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  • 291 篇 期刊文献
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  • 200 篇 管理学
    • 184 篇 工商管理
    • 18 篇 管理科学与工程(可...
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  • 69 篇 经济学
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    • 3 篇 法学
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  • 3 篇 教育学
    • 3 篇 教育学
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    • 1 篇 公安技术
  • 2 篇 医学
    • 2 篇 公共卫生与预防医...
  • 1 篇 农学
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主题

  • 33 篇 企业
  • 24 篇 会计师事务所
  • 21 篇 财务管理
  • 20 篇 内部控制
  • 18 篇 注册会计师
  • 14 篇 审计
  • 13 篇 问题
  • 12 篇 内部审计
  • 11 篇 中小企业
  • 10 篇 对策
  • 9 篇 审计风险
  • 7 篇 行政事业单位
  • 7 篇 管理会计
  • 7 篇 影响
  • 6 篇 策略
  • 6 篇 企业管理
  • 5 篇 作用
  • 5 篇 审计质量
  • 5 篇 企业财务
  • 5 篇 委托人

机构

  • 31 篇 宁夏天华会计师事...
  • 17 篇 天华会计师事务所
  • 17 篇 宁夏瑞衡联合会计...
  • 14 篇 宁夏华恒信会计师...
  • 13 篇 北京兴华会计师事...
  • 12 篇 希格玛会计师事务...
  • 9 篇 信永中和会计师事...
  • 9 篇 宁夏会计师事务所
  • 7 篇 北京中天恒会计师...
  • 7 篇 中山广信达会计师...
  • 7 篇 宁夏五岳联合会计...
  • 6 篇 宁夏众和会计师事...
  • 6 篇 宁夏工商会计师事...
  • 5 篇 宁夏工商会计师事...
  • 5 篇 珠海国睿信达会计...
  • 5 篇 泰州市民信达会计...
  • 5 篇 宁夏永昌联合会计...
  • 4 篇 宁夏正中信会计师...
  • 4 篇 宁夏鸿兴会计师事...
  • 4 篇 宁夏友华会计师事...

作者

  • 13 篇 郎业成
  • 6 篇 王海智
  • 6 篇 熊开基
  • 5 篇 杨永新
  • 4 篇 张学萍
  • 4 篇 宋珊珊
  • 4 篇 梁旭朝
  • 3 篇 王斌
  • 3 篇 叶群姣
  • 3 篇 卢聪聪
  • 3 篇 施华堂
  • 3 篇 姜风
  • 3 篇 王瑞
  • 3 篇 王淑艳
  • 3 篇 周淼
  • 3 篇 陈惠萍
  • 3 篇 贝维铭
  • 3 篇 马善军
  • 3 篇 曾志红
  • 3 篇 梁健真

语言

  • 294 篇 中文
检索条件"机构=宁夏立信达会计师事务所"
294 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
企业内部控制体系的信息化建设分析
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现代经济信息 2022年 第21期37卷 119-121页
作者: 马芹 宁夏立信达会计师事务所
新形势下,内部控制体系属于现代企业内部的主要结构框架之一,不仅涉及的内容较为广泛,并且还需要加大政策保障建设.然而,随着我国国有企业的快速发展,企业内部控制的不足也逐渐暴露出来,传统的内部体系控制方式已经不能满足现代化的发... 详细信息
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ESG评级影响因素的应用统计分析及企业发展建议
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品牌研究 2024年 第22期 107-109页
作者: 王秋燕 宁夏华恒信会计师事务所
ESG包括公司对环境影响、对社会责任以及内部治理三个方面的内容,被投资人作为衡量对投公司或资产的可持续性的依据.本文针对 2024 年上海华证指数信息服务有限公司(下称华证)的ESG数据进行分析,探究了其评级重点.就华证的ESG评级数... 详细信息
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探析集团企业内部控制体系的构建与优化
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销售与管理 2024年 第5期 60-62页
作者: 郭华 宁夏友华会计师事务所(普通合伙)
集团企业的子公司数量较多,涉及多个行业与领域,存在着较大的内部控制难度。近些年来,集团企业充分认识到内部控制在经营发展中的重要性,但构建的内部控制体系在运行过程中存在一些问题,增大了集团企业的经营风险,威胁到集团企业...
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企业财务管理中对全面预算管理的运用
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销售与管理 2024年 第25期 48-50页
作者: 王瑞 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
全面预算管理的运用对企业财务管理具有重要意义,可以帮助企业提高盈利能力、提升管理效率、优化资源配置、加强绩效评价和提高管理的透明度,从而为企业的可持续发展提供有力支持。因此,企业在进行财务管理时应重视全面预算管理的运...
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信息科技赋能企业审计工作提升路径探究
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市场调查信息 2024年 第18期 121-123页
作者: 赵彩霞 宁夏中凯华会计师事务所(普通合伙)
数字化时代背景下,信息科技已成为推动审计工作转型升级的有力工具.审计作为助力企业良性发展的重要板块,在规范企业运营与管理行为方面发挥着促进作用.然而,当前审计工作面临一系列挑战,难以满足具体需求,容易影响内部运营效率.聚焦这... 详细信息
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企业在财税改革背景下的税务风险管理
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销售与管理 2024年 第28期 72-74页
作者: 刘国婷 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
税务缴纳作为企业应尽的义务,根据国家法律规定,企业应缴纳相应的税费,财务管理人员需要对企业各项业务的经营情况、投资情况、工作开展情况进行实时了解,按照要求进行税务的缴纳。但是,财税缴纳的规定会发生一定的变化,面临财税...
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政府审计与会计监督的有机结合
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今日财富 2024年 第21期 89-91页
作者: 闫登岳 宁夏壹诺会计师事务所(普通合伙)
基于促进政府审计和会计监督协同作用的重要性,文章首先论述了政府审计与会计监督的协同作用,然后探究促进两者有机结合的有效措施。强调沟通、法律框架、专业发展、技术利用和协作文化、建立绩效评估机制等举措的重要性,旨在完善政...
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核心竞争力视角下企业财务战略管理策略探析
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中国经贸 2024年 第12期 62-64页
作者: 高瑞青 内蒙古恒信达会计师事务所(普通合伙)
随着市场环境的不断变化和竞争的日益激烈,企业的核心竞争力和财务战略管理日益受到关注。企业的财务战略管理是企业竞争力的重要组成部分,而核心竞争力为企业提供了独特的视角来理解和实施财务战略管理。基于此,本文首先分析了核心竞... 详细信息
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多因素分析法下的信息披露合规性历史沿革
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中国总会计师 2024年 第6期 114-117页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所<普通合伙>
信息披露合规性作为上市企业法人治理的关键要素,在中国资本市场的发展历程中扮演着重要角色。本文深入研究信息披露合规性的历史沿革,结合信息披露合规性问题的多元性和复杂性,通过对各因素的多维度分析,探寻信息披露合规性问题的本质... 详细信息
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从中国证监会处罚案例视角看上市企业内控风险识别
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中国总会计师 2024年 第3期 89-92页
作者: 杨永新 宁夏永昌联合会计师事务所<普通合伙>
2003年至2023年期间,中国证监会对上市企业涉及内部控制的行政处罚共计509起。本文通过对这些案例的统计分析,发现上市企业在财务报告、资金活动等内控领域存在频繁的违规行为,且违规程度呈现聚焦趋势。实际上,这些活跃的内控领域普遍... 详细信息
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