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机构

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作者

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语言

  • 4,473 篇 中文
检索条件"机构=无锡普信会计师事务所"
4473 条 记 录,以下是401-410 订阅
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业财融合在企业财务管理中的重要性
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投资与创业 2023年 第2期34卷 52-54页
作者: 刘金维 大信会计师事务所(普通合伙)广东分所
当前,企业面临着日趋激烈的市场竞争。为实现良好发展,企业要高度重视财务管理,深刻认识业财融合在财务管理活动中的重要性,并结合自身实际,立足实践,采取有效措施加强业财融合在财务管理活动中的应用,增强企业的环境适应能力,... 详细信息
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如何利用公募REITs促进政府融资平台转型
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中国总会计师 2023年 第9期 68-71页
作者: 马雪泉 信永中和会计师事务所南昌分所
国家“十四五”规划纲要从国家战略层面提出推动REITs健康发展的具体目标,社会各界也已经对推动基础设施REITs形成了高度共识。在国家宏观经济战略和各项监管政策措施积极引导下,公募REITs正在全面开展,迅速成为国内基础设施领域的重要... 详细信息
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欧盟经济、社会和地域凝聚力绩效审计分析及借鉴
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合作经济与科技 2024年 第7期 128-131页
作者: 褚梦杰 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南郑州
欧盟有27个成员国,各国的地域大小、经济发展水平、政策文化等差异较大,为推动欧盟内部区域协调发展、取得重大政策的一致性,欧盟设立一些项目投入专项资金来实现这一目的。欧洲审计院对这些项目资金的使用情况展开绩效审计。本文以202... 详细信息
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国有企业财务数字化转型的必要性及建议
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会计师 2024年 第3期 40-42页
作者: 厉韦祺 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
科学技术的快速发展和国有企业财务管理数字化转型,为财务共享、业财融合提供了技术保障。在财务数字化转型过程中,国有企业需充分应用现代技术开展工作,创新财务管理理念、工作模式及财务管理载体,挖掘财务管理的潜在价值,为经济... 详细信息
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内部控制审计与财务报表审计整合路径研究
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当代会计 2024年 第2期 22-24页
作者: 胡枭峰 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
在市场经济高质量发展的背景下,内部控制审计与财务报表审计的重要性日益凸显,成为提高企业财务管理水平和经济效益的重要抓手。企业通过整合内部控制审计与财务报表审计,能够充分发挥监督、激励的作用,规范管理人员的操作行为,调动员... 详细信息
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医院医疗耗材内部控制审计的实践困境与对策研究
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商业故事 2024年 第16期 56-58页
作者: 叶铭霖 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东 广州 510620
文章从完善内部控制制度、加大审计执行力度、加强审计结果应用以及推进息化建设四个方面,系统地提出了优化医院医疗耗材内部控制审计的具体措施.完善内部控制制度能够明确审计的目标和范围,规范审计行为;加大审计执行力度可以提高审... 详细信息
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关于会计电算化环境下提高审计工作有效性的思考
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商业故事 2024年 第4期 107-109页
作者: 李河君 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 100044
会计电算化环境下,企业以往采取的审计模式已不再适用.若想更好地开展审计工作,企业需要探索新型的审计模式,以提升审计工作有效性,充分发挥审计工作的实际作用.基于此,本文简要分析会计电算化的特征,阐述会计电算化对审计工作的影响,... 详细信息
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IPO企业股份支付会计处理探析
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中国注册会计师 2021年 第7期 89-91页
作者: 李黎松 立信会计师事务所
IPO企业将股权激励视为一项重要的制度性安排,将其纳入企业的整体薪酬体系中作为一种长期有效的激励模式,从而强化公司在市场竞争中的人才优势,提升公司的核心竞争力。本文以ZWNG公司为案例,分析其在IPO过程中的股份支付会计处理存在的... 详细信息
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在新时期应如何加强企业财务审计工作
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老字号品牌营销 2023年 第22期 137-139页
作者: 周丽茵 立信会计师事务所佛山分所 佛山528000
本文旨在探讨新时期如何加强企业财务审计工作。在引言部分,将介绍本文的背景和意义。接着,本文将从新时期企业财务审计的概念、特征、现状及相关问题入手,分析当前企业财务审计中存在的不足和问题。最后,本文将提出加强企业财务审计工... 详细信息
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基于数据挖掘的房地产企业财务风险预警模型研究
租售情报
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租售情报 2024年 第3期 102-104页
作者: 李艳 山东舜天信诚会计师事务所[特殊普通合伙]济宁分所
随着房地产行业的快速发展,企业面临越来越复杂的财务风险挑战,例如,资金链断裂、偿债能力下降等问题不断凸显.传统的财务分析手段在处理庞大数据时已显现出局限性,因此迫切需要借助数据挖掘技术以提升财务风险预警的准确性和效率.
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