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语言

  • 4,880 篇 中文
检索条件"机构=杭州信威会计师事务所"
4880 条 记 录,以下是751-760 订阅
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特殊普通合伙会计师事务所的内控环境建设思考
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经济与社会发展研究 2023年 第11期 38-41页
作者: 蒋陆深 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所
会计师事务所加强内部控制,才能更好地发展与运营,减轻成本压力,提高工作效率,更好地服务合作企业。下面以特殊普通合伙会计师事务所为例(以下简称“会计师事务所”)。文章第一部分阐述会计师事务所加强内部控制的重要性;第二部... 详细信息
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资产证券化业务对企业的影响——以三峡新能源资产支持票据项目为例
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国际商务财会 2024年 第8期 72-77页
作者: 张春光 胡晶霞 唐树媛 中国水利电力对外有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
近年来,政府颁布多项促进政策,加大对企业资产证券化市场创新发展的支持力度,探索通过资产证券化盘活企业存量资产。文章以中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“三峡能源”)2021年发行的资产支持票据为例进行研究,分析资产证券... 详细信息
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内部审计失败的原因及应对举措
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中国集体经济 2023年 第20期 73-75页
作者: 赵靓 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
近年来,财务舞弊导致投资者蒙受巨大损失的事例屡见不鲜,而内控的崩盘与内审的失利不仅导致财报数据的错误,还会影响行业心、引发誉危机。以亟须高度重视,从问题的根源出发,找出内部审计失败案例的主因,并结合可预计的主要矛盾提... 详细信息
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新租赁准则对企业财务管理的影响及应对策略
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第5期 173-176页
作者: 王继君 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310000
新租赁准则的推出对企业的财务管理产生深刻的影响,准则的变化使得企业需要重视财务报表和息公开的作用。本文以新租赁准则为研究对象,分析了新租赁准则的主要变化和对企业财务管理的影响,探讨了企业如何应对新租赁准则带来的挑战,提... 详细信息
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上市公司财务报表审计与内部控制审计整合研究
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发展改革理论与实践 2023年 第11期39卷 111-113页
作者: 陈梦回 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
上市公司财务报表审计与内部控制审计的整合,实际上属于资源整合的一个有效过程,实现二者的彼此支撑与相互补充.本文首先对上市公司财务审计与内部审计之间存在的相同点和不同点进行了分析,其次研究了两类审计工作走向整合的内在逻辑,... 详细信息
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房地产企业业财融合存在的问题及对策
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财富生活 2023年 第33期 124-126页
作者: 浦静霞 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州安信分所
房地产企业作为我国的支柱行业之一,有效缓解了市场需求,提升了国民居住水平.但随着政策紧、融资难、存量多等一系列问题,想要有效降低房地产企业的经营风险,提高综合实力,业财融合是毋庸置疑的发展方向.业财融合管理是一项复杂的管理工... 详细信息
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基于新收入准则的总额法、净额法判断实务分析
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中国集体经济 2023年 第26期 146-149页
作者: 彭跃 山东天恒信有限责任会计师事务所
2017年国家对收入准则进行了修订,对收入的确认和计量等息进行了明确的规定,这个新收入准则能够有效解决确认收入实务中在总额法和净额法选择上出现的问题。基于此,文章从新收入准则中的总额法和净额法出发,对新收入准则下的总额法净... 详细信息
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“互联网+”对现代企业经济管理创新模式探析
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商场现代化 2022年 第8期 86-88页
作者: 密学军 山东鸿信会计师事务所
现阶段,“互联网+”技术的应用范围在不断增加,主要是其具备高效、准确的优势。现代企业必须充分利用“互联网+”的便利性,对经济管理模式进行创新,全面高效地改变现代企业的经济管理水平。“互联网+”的发展,不仅推动了现代企业管理经... 详细信息
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企业会计的财务管理及内部控制分析
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品牌研究 2023年 第27期 197-199页
作者: 李利梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
经济全球化提升了我国社会经济的增长速度,让我国各行业企业都得到了快速的发展.但是,随着企业生产经营规模的不断扩张,企业财务管理、内部控制的难度迅速上升,一些企业未及时制定有效解决策略,给其带来了严重经济损失,对企业未来发展... 详细信息
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基于企业财务管理的内部控制审计路径分析
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品牌研究 2023年 第31期 200-202页
作者: 王莹 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
有效的财务管理能够切实提高企业的内部管控能力,对于企业的稳定健康发展意义重大.市场经济环境下,企业在实施经营活动的过程中,必须以内部审计为依托,做好活动的分析和评估,从自身的内部运营情况出发,编制出相应的评估报告,为内部控制... 详细信息
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