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机构

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  • 14 篇 中审众环会计师事...
  • 14 篇 中审亚太会计师事...
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  • 12 篇 中审众环会计师事...
  • 11 篇 中审华会计师事务...
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  • 11 篇 中审亚太会计师事...

作者

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语言

  • 1,049 篇 中文
检索条件"机构=安徽中为会计师事务所(普通合伙)"
1049 条 记 录,以下是91-100 订阅
排序:
企业内控审计的关键环节与风险防范研究
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理财 2025年 第15期 29-31页
作者: 黄红蕾 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场经济的高速发展和企业规模的不断扩大,企业风险管理的关键工具——内控审计,正逐渐受到越来越多的重视.内控审计通过对企业各类管理行的审查,推动企业实现社会效益、经济效益和环境效益的同步提升,助力企业的长期稳定发展.然...
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从财务视角剖析股权结构变化对企业合并报表编制的影响
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知识经济 2025年 第4期704卷 110-112页
作者: 赵亚明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 安徽合肥230041
了从财务视角深度剖析股权结构变化对企业合并报表编制的影响,文章通过理论分析与推导,构建了股权结构变化对合并报表编制影响的理论框架,探讨了股权集度变化、股权性质变化对合并报表编制的财务影响,以及带来合并报表编制的财务... 详细信息
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拟IPO企业内控管理缺陷及解决对策研究
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外企业家 2025年 第9期 139-141页
作者: 何平平 天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 安徽 合肥 230041
随着我国资本市场、证券市场的完善发展,越来越多的企业通过IPO方式募集资金,以此企业谋取发展空间.当前,国内证券监管部门对拟IPO企业的内部控制情况关注度较高,并且出台了管理制度,对企业首次公开招募进行约束.就目前实际情况而言,... 详细信息
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企业内控审计的关键环节与风险防范研究
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理财(审计) 2025年 第4期 29-31页
作者: 黄红蕾 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场经济的高速发展和企业规模的不断扩大,企业风险管理的关键工具--内控审计,正逐渐受到越来越多的重视。内控审计通过对企业各类管理行的审查,推动企业实现社会效益、经济效益和环境效益的同步提升,助力企业的长期稳定发展。然... 详细信息
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企业信用评级对财务管理决策的影响及策略研究
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消费 2025年 第4期24卷 127-129页
作者: 郭维莉 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 安徽合肥 230031
在现代经济,企业信用评级扮演着至关重要的角色,不仅对企业的市场形象具有直接影响,还深刻地影响着企业的财务管理决策.本文聚焦于企业信用评级对财务管理决策的影响,涵盖预算编制、风险管理、利润分配等方面,分析了企业当前在信用评... 详细信息
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数据资源的会计计量与注册会计师相关业务研究
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国商界 2025年 第7期 189-191页
作者: 白云 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)雄安分所
通过研究A股部分上市公司2024年半年报关于数据资源资产的信息披露,探究企业如何对数据资源、资产进行确认与计量,以及注册会计师在企业数据资产确认业务如何提供咨询和审计服务,以供广大业内人士参考。理论基础2022年12月,国务院发... 详细信息
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税务筹划对小企业发展的影响及其策略选择研究
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国产经 2025年 第6期 83-85页
作者: 杨成花 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)青海分所1
小企业作经济增长和创新的关键力量,在发展过程常面临复杂的税务问题。税务筹划对小企业发展有着积极影响作用,税务筹划能够增强财务稳定性、提升资金效率、促进创新、增强市场竞争力,提高对政策变化的适应能力。税务筹划的策... 详细信息
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政府拨付经费的研发业务会计核算研究
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知识经济 2024年 第12期676卷 122-124页
作者: 董建华 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽合肥230000
近年来,加大对民营企业创新创造的支持,政府拨付经费的研发业务项目不断出现,由于业务的成果交付、研究成果归属、参与方和风险承担等约定差异,相应业务的会计核算存在较大的差异。实务由于核算和监督的认识不足,对于政府拨付经... 详细信息
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论新会计准则下IPO审计税务风险及应对
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乡镇企业导报 2025年 第1期 180-182页
作者: 刘恒 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
随着我国资本市场的持续壮大,越来越多的企业选择通过首次公开发行股票(IPO)的方式进入资本市场。IPO审计是企业上市的关键环节,它的结果直接影响着企业上市的成败和投资者的权益。新会计准则执行背景下企业财务报告方式有明显改变... 详细信息
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会计师事务所内部控制优化研究
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小企业管理与科技 2025年 第1期 97-99页
作者: 刘爽 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 太原030000
论文分析了会计师事务所在内部控制方面存在的问题,包括治理结构不完善、缺乏有效的风险评估机制、内部控制制度执行不到位、信息传递存在滞后性、内部审计监督与独立性不足。针对这些问题,论文提出了相应的优化对策,如优化治理结... 详细信息
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