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检索条件"机构=常州恒信会计师事务所"
4612 条 记 录,以下是481-490 订阅
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中小型民营企业内部审计工作的问题及应对措施
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首席财务官 2023年 第17期19卷 191-193页
作者: 曹轶凡 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海200002
随着改革开放的不断推进和发展,我国民营企业尤其是中小型企业发展取得一定的发展,获得了可观的经济效益和社会效益。但由于市场竞争十分激烈,中小型民营企业要想获得进一步成就,就要重视企业内部管理工作。中小型民营企业内部管理工作... 详细信息
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关于上市公司内部控制有效性的研究
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新金融世界 2023年 第2期 140-142页
作者: 任明果 立信会计师事务所(特殊普通合伙),上海 200002
2022年3月,我国财政部、证监会发布《关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知》,为加强企业的内部控制、规范会计师事务所内控审计行为、不断提升财务会计息质量提出相关要求。目前上市公司在内部控制管理中仍存在一... 详细信息
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集团公司内部审计风险控制及对策研究
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财经界 2023年 第9期 147-149页
作者: 林立峰 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)
在市场经济环境下,企业走集团化发展道路已经成为提升竞争力的重要举措,大体量的集团公司涉及到的业务类别、数量增多,相伴而生的是大量的财务数据需要处理,企业财务风险增大,加强内部审计非常重要。本文基于内部审计风险的含义... 详细信息
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会计师事务所审计风险及防范对策研究
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大众投资指南 2023年 第23期 71-73页
作者: 丁雪琼 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海 200002
在全球经济高速发展的今天,会计师事务所审计风险越来越凸显,加强对审计风险的预防和管控已经成为会计师事务所的必要之举.本文立足于会计师事务所审计风险的现实背景,对审计风险及其防范对策进行深入研究.首先,从会计师事务所审计风险... 详细信息
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企业会计核算规范化管理研究
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中小企业管理与科技 2024年 第19期 139-141页
作者: 张秀芹 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 济南250012
随着市场经济的发展和企业竞争的加剧,企业会计核算的准确性和规范性直接影响到企业的财务状况和经营效益。规范化管理企业会计核算,不仅可以提高财务数据的准确性和真实性,还能增强企业的风险管理能力,有助于促进企业的可持续健康发展... 详细信息
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大型会计师事务所审计成本控制分析
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财会学习 2023年 第31期 119-121页
作者: 夏可 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
作为服务性企业,大型会计师事务所主要的作用就是为企业、组织提供科学有效的财务咨询服务。随着我国社会快速发展,人们越来越重视金融规范,审计工作是会计师事务所的核心内容。一直以来,大型会计师事务所过于关注开源,而忽略了成本的... 详细信息
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会计师事务所参与并购尽职调查的要点分析
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中国经贸 2023年 第16期 82-84页
作者: 马春龙 东莞市信隆会计师事务所(普通合伙)
并购的尽职调查是会计师事务所通过了解并购的相关交易息,准确分析目标企业内部控制情况、财务管理体系、业务流程情况等,合理分析目标企业的发展状况,并以此为并购工作提供相应的支持,合理分析目标企业的价值。会计师事务所在参与并... 详细信息
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大数据背景下企业审计工作面临的挑战及解决策略
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现代经济 2023年 第17期38卷 125-127页
作者: 刘陈香 立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 辽宁分所
随着我国互联网、大数据等息化技术的快速发展,越来越多的企业开始将大数据与内部管理工作相结合,并在提升管理效率等方面发挥着积极的作用.本文将以企业内部审计为例,通过对大数据背景下企业审计面临的挑战进行分析的基础上,提出强... 详细信息
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IPO项目实地走访工作中存在的问题与建议
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质量与市场 2023年 第15期 184-186页
作者: 王文芳 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
随着资本市场的不断发展,IPO企业数量越来越多,审核过程也日益困难。IPO企业在申报材料时,发行人、中介机构及相关人员需实地走访上市企业,了解相关情况。但由于部分人员对企业行业、发展前景等了解不够深入与全面,在走访过程中往往会... 详细信息
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财务共享模式下企业内部控制问题研究
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中小企业管理与科技 2023年 第7期 86-88页
作者: 杨琼 海南惟信会计师事务所(普通合伙) 海口570100
随着经济全球化的发展以及企业规模的扩张,许多企业为了提升财务管理水平,开始进行财务改革,建立财务共享中心。而在财务共享模式下,企业的业务流程需要重新调整,资源需要重新整合分配,导致传统的内部控制逐渐暴露出一定的缺陷和不足。... 详细信息
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