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    • 4 篇 教育学
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主题

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机构

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  • 40 篇 大信会计师事务所...
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  • 27 篇 立信会计师事务所...
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  • 25 篇 四川华信会计师事...
  • 24 篇 信永中和会计师事...
  • 24 篇 信永中和会计师事...
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  • 22 篇 和信会计师事务所
  • 21 篇 华兴会计师事务所...

作者

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语言

  • 1,822 篇 中文
检索条件"机构=广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)"
1822 条 记 录,以下是1331-1340 订阅
排序:
关于企业内部审计质量控制的几点思考
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投资与创业 2019年 第11期 143-144页
作者: 刘拉 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 四川成都610041
随着十八大以来我国市场体制经济不断完善,企业的管理方式变革也进展迅速,对经济的飞跃发挥了巨大作用.作为企业管理方式方法的重要组成部分,内部审计的成效直接关系到企业管理效能和资源配置效率,而内部审计质量控制又是内部审计的重... 详细信息
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中国证券市场监管制度的发展与探析概述
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新营销 2019年 第12期 187-188页
作者: 陈怡帆 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 四川 成都610095
随着证券市场近些年来在各个国家的迅速发展,以及其本身具有高风险、高收益和高投机的特征,越来越多的人参与到证券市场当中,并且对证券市场的了解也在逐步加深.我国证券市场的发展是在摸索中一步一步前进的,同时,由于证券市场本身具有... 详细信息
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以全面预算管理为核心的企业内部控制研究
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理财(审计) 2019年 第8期 46-47页
作者: 苏子轩 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州450008
全面预算管理在企业中有着至关重要的作用.随着我国企业的高速发展,以及社会市场环境的日益复杂,企业面临的风险日益增多,各个企业很容易出现效率低下和高风险的问题.在企业中加强全面预算管理,有助于提高企业的工作效率以及减少企业... 详细信息
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中国跨国公司对国外子公司的管理与控制策略
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环球市场 2020年 第13期 71页
作者: 李悦 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
伴随着全球经济贸易一体化进程的逐渐深化,跨国公司越来越常见.跨国公司在日常管理中如何实现对国外子公司的管理与控制成为了管理层必须要重视的一个问题.本文简要阐释了中国跨国公司对国外子公司进行管理与控制的意义,并提出了强化对... 详细信息
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浅谈外部审计与企业经营管理
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环球市场 2020年 第1期 81-81页
作者: 季晓明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一般来说,企业运营和管理的过程当中,审计监督可谓其中不可或缺的构成内容之一,其重要性是毋庸置疑的.实际上,根据审计目标关联的差别,审计主要包含了内部和外部审计两类,二者存在不一样的特征,差别明显,同时也具有密切的关联.面对日益... 详细信息
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浅谈财务会计中公允价值的实践应用
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纳税 2020年 第4期 150-150页
作者: 吕凯 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
在财务会计的发展过程中,公允价值作为其重要的手段,发挥着越来越重要的作用。但随着社会的发展,在财务会计使用公允价值的过程中,存在着一系列问题,制约的财务会计的发展与进步。本文主要以公允价值在财务会计中的实践应用为探讨方向,... 详细信息
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数据资产入表会计职业能力水平评价规范
数据资产入表会计职业能力水平评价规范
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内部控制审计的成本优化途径
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理财(财经版) 2019年 第3期 46-48页
作者: 张宏 崔松 武汉科技大学 湖北 武汉430080 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北 武汉430080
构建内部控制体系虽然有助于提高企业运作的规范性,但是也给企业带来了成本较高的问题,内部控制审计费用是其中一个重要的成本构成.降低内部控制审计费用,在确保审计质量的前提下,合理投入审计资源,对于提高审计效率和降低企业的成本具... 详细信息
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上市公司并购审计风险应对策略
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市场观察 2020年 第4期 75-75页
作者: 郑新平 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
近年来,许多上市公司为了扩大经营规模、提高经营效益,纷纷开始推行并购重组战略.但并购重组后,由于并购双方的内控缺陷、经营舞弊等行为进一步加大了上市公司并购审计的难度.为了有效应对上市公司并购审计风险,本文主要围绕财务报表层... 详细信息
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金融资产转移的判断及会计处理研究
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环球市场 2020年 第3期 97-97页
作者: 李智玮 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
在资产证券化快速发展的背景下,金融资产转移的判断及会计处理越来越成为会计理论和实务界关注的重点问题.然而,由于金融资产本身的复杂性以及会计准则的直译,致使会计人员在金融资产转移业务发生时不知道如何进行账务处理.文章运用通... 详细信息
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