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作者

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检索条件"机构=天衡会计师事务所(特殊普通合伙)"
6955 条 记 录,以下是261-270 订阅
排序:
会计师事务所应对财务舞弊审计的策略分析
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财讯 2023年 第1期 63-65页
作者: 马娜 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所
近年来,财务舞弊现象在会计师事务所财务审计工作中出现的概率越来越高,被审计单位用虚假信息蒙蔽审计人员,诱发了审计风险,导致会计师事务所的生存发展陷入了危机.会计师事务所应该正确认识自身职责,科学应对财务舞弊及审计风险,确保... 详细信息
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国有企业经济责任审计探讨
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中国经贸导刊 2024年 第10期 28-30页
作者: 熊俊 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)
本文深入探讨了国有企业经济责任审计的重要性,突出了其在确保企业治理透明性、财务合规性以及领导层道德行为方面的核心作用。经济责任审计不仅是评估高层领导在经济活动中责任履行的有效工具,还是揭示违规行为、预防腐败和确保企业... 详细信息
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检查收入支持性文件的审计程序缺陷及建议
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现代审计与会计 2024年 第2期 43-45页
作者: 蔡飞 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州311215
针对收入发生认定,检查与收入确认相关的支持性文件是注册会计师实施的重要程序之一。通过规范实施这一审计程序,注册会计师可以核实收入的真实性,发现收入错报甚至收入舞弊,从而降低审计风险。本文以2018年至2023年6月中国证监会对会... 详细信息
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管理会计在企业成本控制中的应用研究
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环渤海经济瞭望 2024年 第4期 165-168页
作者: 蒲登溱 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、前言。在当前多元化经营的背景之下,传统财务管理模式已经难以适应企业新的发展要求,因此,很多企业逐渐从财务会计转向管理会计,从促进企业整体运营与管理的角度优化财务管理工作,更好地发挥财务工作在企业整体运营中的价值。
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ESG信息披露标准的国际实践
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数字化用户 2024年 第19期 169-170页
作者: 朱丽丽 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
ESG体现了兼顾一种经济效益、环境、社会和治理的可持续发展理念.ESG与我国绿色发展、生态文明建设、共建人类命运共同体等一系列发展要求高度契合.本文系统梳理了ESG内涵、ESG信息披露标准的国际实践和最新进展,以期为加快推动中国ESG... 详细信息
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基于内控视角的财务管理新模式实现路径研究
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环渤海经济瞭望 2024年 第5期 96-99页
作者: 闫宏江 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、前言企业不断优化财务管理模式,结合企业发展战略及业务特点,探索构建新的财务管理模式,以此增强财务管理的综合效益。在企业财务管理工作过程中,审计工作及内部控制具有重要的作用,基于内控视角,有利于进一步优化企业的财务管理工... 详细信息
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业财融合下亟待提升企业内部审计效能
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中国商界 2024年 第4期 131-133页
作者: 陈波 湖州天衡联合会计师事务所(普通合伙)
随着企业业务的复杂化和财务的重要性,业务和财务的融合成为现代企业发展的趋势。在此背景下,企业内部审计作为一项重要的管理活动,对于保障企业运营的合规性、风险控制和效益提升具有重要意义。本文旨在研究业财融合下企业内部审计的情... 详细信息
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会计师事务所审计质量的控制探讨
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市场调查信息 2023年 第3期 69-71页
作者: 徐仲梅 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所
随着我国经济的不断发展与社会日益稳定,会计师事务所也得到进一步发展,同时,市场竞争愈发激烈,会计师事务面临的压力较大。为了提高会计师事务所的竞争力,要高度重视审计工作,严格保证审计质量,采取有效的措施,提高审计水平,... 详细信息
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基于内部控制企业会计管理的研究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第4期 0130-0133页
作者: 占自平 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
企业会计管理在企业经营管理中扮演着至关重要的角色,它是对企业财务信息进行收集、处理和报告的一项重要工作。内部控制是会计管理中的一个重要环节,它涉及对公司内部各环节进行严格的控制,并对其进行有效地监督,从而保证公司财务信息... 详细信息
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内部控制对财务报告可靠性的影响分析
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商情 2024年 第41期 13-16页
作者: 孙丽丽 刘得钰 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
在现代企业管理中,内部控制是确保财务报告真实、准确、完整的关键机制.随着经济全球化和资本市场的发展,财务报告的可靠性对于投资者决策、企业信誉以及市场稳定性愈发重要.本文旨在分析内部控制对财务报告可靠性的影响,探讨如何通过... 详细信息
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