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语言

  • 4,821 篇 中文
检索条件"机构=宿州同信会计师事务所"
4821 条 记 录,以下是161-170 订阅
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大数据背景下企业财务管理面临的挑战与对策
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财讯 2025年 第8期 182-184页
作者: 沈冲冲 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
作为增加企业价值的核心管理活动之一,随着大数据时代的到来,企业财务管理面临着前未有的机遇和挑战。本文旨在探讨大数据背景下企业财务管理面临的挑战,首先,文章分析了大数据技术的应用对企业财务管理的促进作用,接着分析了... 详细信息
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会计师事务所审计活动实施要点探讨
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乡镇企业导报 2025年 第8期 246-248页
作者: 胡必银 大信会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
会计师事务所在执行审计环节过挰中要高度关注潜在的风险点,并采取有效措施应对各类挑战。若对各类问题管理不当,不仅会影响审计工作质量,还会给会计师事务所的声誉带来负面影响。本文探讨会计师事务所在实施审计环节面临的问题,... 详细信息
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企业息失真成本成因探索及破解对策研究
贵商
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贵商 2024年 第20期8卷 121-123页
作者: 吕慧 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 100000
随着市场竞争的白热化、技术创新的日新月异以及消费者需求的多样化,企业的生存与发展面临着前未有的挑战与机遇.息作为企业决策、规划战略、组织生产、开展营销以及进行内部管理等一系列活动的关键依据,其准确性、完整性和及时性... 详细信息
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金融企业业财融合的困境及优化路径
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现代营销 2024年 第23期 37-39页
作者: 谭淑文 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 100004
业财融合强调业务与财务的双向融合,是对传统财务管理模式的创新.随着管理会计的深入应用,业财融合逐渐成为企业财务转型的主要方向.新时期,越来越多的企业对业财融合实践进行了相应的研究与探索,金融企业也不例外.然而,目前金融企业业... 详细信息
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企业并购审计中的财务风险评估与控制
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中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊 2024年 第6期 97-98页
作者: 童艳芳 石家庄永信会计师事务所(普通合伙)
引言企业并购作为重要的战略手段,可以借助资源整合、市场扩展及技术升级等途径促使企业快速发展.但是企业并购过程中,隐藏着诸多复杂的财务风险,这些风险如果得不到有效识别、评估及控制,则会严重影响并购成功率,甚至促使企业财务状况...
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会计师事务所档案管理问题及对策探讨
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时代商家 2024年 第15期 64-66页
作者: 赵德学 安徽淮信会计师事务所 安徽淮北 235000
会计师事务所档案管理工作是一项政策性、业务性很强的工作,也是一项涉及范围广、工作量大、周期长的工作.随着注册会计师行业的发展和经济社会的不断进步,会计市场环境发生了巨大变化,注册会计师行业也在不断发展中.为了适应这种变化,... 详细信息
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拟上市企业内部控制体系的建设策略探究
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中国经贸 2025年 第10期 78-80页
作者: 毛晨 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
内部控制建设对于拟上市企业具有审核需求与管理需要两个层面的现实意义,就审核需求而言:中国证券监督管理委员会及各交易均对拟上市企业的内部控制提出了相应的监管要求,企业申请成为上市公众主体需要建立健全内部控制制度并予以严... 详细信息
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会计师事务所执业监督实施的路径
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中国商界 2025年 第7期 62-63页
作者: 吴可方 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
会计师事务所在促进市场经济可持续发展方面扮演着非常重要的角色。其中,执业监督作为会计师事务所的核心职能之一,在保障财务息的准确性、维护市场秩序、保护投资者权益、促进社会经济的健康发展等方面均具有极其重大的推动作用。开... 详细信息
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企业财务分析存在的问题及对策研究
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今日财富 2025年 第7期 178-180页
作者: 余晓民 大信会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所
近年来,随着经济全球化进程的加速和市场竞争的日益激烈,财务分析在企业决策和风险管理中扮演着非常重要的角色。准确评估企业的财务状况和经营绩效,对于提高企业的竞争力而言至关重要。然而在实践中,企业财务分析往往存在一系列问...
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上市公司内部控制有效性评价研究
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中国商界 2025年 第3期 96-97页
作者: 刘凤 山东天元同泰会计师事务所(特殊普通合伙)
随着市场经济的飞速发展,各大上市公司面临着前未有的发展机遇与潜在风险。内部控制制度作为公司行稳致远发展的基石,在极大程度上影响着公司财务状况的安全性及决策订立的合理性。在此情形下,开展对公司内部控制的有效性评价就显得... 详细信息
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