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语言

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检索条件"机构=江苏苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙>盐城分所"
235 条 记 录,以下是81-90 订阅
排序:
企业破产重组中的税务问题研究
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商场现代化 2017年 第16期 140-141页
作者: 饶景丽 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
随着我国市场经济制度的不断完善,国家进一步加强供给侧结构性改革,企业在生产经营活动中难免出现破产情况,秉持着"多兼并重组,少破产清算"的原则,通过对破产企业进行重组,能够使企业得以重生,企业重组过程中会面临很多问题,... 详细信息
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(特)大中型企业(集团)年报审计实务操作
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财会学习 2014年 第6期 41-43页
作者: 王直群 江苏苏亚金诚会计师事务所
(特)大中型企业(集团)的主要特点是()子公司较多,少则十几户,多则几十户,甚至百余户,且有可能跨省(区)或跨国。这些均给日常的审计工作增加了很多难度,解决诸如此类的难题是摆在集团主审注册会计师(以下简称:主审负责人)... 详细信息
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关于加强生产企业应收账款管理的思考
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中国集体经济 2018年 第27期 147-148页
作者: 陈传松 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
随着我国经济的快速发展,市场竞争越来越激烈,为扩大市场占有率,提高销售份额,许多生产企业的销售在商业信用基础上以赊销方式实现。但因信用政策不科学、合同管理不到位、发货流程不完善、奖惩制度不合理、收账措施不得力等原因,在销... 详细信息
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试论内部审计特征对内部控制质量的影响
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财会学习 2020年 第8期 191-191,193页
作者: 王天天 孔红 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
审计委员会作为公司治理的四大支柱之一,对公司的管理起着至关重要的作用,而审计委员会的主要工作内容就是进行公司的内部审计工作。内部审计通过对企业的生产经营活动的核查,对企业经济状况和财务结构的析,编制出审计表报并及时传递... 详细信息
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医院物资采购内部控制研究
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中国高新区 2017年 第24期 216-216页
作者: 饶景丽 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
文章主要针对医院物资采购工作内部控制中存在的问题进行析,并提出有效的解决策略,旨在强化物资设备采购的管控能力,使医院的内部管理水平得以提升。
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金融企业纳税申报差错退税案例解析
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注册税务师 2019年 第3期 36-38页
作者: 陈春艳 江苏苏亚金诚会计师事务所
金融企业特殊行业准备金账载金额与税收金额通常存在差异,A县农商行以前年度对企业得税特殊事项原纳税调整金额申报有误,后依据国家颁发的税收文件,在涉税专业服务机构的指导下,对企业得税汇算清缴纳税调整项目差错进行更正,向当地... 详细信息
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中国上市公司关联方交易的制度性
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经济技术协作信息 2006年 第35期 14-15页
作者: 刘方义 江苏苏亚金诚会计师事务所
本文通过变异的德瓦特里庞-马斯金子博弈均衡模型,得出中国上市公司恶意关联方交易产生的制度性原因:中国上市公司是行政化和市场化'双轨制'的产物,正是代表地方利益的上市公司大股东,为了地方政治目标而放弃上市公司的经济目标... 详细信息
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会计师事务所做大做强的思考
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中国注册会计师 2006年 第10期 20-21页
作者: 詹从才 江苏苏亚金诚会计师事务所
一、要选择一条好的做大做强路径从国际上'十大'到'八大'再到'六大'、'四大'的发展轨迹证明,事务所靠自身自然成长做大做强很难,因为太慢.大多数是通过合并、兼并或设立方式变大变强的.
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非法集资案件司法会计鉴定实务浅析——以某农民资金互助合作社司法会计鉴定案件为例
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现代审计与会计 2018年 第8期 49-52页
作者: 陈春艳 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
非法集资案件司法会计鉴定不但对司法机关办案具有积极的借鉴作用,同时也有利于促进会计师事务所司法领域市场拓展。本文从某农民资金互助合作社司法会计鉴定案件入手,剖析国内非法集资案件发展现状及形势析,草拟非法集资案件司法... 详细信息
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新形势下行业建设与发展的思考
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中国注册会计师 2007年 第4期 24-25页
作者: 张琴 江苏苏亚金诚会计师事务所
随着新准则的实施,自2007年起,中国企业将使用国际通用的商业语言与国际资本市场对话,这将有利于国内企业进行海外融资,拓展国际业务,实施走出去的国际化战略。作为一名注册会计师,通过全国高级会计人才联合集中培训,我对新形势... 详细信息
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