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  • 8 篇 教育学
    • 8 篇 教育学
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主题

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  • 18 篇 财务风险

机构

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  • 29 篇 广东中天粤会计师...
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  • 13 篇 中山大学
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作者

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语言

  • 1,136 篇 中文
检索条件"机构=广东华粤会计师事务所"
1136 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于风险管理视角的企业内部控制有效性评价体系构建
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今日财富 2025年 第1期 163-165页
作者: 周元 广东信华会计师事务所(普通合伙)
在全球化与数字化加速的大背景下,企业环境复杂多变,面临市场波动、政策调整、技术快速迭代及新兴风险等挑战。有效的内部控制成为企业应对风险,确保合规与实现战略目标的关键。传统内控体系偏重法规遵循,缺乏全面风险管理,难以适...
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会计师事务所审计服务创新与客户满意度提升策略
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今日财富 2025年 第6期 91-93页
作者: 袁文婷 广东省正跃会计师事务所(普通合伙)
本文深入探讨了会计师事务所如何通过创新审计服务提升客户满意度。文章首先分析了当前审计服务中存在的主要挑战,如服务效率低下、信息不透明和客户需求多样化等问题;其次,探讨了创新服务的必要性,以及可能采用的多种形式,如引入...
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企业税务筹划面临的风险及防范策略
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中国哈尔滨经济贸易洽谈会会刊 2025年 第2期 61-62页
作者: 杨水源 广东明德普华会计师事务所(普通合伙)
税务筹划是提升企业经济效益的重要管理策略之一,合理的税务筹划工作能够依靠税收优惠政策,以及对企业发展策略和结构的调整,帮助企业有效控制税务支出,并减轻税收负担,让企业有充足的流动资金开展经营活动.不过税务筹划工作相对较为敏...
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企业研发费用加计扣除制度完善探析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第3期 017-020页
作者: 韩素彩 深圳盛信会计师事务所(普通合伙) 广东 深圳 518000
研发费用加计扣除制度是推动企业创新发展的重要税收政策工具。本文深入分析了我国企业研发费用加计扣除制度在政策体系建设、操作实施、政策效果发挥及服务支撑等方面存在的问题,并从优化政策顶层设计、提升政策实施效能、强化政策激... 详细信息
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审计视角下企业内部风险控制与规避
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中国会展 2025年 第8期 149-151页
作者: 郭跃烽 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广东横琴分所
在市场竞争日益激烈、技术创新飞速迭代、法律法规持续变化,以及宏观经济形势波动的背景下,企业面临的内外部风险日益复杂多变。这些风险不仅威胁着企业日常的经营活动,更对企业的战略规划、财务状况、声誉形象及长期可持续发展产生... 详细信息
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中小企业融资困境与资金管理创新策略
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中国民商 2025年 第1期 96-97页
作者: 陈媛 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
中小企业的融资问题一直是制约其发展的重要因素,对促进经济增长和就业具有关键作用.然而,当前中小企业在融资过程中还存在融资渠道有限、融资需求难以满足以及企业自身财务管理不规范、金融机构贷款审批条件严格以及政府扶持政策落地...
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外部审计程序优化与审计效率提升
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理财 2025年 第1期 19-21页
作者: 陈明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
随着经济的快速发展,外部审计在企业管理与财务监督中的作用愈加重要,不仅是保证财务报告公正性的关键工具,也是保障企业内部控制有效运行的核心手段。然而,传统的外部审计程序存在流程冗长等问题,导致审计成本不断增加,不仅不利...
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政府审计标准化建设中存在的问题与对策研究
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知识经济 2025年 第10期 151-153页
作者: 阮丽 深圳市和力汇会计师事务所(普通合伙) 广东深圳518102
政府审计作为国家治理和监督体系的关键环节,审计标准化建设对提升审计效能、保障审计质量具有至关重要的作用。文章通过文献回顾,剖析了政府审计标准化建设中存在的法规政策不足、标准化程度不一、监管不足、技术与资源限制以及审计独... 详细信息
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上市公司外部审计问题及对策研究
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天津经济 2025年 第1期 52-54页
作者: 陈明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
外部审计作为上市公司财务监督与规范的重要手段,在提升上市公司透明度以及优化内部管理等方面发挥着关键作用。然而,部分上市公司外部审计实践中仍然存在一些问题,包括审计独立性不足、信息披露不完整、审计人员专业能力参差不齐等。... 详细信息
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中小企业内部财务审计中的风险识别与精准防控路径——从审计实操视角出发
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第2期 044-047页
作者: 李红 广东省广州市广东万嘉会计师事务所(普通合伙) 广东 广州 440106
随着经济的快速发展,中小企业内部财务审计需求日益增加,但是内部财务审计过程中出现了不确定性、主观性、动态性、多维度等特征,财务审计风险一旦发生,将会对审计报告的准确性产生影响,不能真实的发现问题,不利于中小企业的管理优化和... 详细信息
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