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文献类型

  • 154 篇 期刊文献
  • 1 件 标准

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  • 155 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 112 篇 管理学
    • 104 篇 工商管理
    • 13 篇 管理科学与工程(可...
    • 8 篇 农林经济管理
    • 3 篇 公共管理
  • 33 篇 经济学
    • 33 篇 应用经济学
  • 3 篇 工学
    • 1 篇 仪器科学与技术
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 城乡规划学
  • 1 篇 法学
    • 1 篇 法学
  • 1 篇 教育学
    • 1 篇 教育学

主题

  • 18 篇 内部控制
  • 11 篇 会计师事务所
  • 11 篇 企业
  • 9 篇 问题
  • 9 篇 对策
  • 8 篇 财务管理
  • 6 篇 审计质量
  • 5 篇 中小企业
  • 5 篇 国有企业
  • 5 篇 经济责任审计
  • 5 篇 内部控制审计
  • 4 篇 行政事业单位
  • 4 篇 管理会计
  • 4 篇 业财融合
  • 4 篇 内部控制制度
  • 4 篇 财务报表
  • 4 篇 税务风险
  • 4 篇 风险管理
  • 4 篇 企业并购
  • 4 篇 内部审计

机构

  • 30 篇 大信会计师事务所...
  • 26 篇 广东诚安信会计师...
  • 26 篇 立信会计师事务所...
  • 9 篇 广东中职信会计师...
  • 7 篇 立信会计师事务所...
  • 6 篇 广东诚安信会计师...
  • 4 篇 容诚会计师事务所...
  • 3 篇 立信会计师事务所
  • 3 篇 山东舜天信诚会计...
  • 3 篇 天衡会计师事务所...
  • 2 篇 安礼华粤会计师事...
  • 2 篇 山东舜天信诚会计...
  • 2 篇 广东诚安信会计师...
  • 2 篇 大信会计师事务所
  • 2 篇 四川中衡安信会计...
  • 2 篇 山东舜天信诚会计...
  • 2 篇 山东舜天信诚会计...
  • 2 篇 山东舜天信诚会计...
  • 2 篇 立信会计师事务所...
  • 1 篇 立信会计师事务所...

作者

  • 5 篇 黎占露
  • 4 篇 胡海兵
  • 4 篇 张帆
  • 3 篇 李蓉
  • 3 篇 朱晓妍
  • 3 篇 李森
  • 3 篇 李俊熙
  • 3 篇 付晶
  • 3 篇 曾容
  • 2 篇 李海群
  • 2 篇 黄玉鸣
  • 2 篇 郭华赛
  • 2 篇 欧芳
  • 2 篇 李紫灵
  • 2 篇 谭冬娇
  • 2 篇 吴泽敏
  • 2 篇 郑德伦
  • 2 篇 李家俊
  • 2 篇 宋相伟
  • 2 篇 吕晓丽

