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检索条件"机构=无锡普信会计师事务所"
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新时代企业财务会计与管理会计融合发展研究
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企业观察家 2023年 第7期 30-32页
作者: 魏霞 山东天恒信有限责任会计师事务所
在大数据、云计算和人工智能技术发展速度较快的背景下,诸多企业处的会计环境已经发生了较大程度的变化。会计体系作为经营管理的核心内容之一,财务管理和管理会计是其重要分支。在新时代背景下,两者从之前的相互排斥转向相互融合。... 详细信息
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融资性贸易在审计实务中的识别和应对
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当代会计 2023年 第8期 76-78页
作者: 尤洪青 山东天恒信有限责任会计师事务所
近年来,由于融资性贸易的存在,多家上市公司遭受了不可挽回的损失,包括应收款项无法收回等问题。为此,国务院发出禁令,严厉打击以贸易业务为名义进行的虚假融资行为。会计师事务所在审计业务中,尤其是在经济责任审计中,应特别关注企业... 详细信息
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企业内部控制的关键要素与优化措施
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销售与管理 2023年 第11期 42-44页
作者: 贾豫 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
为实现高质量发展目标,企业既要依据市场形势科学制定与调整战略目标,又要不断提升内部管理水平,优化和完善内部控制体系.目前,一些企业将业务发展作为关注的重点,没有充分重视内部控制,存在着内部控制表层化、形式化问题.针对这种情况...
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制造业智能化下成本管理与核算——以定制化设备拟IPO企业为例
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质量与市场 2023年 第7期 133-135页
作者: 南方 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
中国制造业面临全面转型升级、制造业智能化成为发展必然趋势。伴随着产业环境、经营模式和资源配置结构的变化,企业成本结构也随之改变。一方面,企业要应对激烈市场竞争,成本管理理念需从产品制造成本管理向全生命周期成本管理转变;另... 详细信息
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大数据背景下注册会计师审计风险控制策略
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知识经济 2024年 第4期668卷 154-156页
作者: 陶伟 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 陕西西安710075
随着大数据技术、人工智能等数字化技术在审计领域的不断应用,对注册会计师综合能力提出了更高的要求,文章在阐述大数据背景下审计的主要转变的基础上,分析了注册会计师大数据背景下面临的审计风险,并提出了相应的控制策略。
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基于风险管理视角的制造业企业内部控制研究
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老字号品牌营销 2023年 第11期 139-141页
作者: 吴桃美 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 杭州310000
制造业是我国实体经济的支柱性产业,与人们的生产生活息息相关。制造业受国际经济形势的影响较大,为提高制造业企业的核心竞争力,保障制造业企业的生存与发展,需要从风险管理的视角对其内部控制情况进行研究。本文阐述了制造业企业风险... 详细信息
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业财融合下财务管理应用研究
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销售与管理 2022年 第22期 72-74页
作者: 王化玲 河南誉信会计师事务所
业财融合下开展财务管理工作,能够较大程度地提高财务管理工作效率,进而加快企业的发展速度.以,业财融合运用于财务管理工作中,能够起到较为重要的作用.一、业财融合的概述业财融合的概念.业财融合主要是指业务部门与财务部门的融合,...
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制造企业基于项目制的目标成本管理方法应用探讨
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首席财务官 2024年 第11期20卷 16-18页
作者: 程金华 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 广东东莞523120
制造业是国民经济体系中关键一环,具有生产环节多、成本管理难度大等特点。引入项目制目标成本管理法,从制造企业产品研发阶段入手,贯穿整个企业业务过程,可以实现各环节相互协调,从而达成企业成本管理目标。本文首先对制造企业项目制... 详细信息
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大数据时代企业内控的创新探讨
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财经界 2023年 第9期 54-56页
作者: 杨小红 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
在互联网技术的不断升级和落实中,社会的发展和人民生活都会产生海量的数据,因此在当前的大数据时代背景中,息爆炸式增长便是其中的关键特征,在带给各企业发展较多的机遇和挑战下,需要企业关注内部控制工作的优化和改进,确保在... 详细信息
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财务风险防范下的企业内控管理措施分析
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环渤海经济瞭望 2023年 第6期 100-102页
作者: 蒲春霖 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
一、前言企业财务风险与内部控制的关系紧密,内部控制的不健全等问题很可能提升企业的财务风险。实施全面的内部控制,有助于企业更好地从内部提升抵抗风险的能力。内部控制不健全会导致企业无法及时高效地开展内控工作,使企业出现内部... 详细信息
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