咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 48 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 48 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 31 篇 管理学
    • 29 篇 工商管理
    • 3 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 农林经济管理
    • 1 篇 公共管理
  • 15 篇 经济学
    • 15 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 2 篇 教育学
    • 2 篇 教育学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 法学
  • 1 篇 农学
    • 1 篇 园艺学

主题

  • 6 篇 内部控制
  • 6 篇 审计
  • 6 篇 企业
  • 5 篇 财务管理
  • 5 篇 内部审计
  • 4 篇 风险控制
  • 3 篇 行政事业单位
  • 3 篇 问题
  • 3 篇 高新技术企业
  • 3 篇 对策
  • 2 篇 绩效评价
  • 2 篇 会计师事务所
  • 2 篇 中小企业
  • 2 篇 合规性
  • 2 篇 上市公司
  • 2 篇 财务风险
  • 2 篇 现状
  • 1 篇 经营失败
  • 1 篇 现金流量表
  • 1 篇 审计工作

机构

  • 17 篇 宁夏瑞衡联合会计...
  • 9 篇 湖州天衡联合会计...
  • 7 篇 宁夏五岳联合会计...
  • 5 篇 宁夏永昌联合会计...
  • 2 篇 宁夏西夏联合会计...
  • 2 篇 宁夏永昌联合会计...
  • 2 篇 银川西夏联合会计...
  • 2 篇 五联联合会计师事...
  • 1 篇 五联联合会计师事...
  • 1 篇 宁夏大学
  • 1 篇 北方民族大学
  • 1 篇 上海君衡联合会计...
  • 1 篇 宁夏林业研究所股...
  • 1 篇 宁夏葡萄酒产业发...
  • 1 篇 银川市林业技术推...

作者

  • 5 篇 杨永新
  • 5 篇 孙文秀
  • 4 篇 张学萍
  • 4 篇 宋珊珊
  • 2 篇 泮彩琴
  • 2 篇 王瑞
  • 2 篇 都春侠
  • 2 篇 刘建军
  • 2 篇 刘淑琴
  • 2 篇 王艳
  • 2 篇 陈小清
  • 2 篇 张玉荣
  • 2 篇 陈波
  • 1 篇 王斌
  • 1 篇 张理慧
  • 1 篇 麦海燕
  • 1 篇 赵文升
  • 1 篇 张颖
  • 1 篇 梁桂荣
  • 1 篇 张璐星

语言

  • 48 篇 中文
检索条件"机构=宁夏瑞衡联合会计师事务所"
48 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
行政事业单位内部审计存在的问题与优化措施
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第8期 049-052页
作者: 王春燕 宁夏瑞衡联合会计师事务所 宁夏 银川 750000
文章主要以行政事业单位内部控制审计作为研究论点,先提出了行政事业单位内部控制审计的重要作用,然后对行政事业单位内部控制审计中存在的不足之处进行阐述,并以此作为研究依据,最后详细论述了行政事业单位内部控制审计的解决对策,主... 详细信息
来源: 评论
基本建设项目财务管理中存在的问题及优化建议――以A建设项目为例
收藏 引用
时代商家 2024年 第10期 13-15页
作者: 王艳 宁夏瑞衡联合会计师事务所 宁夏银川 750000
近年来随着我国经济的发展,国家加大了对地方基础设施建设的投资力度,这就对国有企业基建项目财务管理水平提出了更高的要求.财务管理水平的高低,直接影响着基建项目财务核算数据的完整性、准确性和真实性,进而影响基建项目竣工财务决... 详细信息
来源: 评论
行政事业单位项目支出绩效评价工作实践与思考
收藏 引用
财富生活 2023年 第32期 155-158页
作者: 王瑞 宁夏瑞衡联合会计师事务所
随着社会的发展和进步,各级政府、部门非常重视项目绩效评价,通过项目自评和引入外部机构评价,对评价结果公开,可以提高政府资金透明度,接受公众的监督,保障政府资金透明度.项目支出的绩效评价一直是一个重要的课题,尤其在资源有限的情... 详细信息
来源: 评论
行政事业单位财务收支管理现存问题及有效应对策略
收藏 引用
大众商务 2023年 第20期 85-87页
作者: 王瑞 宁夏瑞衡联合会计师事务所 宁夏 银川 750001
行政事业单位财务收支管理对各项财政工作的顺利开展有着重要影响,但是从实际情况分析,部分行政事业单位存在较大问题,在收入方面,主要涉及收入执行情况和预算管理.在支出方面,主要涉及预算管理与执行、重大经济活动管理、费用支出管理... 详细信息
来源: 评论
影响学校财务会计报告质量的主要原因与优化建议
收藏 引用
商业故事 2023年 第16期 103-105页
作者: 王艳 宁夏瑞衡联合会计师事务所 宁夏 银川 750000
以政府会计制度为基础,使用权责发生制编制学校财务会计报告是基层学校的责任.高质量的财务会计报告能够为政府主管部门监管基层学校,掌握基层学校资产负债、收入支出、资产管理、预算管理提供参考.本文以A学校为例,阐述了A学校在编制... 详细信息
来源: 评论
多因素分析法下的信息披露合规性历史沿革
收藏 引用
中国总会计师 2024年 第6期 114-117页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所<普通合伙>
信息披露合规性作为上市企业法人治理的关键要素,在中国资本市场的发展历程中扮演着重要角色。本文深入研究信息披露合规性的历史沿革,结合信息披露合规性问题的多元性和复杂性,通过对各因素的多维度分析,探寻信息披露合规性问题的本质... 详细信息
来源: 评论
从中国证监会处罚案例视角看上市企业内控风险识别
收藏 引用
中国总会计师 2024年 第3期 89-92页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所<普通合伙>
2003年至2023年期间,中国证监会对上市企业涉及内部控制的行政处罚共计509起。本文通过对这些案例的统计分析,发现上市企业在财务报告、资金活动等内控领域存在频繁的违规行为,且违规程度呈现聚焦趋势。实际上,这些活跃的内控领域普遍... 详细信息
来源: 评论
业财融合下亟待提升企业内部审计效能
收藏 引用
中国商界 2024年 第4期 131-133页
作者: 陈波 湖州天衡联合会计师事务所(普通合伙)
随着企业业务的复杂化和财务的重要性,业务和财务的融合成为现代企业发展的趋势。在此背景下,企业内部审计作为一项重要的管理活动,对于保障企业运营的合规性、风险控制和效益提升具有重要意义。本文旨在研究业财融合下企业内部审计的情... 详细信息
来源: 评论
上市公司内部控制体系与框架一体化建设研究
收藏 引用
中国农业会计 2024年 第10期34卷 106-108页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙)
随着资本市场的不断发展和监管环境的改善,上市公司内部控制体系建设受到广泛关注。本文首先分析我国上市企业内部控制面临的困境,然后提出内部控制体系与框架一体化建设总体思路,最后提出上市公司内部控制体系与框架一体化建设策略,希... 详细信息
来源: 评论
上市公司内部控制信息化建设研究
收藏 引用
财会学习 2024年 第3期 149-151页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙)
随着互联网的飞速发展,信息技术已经融入各行各业。上市公司要想在激烈的市场竞争中保持长期的经济效益,就要推进内部控制的信息化建设进程。上市公司应当优化企业内部控制环境,实现信息化建设的规划统筹,促进各部门的数据互通互享,并... 详细信息
来源: 评论