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文献类型

  • 27 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 25 篇 管理学
    • 25 篇 工商管理
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    • 2 篇 政治学
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    • 1 篇 法学
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学

主题

  • 21 篇 内部审计
  • 10 篇 高质量发展
  • 8 篇 审计监督体系
  • 4 篇 社会审计
  • 4 篇 审计机关
  • 4 篇 审计委员会
  • 3 篇 审计力量
  • 3 篇 指导监督
  • 3 篇 监督合力
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  • 2 篇 国家治理体系和治...
  • 2 篇 审计手段
  • 2 篇 审计事业
  • 2 篇 内部审计工作
  • 2 篇 新发展阶段
  • 1 篇 风险管理与控制
  • 1 篇 顺势而为
  • 1 篇 内部审计人员
  • 1 篇 中国共产党
  • 1 篇 存在问题

机构

  • 24 篇 审计署内部审计指...
  • 2 篇 审计署内部审计指...
  • 1 篇 中国审计学会
  • 1 篇 北京国际工程咨询...
  • 1 篇 审计署国外贷援款...
  • 1 篇 中国审计署内部审...
  • 1 篇 中共审计署内部审...

作者

  • 15 篇 李凤雏
  • 3 篇 白尚永
  • 2 篇 朱江
  • 2 篇 张玉竹
  • 1 篇 陈旭波
  • 1 篇 孙扬乐
  • 1 篇 王文煜
  • 1 篇 黄飞
  • 1 篇 王建军
  • 1 篇 张文婧
  • 1 篇 审计署内部审计指...
  • 1 篇 吕育敏

语言

  • 27 篇 中文
检索条件"机构=审计署内部审计指导监督司党支部"
27 条 记 录,以下是21-30 订阅
排序:
充分调动社会审计力量 增强审计监督合力
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审计观察 2021年 第4期 36-38页
作者: 张玉竹 审计署内部审计指导监督司
我国社会审计组织接受注册会计师协会统一行业管理,自1980年恢复重建以来,认真贯彻党中央决策部和国务院工作要求,以诚信建设为主线,积极服务国家建设,行业发展取得卓越成效。社会审计审计监督体系的重要组成部分,近年来,通过接受... 详细信息
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进一步重视内部审计在提升组织效率中的功能
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审计观察 2022年 第12期 81-85页
作者: 孙扬乐 黄飞 审计署内部审计指导监督司
中国特色社会主义进入新时代,审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中发挥了重要作用。内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,不断明确职责定位,不断健全体制机制,不断推动组织效率提升... 详细信息
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加强党对国有企业内部审计工作的领导
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中国内部审计 2020年 第12期 70-72页
作者: 张玉竹 审计署内部审计指导监督司 100073
本文阐述了加强党对国有企业内部审计工作领导的重要意义和实现途径,在此基础上提出加强党对国有企业内部审计工作领导的建议。
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以“七一”讲话精神推动内部审计高质量发展
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理财(审计 2021年 第8期 4-5页
作者: 李凤雏 中国审计学会 中国审计署内部审计指导监督司
习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出:“中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。一百年来,中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造,归结起来就是一... 详细信息
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领导干部生态环境保护责任离任审计研究
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经济师 2018年 第12期 120-122,124页
作者: 李凤雏 王文煜 王建军 审计署内部审计指导监督司 审计署国外贷援款项目审计服务中心 北京国际工程咨询有限公司
党的十八届三中全会以来,我国研究人员、审计人员对领导干部自然资源资产离任审计进行了积极探索,但对于领导干部生态环境保护责任离任审计缺乏必要研究。文章以"生态环境保护责任"为切入点,对领导干部生态环境保护责任离任... 详细信息
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打造“三个平台” 锻造过硬队伍
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旗帜 2023年 第1期 74-74页
作者: 审计署内部审计指导监督司党支部 审计署内部审计指导监督司党支部
审计署内部审计指导监督司党支部成立5年来,把抓好队伍建设作为基础工程,始终坚持党建与业务工作相融互促,以党建促业务,以业务强党建,着力打造“三个平台”,团队的凝聚力、战斗力、创造力不断增强,党员干部的理论水平、业务能力、工作... 详细信息
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顺势而为 疫中求变--《庚子之考:内部审计应急管理实践》评介
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中国审计 2021年 第8期 88-88页
作者: 陈旭波 审计署内部审计指导监督司
庚子之初,新冠肺炎疫情肆虐神州大地。这场突如其来的公共卫生事件一度令各行各业措手不及。如今,疫情在我国虽已得到有效控制,但人们的反思却从未停止,尤其是对当前我国应急管理体系的审视和思考,达到了前所未有的热度。
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