语言

  • 155 篇 中文
检索条件"机构=广东诚安信会计师事务所〈特殊普通合伙〉"
155 条 记 录,以下是41-50 订阅
排序:
新时期会计师事务所审计风险的识别与防范教学措施
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今日文摘 2024年 第2期 82-84页
作者: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 山东青岛276555
随着经济全球化的发展以及商业环境的不断变化,会计师事务所面临着更加复杂的环境及更加多样化的审计风险.这些风险可能源自财务息的复杂性,也可能与监管环境的变化相关.因此,为了确保审计工作的质量,同时提升审计工作的可靠性,会计... 详细信息
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拟上市企业股权激励问题研究
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行政事业资产与财务 2023年 第10期 49-51页
作者: 陈超然 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 广东深圳
为了激发企业员工的工作积极性,与员工共享企业发展红利,拟上市企业通常选择实施股权激励计划。股权激励计划是企业实行的一种长期激励机制,主要用于激励及留住企业核心人才。不同股权激励方式的特点不同,对拟上市企业的影响也不相同。... 详细信息
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提升注册会计师职业素养的几点思考——基于ABC公司审计失败的案例分析
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知识经济 2023年 第12期640卷 175-177页
作者: 朱晓妍 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 广东广州510610
审计制度是资本市场最基础、最重要的制度排之一。长期以来,会计师事务所和执业的注册会计师作为资本市场“看门人”,为上市公司等市场主体提供鉴证服务,对其财务息履行核查把关职责,为提高资本市场财务息披露质量、保护投资者合... 详细信息
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息系统环境下财务报表审计中值得关注的几个方面
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滁州职业技术学院学报 2023年 第3期22卷 72-75页
作者: 朱晓妍 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 广东广州510610
息技术快速发展的当今,以ERP为代表的息系统在企业管理中得到越来越广泛的运用,在为企业管理带来巨大变化的同时,也给财务报表和内部控制审计带来了挑战,与息系统相关的审计风险、内部控制有效性的评价、审计范围的确定、审计... 详细信息
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如何推动审计在司法鉴定项目中的作用——基于现状、困境与优化路径的分析
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奥秘 2024年 第5期 259-261页
作者: 伍灵昳 四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙) 四川成都 610091
随着经济犯罪案件的复杂化,审计在司法鉴定中的作用日益凸显.本文从审计在司法鉴定中的现状出发,分析其面临的制度、技术与协同困境,提出通过完善法律框架、技术赋能及跨学科人才培养等路径强化审计功能,并探讨其对司法公正与社会治理...
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民营企业加强会计核算规范化管理的有效措施探讨
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企业改革与管理 2023年 第15期 120-122页
作者: 谭伯韬 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 广东深圳518000
新时期,随着“大移物智云区”(大数据、移动营销、物联网、人工智能、云服务、区块链)等技术的发展与应用,推动了企业传统财务会计向现代管理会计的转型升级,为企业提升会计核算质量和效益创造了良好条件。与此同时,外部环境的变化与内... 详细信息
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拟IPO企业常见财务内控问题及解决对策研究——以四家创业板IPO被否企业为例
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企业改革与管理 2023年 第13期 117-119页
作者: 陈超然 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 广东深圳518000
随着资本市场的不断发展,越来越多的企业选择IPO进行融资,一方面,可以利用融资资金扩大企业经营规模;另一方面,可以通过股权融资改善企业原有的资本结构。近年来,IPO被否企业屡见不鲜,主要原因均与企业财务内控不完善存在一定关联,由此... 详细信息
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浅析国有企业内部审计的问题和改善措施
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时代商家 2025年 第11期 18-20页
作者: 张乔 四川中衡安信会计师事务所(特殊普通合伙)宜宾分所 四川宜宾 644000
随着我国市场经济的深入发展和国有企业改革的持续推进,内部审计成为国有企业提升管理水平、保障资产全和促进风险控制的重要手段.文章分析内部审计在管理优化、风险管控和效率提升方面的关键作用,指出当前国有企业的内部审计面临理... 详细信息
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基于大数据技术的行政事业单位内部审计探究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第7期 139-141页
作者: 谭本伟 广东省中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东广州511430
随着新时代经济社会的快速发展,在大数据技术的支持下,审计工作取得了显著成效。然而,在内部审计中,由于审计人员的专业素质参差不齐、息化建设落后、数据质量不高等原因,造成了审计效率不高、审计结果不客观等问题。因此,必须通过大... 详细信息
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企业审计风险的成因及防范策略探究
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审计与理财 2022年 第6期 17-19页
作者: 张静 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
伴随着我国经济的飞速发展,尽管各企业间得到了足够的发展机会,但同时使得企业在市场中的竞争压力也不断提升,为企业发展带来机遇的同时也带来了挑战,审计风险就是当前各个企业发展过程中面临的巨大挑战。文章通过对审计风险的内涵进行... 详细信息
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