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检索条件"机构=德勤华永会计师事务所特殊普通合伙(北京分所))"
21848 条 记 录,以下是81-90 订阅
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基于年报审计的城投公司审计问题与对策探究
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审计与理财 2025年 第4期 25-26页
作者: 兰涛 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)柳州分所
随着城镇化进程加快,公共基础设施建设的规模与质量不断提升,地方政府越来越依赖城投公司等融资平台举债解决资金问题,但由此也带来了巨大的债务风险。对城投公司进行审计有利于地方政府加强监管,帮助城投公司防控债务风险和融资风险,... 详细信息
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会计师事务所审计质量的影响因素及应对措施思考
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理财 2025年 第4期 20-22页
作者: 罗元清 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
当前,会计师事务所的审计质量已成为衡量其专业水平与市场竞争力的核心指标。本研究通过探析影响审计质量的因素,包括组织结构、审计人员素质、技术更新等内部因素,以及法规环境、市场竞争、公众监督等外部因素,并结合典型案例,提...
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审计视角下企业内部风险控制与规避
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中国会展 2025年 第8期 149-151页
作者: 郭跃烽 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广东横琴分所
在市场竞争日益激烈、技术创新飞速迭代、法律法规持续变化,以及宏观经济形势波动的背景下,企业面临的内外部风险日益复杂多变。这些风险不仅威胁着企业日常的经营活动,更对企业的战略规划、财务状况、声誉形象及长期可持续发展产生... 详细信息
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大数据平台下企业精益化财务管理探究
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中国会展(中国会议) 2025年 第8期 173-175页
作者: 刘婷 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
在当今数字化转型加速的时代背景下,大数据技术已成为推动各领域变革的核心力量,其在企业运营管理中的渗透与融合正以前未有的深度和广度展开。企业财务管理领域亦深受其影响,面临着范式的重塑与升级。在大数据环境下,企业财务数...
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企业内控与数据析在风险管理中的协同效应研究
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中外企业文化 2025年 第1期 85-87页
作者: 陈梦佳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内控与数据析对于风险管理工作有非常重要的价值。构建企业内控与数据析的协同机制对于优化风险管理质量十重要。本文基于企业风险防控工作开展的背景,研究企业内控与数据析协同发挥作用的工作机理,并进一步析如何利用... 详细信息
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财务会计与审计结合在风险管理中的应用探究
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理财 2025年 第1期 22-24页
作者: 葛盛杰 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
财务会计和审计作为企业管理的重要领域,与风险管理密切相关。财务会计提供企业经济活动的信息,为风险评估和决策提供基础数据;审计则对财务信息的真实性和合法性进行审查,确保企业合规运营并降低风险。然而,在实际操作中,财务会...
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业财融合在企业财务管理工作中的应用探讨
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中国会展 2025年 第2期 204-206页
作者: 于友锋 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
数字经济转型背景下,业财融合已成为提升企业管理效能的关键路径。本研究基于管理协同理论和价值链理论,通过理论析与案例析相结合的方法,深入探讨业财融合在企业财务管理中的实践应用。研究构建了包含组织架构重塑、业务流程再造... 详细信息
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会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点
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国际商务财会 2025年 第6期 75-77页
作者: 康静芳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审... 详细信息
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审计风险视角的财务报表
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中国集体经济 2025年 第6期 173-176页
作者: 高启翔 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)滨州分所
由于审计环境的复杂化和审计对象的多样化,审计风险的管理面临着越来越多的挑战。审计人员不仅需要具备扎实的财务知识和审计技能,还需要具备敏锐的风险识别能力和综合析能力。因此,如何在审计过程中有效地进行财务报表析,识别和评... 详细信息
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宏观经济波动下企业战略选择对投融资决策及集团资金管理的动态影响
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理财(经济) 2025年 第5期 84-86页
作者: 孙丽娜 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)
在复杂多变的经济环境中,宏观经济波动是常态,企业战略选择在其中扮演着关键角色,深刻影响着企业投融资决策以及集团资金管理。剖析宏观经济波动下企业战略选择与投融资决策、集团资金管理之间的动态关系,探讨不同战略选择如何在经济波... 详细信息
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