... 详细信息
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我国上市公司股权融资相关问题探讨
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财会学习 2018年 第2期 235-236页
作者: 胡超 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
随着我国金融市场化进程加快以及创业浪潮汹涌,公司上市金融股权融资变得越来越常见。但我国金融市场的法规制度建设落后于资本市场的发展,因此上市公司股权融资中存在的诸多问题肆意蔓延,对资本市场以及其对实体经济的作用产生了十... 详细信息
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中小企业内部审计外部化动因及实施策略
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中国乡镇企业会计 2017年 第10期 187-188页
作者: 胡超 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
企业内部审计是企业自身实施自我监督、自我控制和规范经营的重要手段。随着规模和业务种类的增长,企业经营活动越来越复杂,仅仅通过有者和经营者个之力进行监控管理已经不可能掌控。企业内部必须建立一定的内部审计制度,并组织专人... 详细信息
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浅谈行政事业单位财务收支审计要点
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全国商情 2014年 第38期 76-77页
作者: 沈利华 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
近年来,不论是国家审计机关,还是财政及上级主管部门已越来越重视行政事业单位的财务收支的规范性,通过对行政事业单位财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计,促使单位加强财务管理,规范经济活动,有效促进了行政事业单位的财... 详细信息
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