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语言

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检索条件"机构=江苏苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙>盐城分所"
235 条 记 录,以下是161-170 订阅
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财务报表审计和内部控制审计的整合
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山西农经 2021年 第5期 108-109页
作者: 林菲 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 江苏无锡214000
财务报表审计与内部控制审计的有效整合是企业当前较为常见的审计方法,二者整合不仅能提升审计效果,提高审计的准确性,还能有效降低审计成本,有利于优化企业管理,进而促进社会经济发展。对于财务报表审计与内部控制审计来说,二者既有相... 详细信息
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全覆盖视角下破产审计在破产程序中的应用探析
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中国乡镇企业会计 2024年 第12期 31-33页
作者: 曹红霞 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所 江苏镇江212001
为在企业破产清算中获取真实、完整的财务报表数据,应扩大破产程序中破产审计的覆盖范围,保障相关权益方的合法利益。因此,文章基于破产审计的概念和主要内容,以及破产审计全覆盖的基本思路,析了破产程序中破产审计的重要性;随后结合... 详细信息
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质量控制工作的三重境界
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中国注册会计师 2019年 第5期 125-125页
作者: 徐峥 江苏苏亚金诚会计师事务所盐城分所
几年前,一个偶然的机缘,我走上质控岗位。事先没能预料,接到任命时也没有更多选择。我给自己写了这样两句话:任何人生中看似偶然的转变,都是点点滴滴日积月累的结果。工作不仅仅是一个谋生的饭碗,而是一个平台,在这个平台上应实现个人... 详细信息
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浅析企业内控管理制度的建立及完善
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山西农经 2021年 第4期 131-132页
作者: 狄海英 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 江苏无锡214000
内控管理制度是确保企业各项经济活动顺利开展的基础,企业需要重视内控管理制度的建立和完善。我国很多企业在内控管理制度建设上存在较大的问题,不利于企业发展。对企业内控管理制度建设进行深入析,提出了改善的建议和对策,以期实现... 详细信息
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企业税收筹划的风险及控制策略
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第10期 167-170页
作者: 左冬俊 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所 江苏镇江212000
我国市场经济处于改革的关键转型期,有着众多的发展机会,以对企业尤其是中小企业有着良好的发展土壤。企业为了尽可能降低经营成本,开展税收筹划活动是必须的。税收是企业经营不可避免需要付出的,属于企业经营成本的重要部。本文在... 详细信息
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如何提升注册会计师的执业判断能力
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财务与会计 2017年 第8期 64-64页
作者: 徐峥 江苏苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙>盐城分所
1.将执业敏感度贯穿执业过程的始终注册会计师的执业过程主要包括业务承接与保持评价、编制审计计划与策略、重要性水平的制定、实施风险评估程序、确定控制的可依赖程度、收集审计证据、形成审计结论等。注册会计师应将职业敏感度贯... 详细信息
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现金流量表编制中的特殊考虑
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会计 2019年 第10期 62-64页
作者: 徐峥 夏诗源 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所 扬州大学商学院
现金流量表在编制过程中,应结合其基本原理,对发生的经济业务进行具体的析与判断。对于单位的一些特殊业务,在编制现金流量表时应根据实际情况作出相应的析处理,使现金流量表的编制结果符合单位的业务实质。本文对现金流量表编制... 详细信息
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浅析平衡计卡在RH会计师事务所“员工晋升股东办法”中的运用
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财务与会计 2016年 第22期 56-56页
作者: 饶景丽 江苏苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙>盐城分所
(一)平衡计卡的运用1.财务维度。RH会计师事务所规定,申请加入股东的员工“前三年每年业务收入财务类不少于60万元,工程类不少于70万元”。说明员工不仅要对事务所有价值奉献,而且还有明确的奉献目标。
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从股改案例析审计与评估差异
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财务与会计 2017年 第10期 70-70页
作者: 吴梅 江苏苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙>盐城分所
(一)审计与评估对长期股权投资(控股股权)处理的差异当拟股改的企业有较多的控股子公司,合并报表和母公司单体报表的净资产可能不一致,实务中一般以母公司(单体)报表的净资产数为折股依据。
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让每个日子都起舞
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财务与会计 2016年 第6期 14-14页
作者: 徐峥 江苏苏亚金诚会计师事务所盐城分所
尼采说,每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。人活一世,要做的,就是让自己的每个日子都精彩。
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