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机构

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作者

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语言

  • 4,841 篇 中文
检索条件"机构=杭州信威会计师事务所"
4841 条 记 录,以下是371-380 订阅
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会计财务咨询在企业风险管理中的应用
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现代农村科技 2025年 第3期 138-139页
作者: 童艳芳 石家庄永信会计师事务所(普通合伙) 河北石家庄050000
会计财务咨询专业性强,服务涵盖财务报告、财务规划、风险管理、税务筹划、内部控制等多个领域,在企业财务管理与风险管理中作用显著。本文深入探讨会计财务咨询在企业风险管理中的具体应用,着重总结其在评估与识别风险、优化内部控制... 详细信息
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中小会计师事务所内部控制存在的问题和对策分析
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发展改革理论与实践 2024年 第8期40卷 10-12页
作者: 陈航飞 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
现如今,在国家经济结构不断完善的情况下,会计师事务所对内部发展越来越重视,同时也面临巨大的生存压力.在当前发展环境下,中小会计师事务所需要不断完善内部控制体系,以规范内部发展结构,并对行业发展环境产生积极影响.本文对中小会计... 详细信息
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关于做好政府投资项目竣工决算审计工作的思考
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首席财务官 2024年 第21期20卷 170-172页
作者: 卢捷 浙江承铭会计师事务所(普通合伙) 浙江杭州310020
在政府投资项目建设中,竣工决算审计工作作为最后一道关口,起到全面梳理建设过程、反映最终建设成果、总结经验教训、监督保障的作用,但是由于审计工作的特殊性与复杂程度,容易受到内外界各种因素的影响与干扰。如何做好政府投资项目的... 详细信息
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对电子发票的审计思考
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时代金融 2023年 第1期 93-95页
作者: 李嘉伟 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
随着“互联网+”与社会经济的深度融合,有利于降低资源不必要的消耗,促进社会绿色循环再利用,方便百姓生活、改善民生,而电子发票是“互联网+电子商务”的关键承载与媒介,电子发票的推行,可以促进电商企业的规范化经营,降低交易时间成本... 详细信息
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ESG可持续发展准则与息披露相关问题研究——以消费品行业为例
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商业故事 2024年 第5期 50-52页
作者: 汪宇洁 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310020
可持续发展是近年来较为热门的话题,尤其随着我国绿色发展理念、生态文明建设整体布局以及"碳达峰""碳中和"等目标的提出,可持续发展也逐渐受到金融市场和监管机构重视.经过近20年来的发展,可持续发展理念已经逐步... 详细信息
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企业并购商誉减值的影响因素及应对策略
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第1期 0044-0047页
作者: 叶群 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
在全球经济一体化和市场竞争日益激烈的背景下,企业并购被广泛应用作为实现快速增长和扩大市场份额的重要策略。商誉作为企业非物质性资产的重要组成部分,清晰和准确评估商誉价值并进行有效的风险管理对于企业的长期发展至关重要。企业... 详细信息
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基于内部控制企业会计管理的研究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第4期 0130-0133页
作者: 占自平 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
企业会计管理在企业经营管理中扮演着至关重要的角色,它是对企业财务息进行收集、处理和报告的一项重要工作。内部控制是会计管理中的一个重要环节,它涉及对公司内部各环节进行严格的控制,并对其进行有效地监督,从而保证公司财务息... 详细信息
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浅析企业破产清算会计及相关财务问题的探讨
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国际援助 2025年 第6期 157-159页
作者: 乐康 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
随着我国市场经济的不断发展,企业之间的竞争日益激烈,企业破产清算已成为不可避免的社会现象.首先,企业破产清算会计是指在企业破产清算过程中,对企业进行资产、负债、有者权益等进行重新组合,同时对其资产进行清理和变现,并且对其... 详细信息
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企业内部控制实践中存在的主要问题及建议
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现代经济 2023年 第19期38卷 95-97页
作者: 李模军 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
自2008年、2010年我国《企业内部控制基本规范》、配套指引发布以后,我国上市公司、中央企业、地方国有企业及其他大中型企业纷纷开启了内部控制体系建设和优化设计的大幕.经过近些年的实践,企业对内控的认识水平普遍提高,内控制度日趋... 详细信息
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论内部控制审计与财务报表审计的有效结合
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第11期 0009-0012页
作者: 李宸宇 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
随着《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》(财会〔2023〕30号)的发布,对内部控制审计提出了新的要求,从2024年年报起有上市公司及IPO企业均需出具内部控制审计报告,而内部控制审计与财务报表审... 详细信息
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