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    • 14 篇 法学
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  • 10 篇 教育学
    • 10 篇 教育学
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    • 1 篇 统计学(可授理学、...
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    • 2 篇 军事后勤学
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主题

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  • 76 篇 内部控制
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  • 70 篇 对策
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  • 29 篇 审计
  • 29 篇 内部审计
  • 27 篇 管理会计
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  • 24 篇 会计核算
  • 24 篇 审计风险
  • 23 篇 企业管理
  • 22 篇 行政事业单位
  • 22 篇 影响
  • 22 篇 审计质量
  • 22 篇 新会计准则

机构

  • 60 篇 广东诚安信会计师...
  • 52 篇 山东长恒信会计师...
  • 26 篇 广东粤信会计师事...
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  • 25 篇 江苏天宏华信会计...
  • 23 篇 山东泰信会计师事...
  • 21 篇 四川中衡安信会计...
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  • 16 篇 苏州立信会计师事...
  • 16 篇 河北衡信会计师事...
  • 15 篇 厦门安德信会计师...
  • 15 篇 河南立信会计师事...
  • 15 篇 宁波科信会计师事...
  • 14 篇 吉林双信会计师事...
  • 13 篇 台州安信会计师事...
  • 12 篇 中勤万信会计师事...
  • 12 篇 广东中恒信会计师...
  • 12 篇 常州安信会计师事...
  • 11 篇 无锡方盛会计师事...
  • 11 篇 青岛信永达会计师...

作者

  • 16 篇 崔金勋
  • 14 篇 许强
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  • 8 篇 李雯
  • 8 篇 张维宾
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  • 6 篇 卢海明
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语言

  • 1,236 篇 中文
检索条件"机构=无锡宜信会计师事务所有限公司"
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企业内部审计中存在的常见问题及对策
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中国经贸 2023年 第21期 205-207页
作者: 陈笑慰 浙江昌信会计师事务所有限公司
在国际经济一体化发展背景下,企业竞争日渐激烈,同时各项经济活动开展中面临更多不确定性因素,使企业运营面临巨大挑战,并易产生多类风险。内部审计是防范企业运营风险的重要措施,也是提升企业管理水平的关键,但实际上,目前很多企业在... 详细信息
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高速公路项目竣工决算审计常见问题及对策
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城市周刊 2023年 第16期 39-41页
作者: 姜坤 云南银信鼎立会计师事务所有限公司
由于高速公路竣工决算审计工作的特殊性、复杂性,本篇文章就研究分析高速公路项目竣工决算审计的问题和审计的总体策略,针对于审计所产生的问题进行了深度分析,以便为审计人员提供必要的参考借鉴。
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现代企业财务内部审计工作策略探究
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中国民商 2023年 第11期 157-159页
作者: 冯慧茹 山东长恒信会计师事务所有限公司
随着现代企业的不断发展,企业财务内部审计工作对现代企业发展的重要性也逐渐凸显.现代企业财务内部审计工作是一项重要的工作,其可为企业经营管理提供必要的参考息,并且能够为企业未来的发展提供决策支持.虽然我国现代企业财务内部... 详细信息
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企业财务会计内控管理机制的建立与优化
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当代会计 2023年 第16期 40-42页
作者: 冯慧茹 山东长恒信会计师事务所有限公司
随着市场环境的变化,企业经营的内外部环境越发复杂,经营风险显著增加,这就要求企业不断优化和整合各项资源,建立科学、有效的内控机制,强化内部管理,为企业健康、有序发展提供支撑。基于此,阐述了企业财务会计内控管理的概念,以及建立... 详细信息
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财政绩效评价工作的现状及改进分析
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财经界 2023年 第3期 9-11页
作者: 姜坤 云南银信鼎立会计师事务所有限公司
近些年,我国政府大力推动财政体制机制的改革,加强财政资金支出的评价,建立起公共财政框架体系,但是随着政府单位的收支矛盾突出,资金使用效率偏低的问题增多,因此深入开展财政支出绩效评价工作是重点,要建立起完备的财政支出绩... 详细信息
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浅谈南水北调中线工程完工财务决算编制
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中国农业会计 2023年 第5期33卷 68-70页
作者: 张风利 周燕 北京中永信会计师事务所有限公司
南水北调中线工程是一项规模庞大的民生工程,工程具有投资高、建设时间长、参与单位多、工程跨地区多等特点。南水北调中线工程财务决算分为设计单元工程完工财务决算和南水北调工程竣工财务决算两个阶段,完工财务决算数据是工程竣工财... 详细信息
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企业财务管理中业财融合的机制构建及其对决策优化作用分析
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知识经济 2024年 第19期683卷 128-130页
作者: 张春林 张佳星 辽宁金信会计师事务所有限公司 辽宁葫芦岛125000
为了探讨业财融合机制的构建及其对企业决策优化的重要作用,文章通过回顾文献综述与理论基础,对业财融合的概念进行了界定,梳理了国内外关于业财融合机制的研究进展,以及协同理论、息共享理论等理论支撑,详细阐述了推动业财融合的动... 详细信息
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加强内部控制以助推现代企业高质量发展
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中外企业家 2024年 第28期 163-165页
作者: 彭星敏 广州信瑞知仁会计师事务所有限公司 广东 广州 510160
本文旨在探讨加强内部控制对现代企业高质量发展的重要性,并针对内部控制面临的挑战和解决方案进行分析.从理论与概念层面探讨了内部控制的定义、重要性和基本原则,阐述了良好的内部控制对企业经营的积极影响.在此基础上,针对内部控制... 详细信息
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以财务风险管理为导向的企业内控体系构建探索
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理财 2023年 第9期 36-38页
作者: 吴金龙 福建全恒信会计师事务所有限公司
全面贯彻内部控制体系的构建与完善,已经成为当代企业日常经营管理战略发展中的重要一环,而以财务风险管理为导向的企业内控体系理应受到广大企业管理层的广泛关注与重视。社会经济的发展,导致现代化经济市场中的同类企业饱和度过高...
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大数据时代会计师事务所审计工作的挑战及对策
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今日财富 2023年 第2期 146-148页
作者: 杨金明 江苏天宏华信会计师事务所有限公司
大数据时代给人们的工作生活带来方便的同时,也给人们提出了新的挑战,使得审计工作的复杂性不断提高,传统的工作方式已经无法满足需求。因此,我们必须要正确看待大数据时代带来的挑战,不断探索,找到有效的措施。审计工作是非常重... 详细信息
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