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    • 13 篇 法学
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    • 5 篇 教育学
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  • 1 篇 历史学
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主题

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  • 24 篇 企业管理
  • 23 篇 内部审计
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  • 21 篇 会计处理
  • 19 篇 财务风险
  • 18 篇 策略
  • 17 篇 管理会计
  • 17 篇 应用

机构

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  • 17 篇 杭州电子科技大学
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  • 14 篇 杭州萧然会计师事...
  • 14 篇 山东天元同泰会计...
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  • 13 篇 尤尼泰振青会计师...
  • 13 篇 浙江天健会计师事...
  • 13 篇 山东天元同泰会计...
  • 12 篇 杭州英杰会计师事...
  • 11 篇 杭州富春会计师事...
  • 11 篇 立信中联会计师事...
  • 11 篇 山东同泰会计师事...
  • 10 篇 河南明泰会计师事...
  • 10 篇 众华会计师事务所...

作者

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语言

  • 1,030 篇 中文
  • 2 篇 日文
检索条件"机构=杭州英泰会计师事务所"
1032 条 记 录,以下是1-10 订阅
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数据资产入表审计实践的难点与应对研究
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财会通讯 2025年 第1期 118-124页
作者: 廖屹峰 罗春华 天健会计师事务所 浙江杭州310000 杭州电子科技大学会计学院 浙江杭州310018
随着数字经济和数字化转型战略的加速推进,数据资源作为一种新型的生产要素,已成为激发要素市场潜力、推动经济高质量发展的重要支撑。2019年党的十九届四中以来,国家陆续出台的多项推动数据要素市场化配置的政策,为数据资产化、资本化... 详细信息
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上市公司财务报表舞弊识别与审计策略优化研究
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第4期 058-061页
作者: 冯益祥 天健会计师事务所 浙江 杭州 311215
随着资本市场的不断发展和投资者对上市公司财务信息的关注度日益增加,财务报表舞弊问题逐渐成为资本市场中不可忽视的重要问题。财务报表舞弊不仅损害了投资者的利益,还可能对公司自身的声誉和持续经营产生深远的负面影响。针对上市公... 详细信息
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IPO审计中关键财务指标异常变动的风险评估与应对
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第4期 054-057页
作者: 宋晨 天健会计师事务所 浙江 杭州 311215
IPO是公司融资和发展战略的重要一步,涉及到的审计过程不仅对投资者的决策至关重要,而且对公司本身的合规性和透明度有着重要影响。财务报告中关键财务指标的异常变动,往往是IPO审计过程中需要重点关注的风险点。异常变动可能暗示着财... 详细信息
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试析会计师事务所审计质量的影响因素及对策
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中国乡镇企业会计 2025年 第4期 17-19页
作者: 郑利锋 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江杭州310016
在经济快速发展的今天,社会各行业更加重视审计工作,并对审计工作质量提出更高的标准和要求。会计师事务所作为重要的社会审计服务机构,需要严格把控审计质量,维护客户合法权益,以更好地迎接新时期的机遇和挑战。基于此,本文将就会计师... 详细信息
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企业数据资产审计中价值评估研究
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国际商务财会 2025年 第09期 74-76+86页
作者: 张慧 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
在数字化浪潮的冲击下,企业纷纷加快数字化转型步伐,将数据视为最宝贵的战略资源,力争在数据驱动的发展道路上抢得先机。数据资产作为连接数字经济与实体经济的桥梁,在现代企业运营和价值创造中的地位日益凸显,然而,伴随着企业数... 详细信息
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信息化审计下风险因素的分析与应对
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中国商界 2025年 第1期 162-163页
作者: 刘凤 山东天元同泰会计师事务所(特殊普通合伙)
审计风险因素概述审计风险的定义与分类审计风险通常指的是在审计过程中,由于各种原因导致审计人员未能发现被审计单位财务报表中的重大错报或漏报,从而发表不恰当审计意见的可能性。通常情况下,审计风险主要分为固有风险、控制风险和... 详细信息
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上市公司内部控制有效性评价研究
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中国商界 2025年 第3期 96-97页
作者: 刘凤 山东天元同泰会计师事务所(特殊普通合伙)
随着市场经济的飞速发展,各大上市公司面临着前未有的发展机遇与潜在风险。内部控制制度作为公司行稳致远发展的基石,在极大程度上影响着公司财务状况的安全性及决策订立的合理性。在此情形下,开展对公司内部控制的有效性评价就显得... 详细信息
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中小民营企业财务管理信息化建设的策略探究
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发展改革理论与实践 2025年 第4期41卷 34-36页
作者: 刘帅 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
在大数据、云计算、人工智能等科学技术的飞速发展下,先进科学技术已经与人们的生活、工作紧密联系在一起,并产生了巨大的影响.将现代科技与中小企业经营管理相结合,推进财务管理信息化建设,具有提高财务数据处理效率与质量、促进业财... 详细信息
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会计师事务所应对重大审计风险的策略
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当代会计 2025年 第2期 78-80页
作者: 倪元飞 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
随着市场竞争日益激烈,风险防控成为现代企业保证自身有序运转及持续健康发展的重要工作内容,会计师事务所也不例外。基于此,阐述了重大审计风险,分析了新时代背景下重大审计风险防控面临的困境,提出了会计师事务所提升重大审计风险防... 详细信息
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企业内部控制风险的影响因素及防范策略分析
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发展改革理论与实践 2025年 第3期41卷 52-54页
作者: 于丹萍 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江 杭州 310000
通过加强内部控制,企业可规范经营管理行为,提高经营效率和效果,有效降低各类风险,保证企业资产安全及完整.本文基于企业内部控制风险防范的重要性,深层次分析了内部控制风险的影响因素,如内部控制环境不佳、风险评估体系不完善、内控... 详细信息
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