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文献类型

  • 73 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 73 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 47 篇 管理学
    • 44 篇 工商管理
    • 8 篇 管理科学与工程(可...
    • 2 篇 农林经济管理
    • 1 篇 公共管理
  • 18 篇 经济学
    • 18 篇 应用经济学
  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学

主题

  • 10 篇 企业
  • 6 篇 财务管理
  • 6 篇 内部控制
  • 4 篇 会计师事务所
  • 4 篇 问题
  • 4 篇 上市公司
  • 4 篇 影响
  • 4 篇 审计风险
  • 4 篇 对策
  • 4 篇 内部审计
  • 3 篇 管理会计
  • 2 篇 质量控制
  • 2 篇 行政事业单位
  • 2 篇 中小企业
  • 2 篇 策略
  • 2 篇 财务信息
  • 2 篇 影响因素
  • 2 篇 审计
  • 2 篇 应对
  • 2 篇 优化措施

机构

  • 15 篇 天华会计师事务所
  • 12 篇 希格玛会计师事务...
  • 8 篇 北京兴华会计师事...
  • 7 篇 信永中和会计师事...
  • 5 篇 北京中天恒会计师...
  • 4 篇 宁夏永昌联合会计...
  • 3 篇 中审亚太会计师事...
  • 3 篇 宁夏友华会计师事...
  • 2 篇 海口中天华信会计...
  • 2 篇 宁夏和蓥会计师事...
  • 2 篇 宁夏壹诺会计师事...
  • 2 篇 银川信中诚会计师...
  • 1 篇 宁夏瑞益信会计师...
  • 1 篇 大华会计师事务所...
  • 1 篇 宁夏有道会计师事...
  • 1 篇 信永中和会计师事...
  • 1 篇 宁夏巨服会计师事...
  • 1 篇 宁夏中凯华会计师...
  • 1 篇 希格玛会计师事务...
  • 1 篇 内蒙古中天华正会...

作者

  • 4 篇 梁旭朝
  • 3 篇 杨永新
  • 3 篇 梁健真
  • 2 篇 王斌
  • 2 篇 张理慧
  • 2 篇 陆六顺
  • 2 篇 马迁
  • 2 篇 史鑫
  • 2 篇 罗世兴
  • 2 篇 王琪芝
  • 2 篇 周思颖
  • 2 篇 王艳红
  • 2 篇 谢亚斌
  • 2 篇 毛雪娟
  • 2 篇 赵阳
  • 2 篇 鲍瑞
  • 2 篇 侯宇英
  • 2 篇 任兰
  • 1 篇 张著燕
  • 1 篇 杨淑敏

语言

  • 73 篇 中文
检索条件"机构=天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)"
73 条 记 录,以下是21-30 订阅
排序:
浅谈数字经济发展对会计行业的影响
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商业文化 2024年 第2期 123-125页
作者: 侯宇英 宁夏友华会计师事务所(普通合伙) 宁夏银川750000
近年来,随着数字经济的飞快发展,它为我们的日常生活和工作带来了巨大的好处,也推动了会计领域的变革和创新。提高工作效率的颁布和提高工作效率的修订,使得会计的功能不断得到优化,由原来的简单的算账、记帐、核账、报账,逐步演变为价... 详细信息
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科研项目审计风险防控策略研究
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大市场 2024年 第33期 88-90页
作者: 王兴娟 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙) 宁夏银川 750001
随着我国科研项目不断增多,科研经费投入逐年增加,科研项目审计作为保障科研经费合理使用、提高科研项目管理水平的重要手段,其重要性日益突显.文章阐述了科研项目审计风险必要性,指出了科研项目审计风险防控中存在的问题,包括科研项目... 详细信息
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上市公司内部控制体系与框架一体化建设研究
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中国农业会计 2024年 第10期34卷 106-108页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙)
随着资本市场的不断发展和监管环境的改善,上市公司内部控制体系建设受到广泛关注。本文首先分析我国上市企业内部控制面临的困境,然后提出内部控制体系与框架一体化建设总体思路,最后提出上市公司内部控制体系与框架一体化建设策略,希... 详细信息
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上市公司内部控制信息化建设研究
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财会学习 2024年 第3期 149-151页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙)
随着互联网的飞速发展,信息技术已经融入各行各业。上市公司要想在激烈的市场竞争中保持长期的经济效益,就要推进内部控制的信息化建设进程。上市公司应当优化企业内部控制环境,实现信息化建设的规划统筹,促进各部门的数据互通互享,并... 详细信息
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中小企业财务管理存在的问题与应对策略
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第5期 185-188页
作者: 张燕 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 宁夏银川750200
在社会经济蓬勃发展的背景下,中小企业已成为我国国民经济发展的重要推动力,在促进地方经济发展和满足地方就业需求方面发挥着不可替代的作用;但由于中小企业管理不善,风险承受能力低,规模小等原因,中小企业很难在竞争激烈的市场中占据... 详细信息
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探析基于外部审计视角的企业内控优化与发展
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第4期 186-189页
作者: 安凤梅 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 宁夏银川750200
2008年,国家第一次在企业管理层面对企业内控提出了硬性要求,但是相当一部分企业内控在实践中还存在着许多漏洞。因此,为了提高企业内部控制水平,必须要保证企业经营活动合法合规、资产安全完整。而外部审计作为一个与企业无关的组织,... 详细信息
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浅议企业财务管理过程中的成本控制工作
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销售与管理 2023年 第22期 63-65页
作者: 陆六顺 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
有效的成本控制不仅可以促进企业生产经营进入良性循环状态,还可以提供有效且精准的参考依据,以促进企业制定相关发展策略,促进企业管理水平与经济效益的提升,以成本控制已经成为企业财务管理工作的核心组成部分,企业管理层必须对此...
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企业并购的审计风险及应对措施研究
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商场现代化 2023年 第17期 150-152页
作者: 陆六顺 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
近些年来,企业并购现象逐渐增多。企业并购能够迅速扩大经营规模,迅速扩张企业资本,但并购活动较为复杂,如果缺乏完善的风险应对机制,则容易损害企业经济利益。在企业并购活动中,企业往往委托会计师事务所对并购风险进行识别、评估与防... 详细信息
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上市公司信息化对内部控制效果的影响
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商业观察 2024年 第10期10卷 65-68页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙) 宁夏银川750001
内部控制是现代企业管理的核心内容,是实现企业经营目标的重要保障。自20世纪80年代初起,内部控制理论便开始在美国等国家迅猛发展,并逐步形成比较完善的理论体系,其涵盖企业治理、经营管理等各个方面。信息系统作为现代企业的核心资源... 详细信息
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基于预算管理的企业会计内部控制问题分析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第8期 94-97页
作者: 侯宇英 宁夏友华会计师事务所(普通合伙) 宁夏银川750000
行政单位自2019年初正式开始施行《政府会计制度》以来,财务会计与预算会计之间的差异越来越大,如何纠正预算会计中的差错成为财务人员面临的难题。本文主要通过分析权责发生制与收付实现制的差异原因,帮助财务人员分辨正常的差异与记... 详细信息
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