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语言

  • 4,877 篇 中文
检索条件"机构=杭州信威会计师事务所"
4877 条 记 录,以下是651-660 订阅
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中小企业财务内控管理制度的建立与完善
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时代商家 2023年 第8期 46-48页
作者: 汪秋槐 杭州和然会计师事务所(普通合伙) 浙江 杭州 311199
随着我国经济的不断发展,我国的市场环境也表现出了显著的变化,使得中小企业面临的竞争压力越来越大.究其原因,主要是中小企业的经营成本居高不下.为了能够占据更大的市场份额,具有更强的市场竞争力,中小企业需要重点考虑在提高生产... 详细信息
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现代风险导向审计视角下企业财务报表审计研究
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中国农业会计 2023年 第4期33卷 67-69页
作者: 范丽虹 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
现代企业规模增长迅速,业务类型日趋复杂,一些企业由于经营压力较大,采用粉饰财务报表等方式进行财务造假,还有一些企业内控体系混乱,导致出现管理层腐败、侵吞资产等现象。本文首先对现代风险导向审计的理论基础进行阐述,其次基于某公... 详细信息
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基于业财融合视角的企业财务管理转型研究
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发展改革理论与实践 2023年 第12期39卷 129-131页
作者: 程芳 杭州嘉健会计师事务所 ( 普通合伙 ) 浙江 杭州 310000
随着我国社会经济的快速发展,国内商业环境发生了明显变化,企业之间的竞争压力逐渐增大,传统企业财务管理模式的局限性开始暴露出来,为此企业需要进一步对自身财务管理模式进行优化完善,以弥补当前的工作缺陷,再加上息时代的到来,数... 详细信息
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企业合并中对赌协议会计处理分析--以联创股份收购鳌投公司为例
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航空财会 2022年 第4期4卷 37-40页
作者: 杨峰安 立信会计师事务所
随着我国资本市场全面进入注册制,上市公司的并购活动将越来越市场化,并购双方为了降低交易风险,在并购协议中与对标公司设定业绩补偿等“对赌”指标成为常态。本文以联创股份收购鳌投公司为例,对企业并购中对赌协议的会计处理进行分析... 详细信息
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关于企业财务共享建设的对策探索
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2024年 第11期 0224-0227页
作者: 马绿茵 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 广东广州510000
近年来,企业在全球化进程中不断拓展业务规模,面临着复杂的经营环境与严峻的财务管控挑战。息技术的飞速发展,推动了财务系统的升级换代。在这一背景下,财务共享服务模式应运而生,并迅速从概念转变为实践,成为提升企业财务管理效能的... 详细信息
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审计期望差距对注册会计师法律责任的影响分析
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审计观察 2022年 第9期 43-47页
作者: 杨峰安 立信会计师事务所
近年来,理应为上市公司会计息增的注册会计师屡遭重罚,注册会计师应承担的法律责任一度成为社会讨论的热点。当上市公司出现财务危机或舞弊问题时,注册会计师往往会被认为“同伙”,被判罚连带责任。而实际上,注册会计师受取证权力... 详细信息
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典型经验:如何提升企业财务内部控制执行力
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中国商人 2023年 第3期 82-83页
作者: 孙竹 营口融信联合会计师事务所(普通合伙)
内部控制是企业有效管理企业财务的重要手段之一,关乎着企业相关决策是否科学合理,影响着企业财务息报告的质量。新时代背景下,企业应采取措施不断加强财务内部控制工作,为企业可持续健康发展提供保障。企业财务内部控制的重要性内部... 详细信息
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光伏发电项目的投资风险分析和造价控制路径探索
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中国科技期刊数据库 工业A 2024年 第1期 0105-0108页
作者: 汪吉飞 浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙) 浙江杭州311700
太阳能作为一种清洁能源,对环境保护和生态平衡具有积极作用。在我国大力推行清洁能源的背景下,光伏发电作为太阳能利用的主要方式,具有良好的发展前景。但从我国光伏发电发展现状来看,光伏发电项目投资风险较大,工程造价控制难度较大,... 详细信息
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企业货币资金内部控制的改进路径探析
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现代经济 2023年 第8期38卷 107-109页
作者: 盛燕玲 众华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
内部控制是企业实施管理的重要工具,企业加强内部控制制度,能有效规范各项工作流程.在企业资产中,货币资金占据着关键性地位.货币资金具有较强的流动性,且风险性较高.对此,企业有必要对货币资金加强内部控制,进而实现对货币资金的高效管... 详细信息
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企业财务审计存在的问题及对策
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今日财富(中旬刊) 2023年 第3期 119-121页
作者: 陈颖 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
企业想在市场中存活,必须优化企业管理。其中企业财务审计则是优化企业管理的核心内容,对企业发展有着至关重要的作用。鉴于此,本文分析企业财务审计存在的问题,并提出几点相关对策,确保企业财务审计的合理性,从而推动企业的可持...
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