咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 75 篇 期刊文献
  • 1 篇 会议

馆藏范围

  • 76 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 55 篇 管理学
    • 53 篇 工商管理
    • 3 篇 公共管理
    • 1 篇 管理科学与工程(可...
  • 20 篇 经济学
    • 18 篇 应用经济学
    • 3 篇 理论经济学
  • 8 篇 法学
    • 5 篇 法学
    • 4 篇 政治学
    • 3 篇 马克思主义理论
    • 1 篇 公安学
  • 1 篇 文学
    • 1 篇 新闻传播学
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 交通运输工程

主题

  • 9 篇 审计工作
  • 8 篇 部门预算执行审计
  • 8 篇 审计署
  • 7 篇 效益审计
  • 7 篇 中央部门
  • 7 篇 审计机关
  • 5 篇 行政事业单位
  • 5 篇 行政事业审计
  • 5 篇 中国
  • 4 篇 审计监督
  • 4 篇 财政审计
  • 4 篇 审计
  • 4 篇 被审计单位
  • 3 篇 审计人员
  • 3 篇 审计质量
  • 3 篇 预算执行审计工作
  • 3 篇 派出审计局
  • 3 篇 改革
  • 2 篇 财政体制改革
  • 2 篇 内部审计人员

机构

  • 42 篇 审计署行政事业审...
  • 9 篇 审计署行政事业司
  • 3 篇 中国审计学会
  • 3 篇 南京审计大学
  • 3 篇 中华人民共和国审...
  • 3 篇 审计署行政政法审...
  • 3 篇 国家审计署行政事...
  • 3 篇 审计署审计科研所
  • 2 篇 审计署办公厅
  • 2 篇 国家行政学院
  • 2 篇 兰州大学
  • 2 篇 审计署财政审计司
  • 2 篇 北京工商大学
  • 2 篇 大连出版社
  • 2 篇 北京大学
  • 2 篇 中南财经政法大学
  • 2 篇 西南财经大学
  • 2 篇 南开大学
  • 2 篇 中央财经大学
  • 1 篇 审计署国际合作司

作者

  • 8 篇 陈平泽
  • 7 篇 鲍国明
  • 5 篇 刘实
  • 4 篇 张耀鼎
  • 4 篇 张秋霞
  • 3 篇 程光
  • 3 篇 孙亚男
  • 3 篇 涂莹
  • 3 篇 审计署行政事业审...
  • 3 篇 黄瑞深
  • 2 篇 周岩
  • 2 篇 孙宝厚
  • 2 篇 王世成
  • 2 篇 杜宏伟
  • 2 篇 曾宪策
  • 2 篇 张宣波
  • 2 篇 叶林
  • 1 篇 曾黎
  • 1 篇 刘业文
  • 1 篇 王建新

语言

  • 76 篇 中文
检索条件"机构=审计署行政政法审计司"
76 条 记 录,以下是61-70 订阅
排序:
制定内部控制测评准则应考虑的问题
收藏 引用
中国审计 2001年 第9期 42-43页
作者: 刘力云 审计署行政事业司
现代审计是以评价内部控制为基础的审计.自20世纪40年代内部控制理论应用于审计以来,世界范围的审计实践已经充分证明,在财务审计中,审计人员根据内部控制测评的结果确定审计的范围和重点,对于提高审计的质量、效率和效果具有重要的作用.
来源: 评论
德国的公共支出监督
收藏 引用
广西审计 2001年 第6期 66-67页
来源: 评论
澳大利亚政府采购审计制度对我国的启示
收藏 引用
中国审计 2001年 第12期 41-41页
尽管澳大利亚政治制度与我国有着根本差别,但其在政府采购审计方面的经验,给我们提供了有益的启示和借鉴.
来源: 评论
坚持“两项目标” 突出“两个重点”
收藏 引用
中国审计 2001年 第3期 13-13页
作者: 张秋霞 中华人民共和国审计署行政事业司
2001年我坚持行政事业审计的“两项目标”,即深化部门预算执行审计和适应财政支出改革不断完善行政事业审计路子的目标;突出“两个重点”,即围绕中央实施“科教兴国”和“依法治国”的战略,突出科技教育经费和执法部门财务收支审... 详细信息
来源: 评论
加拿大政府采购简介
收藏 引用
中国审计 2001年 第6期 36-36页
作者: 鲍朔望 审计署行政事业审计司
加拿大是联邦制国家.联邦政府最初通过与省政府签订协议的方式规定联邦政府与省政府在政府采购权限的分享范围,该协议简称"内部贸易协定AIT".在过去的几年里,加拿大政府签了北美贸易协定、世界贸易协定等重要国际贸易协定.... 详细信息
来源: 评论
企业内部审计本质的研究现状及评价
收藏 引用
审计研究 1999年 第2期 20-22页
作者: 刘实 审计署行政事业审计司
来源: 评论
领导干部任期经济责任审计的调查报告
收藏 引用
中国审计 1999年 第11期 25-26页
作者: 张秋霞 吴晓军 审计署行政事业司
8月5日至18日,我们就领导干部任期经济责任审计专题到安徽省的合肥市、芜湖市、铜陵市、泾县,山东省的菏泽地区、济宁市、淄博市、烟台市进行调研,听取了审计机关的汇报,在芜湖市召开了有纪检、组织等部门和被审计人员参加的座谈会。现... 详细信息
来源: 评论
浅论企业内部控制
收藏 引用
审计研究资料 1999年 第4期 1-12页
作者: 刘实 审计署行政事业审计司
来源: 评论
企业内部审计协助管理当局有效履行其职能
收藏 引用
审计研究资料 1999年 第6期 1-9页
作者: 刘实 审计署行政事业审计司
来源: 评论
论企业内部审计产生的动因
收藏 引用
中国审计信息与方法 1999年 第6期 16-17页
作者: 刘实 审计署行政事业审计司
来源: 评论