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检索条件"机构=德勤华永会计师事务所特殊普通合伙(北京分所))"
21848 条 记 录,以下是71-80 订阅
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企业并购重组过程中存在的风险及风险管控策略研究
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乡镇企业导报 2025年 第8期 207-209页
作者: 张萌 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
在经济新常态的发展背景下,企业通过并购重组实现优化资源配置、扩大市场份额已成为一种重要的战略选择。然而,在并购重组过程中,企业面临着多种风险,包括估值风险、整合风险、财务风险、法律风险和市场风险等。为了有效应对这些风... 详细信息
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数字化背景下企业审计工作的转型策略研究
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中国电子商情 2025年 第9期 49-51页
作者: 刘晓飞 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
本文析数字化对企业审计工作在审计环境、审计流程等方面的影响机制,探讨当前面临的审计观念与思维局限、技术与工具滞后、人员职业素质欠缺等挑战,提出数字化背景下企业审计工作的转型策略。转型策略包括转变审计观念与思维,创新... 详细信息
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上市公司外部审计问题及对策研究
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天津经济 2025年 第1期 52-54页
作者: 陈明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
外部审计作为上市公司财务监督与规范的重要手段,在提升上市公司透明度以及优化内部管理等方面发挥着关键作用。然而,部上市公司外部审计实践中仍然存在一些问题,包括审计独立性不足、信息披露不完整、审计人员专业能力参差不齐等。... 详细信息
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大数据视域下政府绩效评价的优化策略研究
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中国农业会计 2025年 第2期35卷 43-45页
作者: 杨天志 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)宿迁分所
随着大数据时代的到来,传统的政府绩效评价方式已难以适应新形势下的要求。目前,我国政府绩效评价工作在大数据应用方面仍存在评价指标体系不完善、数据质量有待提高、数据析运用不足、评价结果运用有限等问题。本文在析大数据对政... 详细信息
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会计师事务所应对重大审计风险的策略
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当代会计 2025年 第2期 78-80页
作者: 倪元飞 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
随着市场竞争日益激烈,风险防控成为现代企业保证自身有序运转及持续健康发展的重要工作内容,会计师事务所也不例外。基于此,阐述了重大审计风险,析了新时代背景下重大审计风险防控面临的困境,提出了会计师事务所提升重大审计风险防... 详细信息
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会计师事务所参与军品审价的问题研究
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中国军转民 2025年 第4期 23-24页
作者: 杨俊俊 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
随着军民融合战略的深入推进,会计师事务所参与军品审价成为提升军品定价科学性与合理性的重要举措。本文聚焦于此,剖析其参与过程中的制度建设、人员培养、保密条件等关键问题,探寻优化路径,旨在为推动军民融合背景下军品审价工作高效... 详细信息
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采用成本法编制合并财务报表的探讨
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销售与管理 2025年 第1期 63-65页
作者: 金梦 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
2014年,我国财政部对《企业会计准则第33号——合并财务报表》进行了修订发布,新准则的一项关键变化是取消了以往强制性规定,不再严格规定企业编制合并财务报表必须采用模拟权益法。在编制合并财务报告的过程中,最新颁布的会计准则...
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大数据平台下企业精益化财务管理探究
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中国会展 2025年 第8期 173-175页
作者: 刘婷 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
在当今数字化转型加速的时代背景下,大数据技术已成为推动各领域变革的核心力量,其在企业运营管理中的渗透与融合正以前未有的深度和广度展开。企业财务管理领域亦深受其影响,面临着范式的重塑与升级。在大数据环境下,企业财务数据的... 详细信息
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会计信息化环境下的企业内部控制措施研究
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金融文坛 2025年 第1期 121-123页
作者: 周建 大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
随着信息技术的飞速发展,会计信息化已成为企业提高财务内部控制效率和优化资源配置的重要手段。然而,这一变革也对企业内部控制提出了更高要求。文章深入探讨了会计信息化环境下企业内部控制措施。首先,析了会计信息化对企业内部... 详细信息
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数字化在存货审计监盘中的应用
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中国经贸 2025年 第5期 148-150页
作者: 孙志清 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
存货监盘是存货审计中的重要审计程序,有效且执行到位的存货监盘对预防存货审计失败发挥着至关重要的作用,数字化是当前时代发展的潮流趋势。文章旨在探讨相关数字化技术在存货审计监盘过程中的应用,以期为审计人员在存货监盘中如何考... 详细信息
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