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作者

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语言

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检索条件"机构=安达会计师事务所<特殊普通合伙>山西分所"
7273 条 记 录,以下是201-210 订阅
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推进财务信息化,强化企业审计管理
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大众投资指南 2024年 第24期 166-168页
作者: 石慧龄 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
随着信息技术的迅猛发展,财务信息化已经成为现代企业管理的重要组成部。财务信息化不仅提高了企业的工作效率和管理水平,也对审计工作产生了深远的影响。本文将探讨财务信息化对审计的主要影响,包括审计方法、审计风险、审计效率... 详细信息
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现金流量表列报的常见问题和处理
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财务与会计 2022年 第10期 75-77页
作者: 徐峥 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
会计实务中,现金流量表的列报往往会存在对“现金及现金等价物”的界定不准确、现金流量类不合理、合并类业务处理不合理、报表行次出现负数等问题。实务工作者应深入理解相关准则,并且基于业务背景进行析和判断,同时考虑适当的... 详细信息
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基于数字化转型的会计标准化体系构建
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国际商务财会 2025年 第7期 25-28页
作者: 李宝峰 北京恒诚信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
新《会计法》自2024年7月1日起施行,对企业财务共享及企业财务数字化转型既产生了牵引作用又提供了法律支撑,有力推动会计信息化建设,为企业的健康稳定发展提供了坚实的财务保障。会计核算作为财务管理的核心环节,亦受益于数字化的变革... 详细信息
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供应链视角下的企业风险识别及管控对策
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国际商务财会 2025年 第2期 76-80页
作者: 杨璐 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
在经济全球化一体化不断推进的背景下,企业供应链管理的复杂度与重要性日益凸显。供应链管理是企业战略发展规划的重要组成部,供应链风险管理直接影响企业的经营管理水平和未来可持续发展能力。随着供应链结构的日益复杂和外部市场经... 详细信息
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上市公司内部控制体系与框架一体化建设研究
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上海企业 2024年 第10期 71-73页
作者: 龚林蒙 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所
本研究深入析了企业内部控制的基本概念、历史发展、主要理论,并基于上市公司内部控制现状析,提出了构建以风险管理为核心的内部控制系统、加强内部控制文化建设、构建注重价值增长的管理控制体系、强化内部控制的执行与监督等一体... 详细信息
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审计信息化条件下的审计质量控制
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财富生活 2024年 第14期 59-61页
作者: 程峰 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
做好审计信息化条件下的审计质量控制,能够在保证审计工作效率的同时,实现对审计项目的全过程管控,进一步提高审计文书质量,深入析审计结果,进而对被审计单位做出客观准确的评价。基于此,本文将从现代角度出发,以审计信息化条件为背景... 详细信息
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税务筹划对企业会计核算的影响研究
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中国航班 2024年 第4期 39-41页
作者: 孙真真 上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
企业的税务筹划在会计核算中发挥着极为重要的作用,是企业财务工作的一项不可或缺的内容.在当前的市场经济形势下,企业在日常的各种税务处理工作中都要开展有效的税务筹划,借助"节税"的会计处理手段和方法,能够真正实现企业... 详细信息
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会计信息化环境下的企业内部控制措施研究
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金融文坛 2025年 第1期 121-123页
作者: 周建 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
随着信息技术的飞速发展,会计信息化已成为企业提高财务内部控制效率和优化资源配置的重要手段。然而,这一变革也对企业内部控制提出了更高要求。文章深入探讨了会计信息化环境下企业内部控制措施。首先,析了会计信息化对企业内部... 详细信息
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新形势下国有企业财务管理信息化研究
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财会学习 2024年 第28期 50-52页
作者: 刘备 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)徐州分所
自财政部颁布《会计改革与发展“十四五”规划纲要》(财会〔2021〕27号)以来,各国有企业积极响应号召,致力于“全面深化管理会计应用,推动会计职能拓展”。在大数据时代背景下,传统的会计核算方式已难以满足其发展需求。因此,国有企业... 详细信息
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探析云计算在会计师事务所财务审计中的应用与价值创新
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今日财富 2024年 第19期 101-103页
作者: 潘柳 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
本研究聚焦于云计算在会计师事务所财务审计中的具体应用与价值创新。首先,本文梳理了云计算的核心技术和架构,突出其在数据存储、计算能力和安全性方面的优势。然后,本文通过对比传统与现代财务审计的实践,析了技术进步带来的审...
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