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作者

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  • 820 篇 中文
检索条件"机构=建设银行宁夏总审计室"
820 条 记 录,以下是131-140 订阅
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商业银行操作风险管理:亚太经验及其对中国的启示
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国际金融研究 2010年 第4期 66-73页
作者: 潘再见 陈振 厦门大学金融系 中国建设银行股份有限公司江西总审计室
次贷危机并未否定新资本协议的合理性,但要求我们反思风险管理理念、模式、方法、技术和手段,包括对操作风险管理的反思。本文系统阐述了新资本协议关于操作风险管理的相关规定,然后梳理亚太地区的银行部门操作风险管理的进展、状况、... 详细信息
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基层行保险代理业务现状及对策
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现代商业银行导刊 2006年 第7期 40-42页
作者: 邹蕾 李世宏 建设银行湖北总审计室 建设银行鄂州审计办事处
保险代理业务是中间业务中风险低、收益率最高的产品之一。各商业银行为抢占这块“蛋糕”,纷纷加大了代理保险业务工作力度,竞争十分激烈。近几年,基层行高度重视与保险公司的合作,保险代理业务从无到有,取得明显成效。如何进一步... 详细信息
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对我国国有商业银行内部审计模式的探讨
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财经界 2009年 第12期 142-143页
作者: 宋锐 建设银行云南总审计室
立足于客观性、独立性和权威性的内部审计体系是国有商业银行内部控制的重要部分:标准化的内部审计程序是提高内部审计质效的主要途径。本文主要对我国国有国有商业银行内部审计模式的探讨进行了探讨。
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远程审计的探索实践
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现代商业银行导刊 2023年 第3期 32-34页
作者: 陈宇 建设银行云南总审计室
为了适应审计一体化运作,提高审计工作质效,本文从采集信息网络化、审计信息数字化、取证信息电子化、传送信息实时化四个角度,探索实现远程审计的有效途径,通过分析现阶段远程审计存在的局限,提出开展远程审计可行的参考建议。
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运用“风险提示”提升审计价值
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现代商业银行导刊 2007年 第3期 60-61页
作者: 满晶 建设银行山东分行总审计室
“风险提示”是重大风险事项的反映,它是《审计报告》的进一步延伸。同《审计报告》相比较,风险提示报告就某一个方面的问题揭露得更透彻,分析得更深入,审计建议更明确,对规范基层机构的经营管理,防范和化解各种风险能够发挥更大... 详细信息
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商业银行电子化审计条件下的审计疑点管理策略
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现代商业银行导刊 2014年 第11期 54-58页
作者: 普必学 张亚敏 建设银行云南总审计室
随着现代信息技术在商业银行的广泛应用,传统的手工审计手段已不能适应审计工作的需要,审计电子化、网络化目渐成为主流。伴随各种电子数据审计系统的开发和投入使用,大量的电子数据审计疑点随之产生,但目前由于缺乏对审计疑点的管... 详细信息
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浅析风险导向审计方法在综合经营管理审计中的应用
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现代商业银行导刊 2010年 第4期 58-59页
作者: 樊世平 建设银行云南总审计室
综合经营管理审计(原名全面业务审计)是建设银行近几年提出的新型审计项目,是风险导向审计的具体应用。它充分利用审计计划体系的风险评估结果,结合审计抽样方法,以“6C”评价为核心,对分支机构进行客观、准确、全面的评价。
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商业银行管理会计应用探析
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时代金融 2009年 第6X期 157-159页
作者: 胡启华 建设银行云南总审计室
伴随着大多数国有商业银行股份制改造的完成,商业银行的经营管理也迫切需要提升到一个新的平台。而会计改革是商业银行经营管理改革的重中之重,全面运用成本会计、管理会计等先进管理会计手段,加强成本会计、管理会计理论和实践在银行... 详细信息
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建设银行内部控制评价探析
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现代商业银行导刊 2011年 第5期 36-39页
作者: 陈宇 建设银行云南总审计室
建设银行的内部控制评价,是指中国建设银行设立的审计机构,调查、描述、测试被审计单位内部控制的建立和执行情况,评估其健全性、合理性和遵循性的审计活动,内部控制的健全性、合理性和遵循性,最终体现为有效性。开展内部控制评价... 详细信息
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如何利用以往审计成果进行内部控制评价
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现代经济信息 2009年 第8期 153-154页
作者: 陈宇 建设银行云南总审计室
一、以往审计成果与内部控制评价之间的关系1.以往审计成果的形成过程包含了内部控制评价过程。以往审计成果的形成是通过审计活动后得到,在对一个组织开展内部审计活动时,首先需要对这个组织进行内部控制评价,以找到这
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