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机构

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作者

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语言

  • 7,273 篇 中文
检索条件"机构=安达会计师事务所<特殊普通合伙>山西分所"
7273 条 记 录,以下是4871-4880 订阅
排序:
关于IPO拟上市公司财务内控体系研究
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财讯 2018年 第16期 159-159页
作者: 陈小金 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
IPO拟上市公司财务内部控制制度的主要内容及重要意义企业的财务内部控制制度的主要在于企业在健全企业内部管理制度时,从财务管理的角度出发而创建的一种联系紧密又严格相互监督的规范、对策以及方式的内部控制制度.创建和健全企业的...
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浅析当前我国中小企业内部控制问题
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现代企业文化 2018年 第24期 263-263页
作者: 魏兴花 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所
近年来,随着我国经济发展步伐的不断加快,市场经济快速增长的同时,市场格局瞬息万变,市场竞争也越来越激烈.在这样的市场背景下,中小企业要想取得竞争优势,就必须加强内部管理,建立完善的企业内部控制体系,以促进企业的发展和竞争.本文... 详细信息
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会计准则下企业财务审计的优化
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环球市场 2018年 第33期 108-108页
作者: 杨桂芳 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)泰州分所
近些年来,随着我国经济的持续发展以及企业会计准则的不断完善,企业会计核算的水平明显提升,企业的财务信息质量有了显著提高,但也给企业的财务审计带来新的问题,对企业财务审计人员提出更高的要求.鉴于此,本文全面析了新会计准则对... 详细信息
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关于企业并购后财务整合问题的研究
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环球市场 2018年 第8期 95-95页
作者: 魏兴花 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所
本文结合笔者先关工作经验,就企业并购后的财务整合问题做了相关的探讨,并提出了几点优化措施,希望可以为企业并购之后的财务整合工作的开展提供支持与参考.
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上市公司审计风险析及控制研究
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财会学习 2018年 第9期 152-152页
作者: 戚文秀 中天运会计师事务所( 特殊普通合伙) 山东分所
近几年,国内外上市公司财务欺诈的案件不断发生,这不仅损害了投资者的利润,也扰乱了经济市场秩序,社会各阶层人士也逐渐看重上市公司审计风险控制这一问题。如何在能力范围内合理的控制审计风险,减少投资者和企业的利益损失,成为会计工... 详细信息
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企业会计信息一体化建设初探
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时代金融 2018年 第26期 208-208页
作者: 王辉 北京兴华会计师事务所安徽分所 安徽合肥230041
随着我国信息技术的不断进步,会计信息一体化模式已经被越来越多的企业引入到日常经营管理当中,使财务工作职能逐渐从财务会计逐渐向管理会计转变。但是,这种新型的管理模式一旦运用不好,反而会引发一些问题,例如财务工作形成"信... 详细信息
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增值税取代营业税对企业财务产生的影响研究
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纳税 2018年 第4期 16-17页
作者: 赵纪 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
在社会发展过程中,企业的发展是国家经济发展的主要动力,因此根据我国当前企业发展的现实,我国实施了以增值税来取代营业税的改革措施,这项税收制度已经在企业中广泛普及,并且企业受到的影响也日渐明显。本文就增值税取代营业税对企... 详细信息
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试论企业内部控制存在的问题及对策
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今日财富(中国知识产权) 2018年 第10期 180-180页
作者: 易志鹏 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所
内部控制建设是一项系统工程,需要企业各层级人员及内部职能部门共同参与并承担相应的职责,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果。但是就目前而言,我国企业的内部控制的建... 详细信息
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浅谈企业审计对财务管理的影响
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现代经济信息 2018年 第17期 228页
作者: 梁旭朝 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
我国不同行业经济的迅速发展,具有综合性的全方位人才更多地选择在企业中就业,随着企业规模的增加其审计工作占据愈加重要的作用。本文将立足于审计工作的不同情形,并以此为出发点研究审计工作对企业财务管理的重要性。探讨财务管理受... 详细信息
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IPO企业货币资金审计问题及应对
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时代金融 2018年 第11期 134-134页
作者: 郭溪香 中兴华会计师事务所济南分所 山东济南250022
货币资金是企业的血液,是企业最优质的资产,与企业生产经营的方方面面具有密切的联系。正因如此,货币资金容易成为企业管理层舞弊的重灾区。以我们在IPO审计中应设计更有效的审计程序以实现我们的审计目标。
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