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机构

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作者

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语言

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检索条件"机构=浙江嵊州会计师事务所"
2869 条 记 录,以下是31-40 订阅
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企业内控审计的关键环节与风险防范研究
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理财(审计) 2025年 第4期 29-31页
作者: 黄红蕾 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
随着市场经济的高速发展和企业规模的不断扩大,企业风险管理的关键工具--内控审计,正逐渐受到越来越多的重视。内控审计通过对企业各类管理行为的审查,推动企业实现社会效益、经济效益和环境效益的同步提升,助力企业的长期稳定发展。然... 详细信息
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数据资产入表的财务舞弊风险及审计策略研究
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中国乡镇企业会计 2025年 第8期 30-32页
作者: 徐泮卿 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 浙江杭州310000
本文聚焦数据资产入表,深入探究其财务舞弊风险及审计应对策略。剖析资产确认环节的边界与权属风险、估值环节的模型滥用与可比缺失、披露环节的隐瞒误导、内控环节的人员资质及流程问题。相应审计策略涵盖制定资产确认标准、追溯权属,... 详细信息
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企业集团财务共享服务中心构建的应用研究——以W集团公司为例
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科技和产业 2025年 第6期25卷 253-258页
作者: 汪廷 浙江耀信会计师事务所有限公司 杭州310012
当下,财务共享信息化于大型企业集团里已被广泛运用。以W集团公司为案例展开,分析了构建财务共享服务中心构建的必要性及可行性,进一步探讨其实施路径的成功因素和存在问题。研究表明,财务共享信息化能够有力促进财务管理效率的提高,经... 详细信息
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民营企业构建内控体系的策略研究
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天津经济 2025年 第1期 110-112页
作者: 周雅婷 立信会计师事务所(特殊普通合伙人)浙江分所
民营企业构建内控体系,有利于提高经营管理效率以及防范风险,但实践中仍然存在诸多问题,包括内控制度执行力度不足、员工内控意识薄弱、内控信息化水平较低等。为有效解决这些问题,本文建议在提高内控制度执行力度、提升全员内控意识、... 详细信息
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商贸型企业销售激励的财税处理分析
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市场周刊 2025年 第3期38卷 128-131页
作者: 许雅娟 嘉兴信一会计师事务所(普通合伙) 浙江嘉兴314000
新收入准则的发布对商贸型企业常见销售激励的会计处理产生了重大影响,这不仅导致财税处理方面的差异更加显著,提高了企业对财务和纳税管理的要求,而且迫使企业在策略上进行适应性调整。基于此,研究归纳了常见销售激励手段,并针对其会... 详细信息
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审计工作数字化转型研究
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中国集体经济 2025年 第3期 57-60页
作者: 朱浩俊 浙江华明会计师事务所有限公司
审计工作数字化转型是当前企业应对复杂经济环境、提升审计效率与质量的重要战略,已成为各行各业不可逆转的趋势。审计行业作为经济监督体系的重要组成部分,其数字化转型不仅是适应时代发展的必然要求,也是提升审计效率、保障审计质量... 详细信息
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完善内部控制举措提升食品企业会计职业判断质量
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今日财富 2025年 第8期 172-174页
作者: 王星益 浙江海旭会计师事务所有限公司
随着经济的发展,食品企业处环境越来越复杂,面临的市场竞争也愈发激烈。新会计准则的颁布拓宽了会计职业判断的空间,极大提高了会计职业判断的重要性。高质量的会计职业判断可以保障食品企业会计信息的准确性与真实性,增强其参考...
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股权激励在企业应用中遇到的问题及解决对策探讨
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企业改革与管理 2025年 第4期 72-74页
作者: 季晓煦 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)义乌分所 浙江义乌322000
随着我国经济发展水平的不断提高,越来越多的企业开始实施股权激励,这在一定程度上激发了员工的工作热情,为企业高质量发展注入了强劲动力。但是,部分企业在应用股权激励的过程中还存在一些问题,导致股权激励作用弱化,不利于企业的稳健... 详细信息
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大数据技术在会计师事务所审计中的应用发展
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现代企业 2025年 第4期 131-133页
作者: 汪廷 浙江耀信会计师事务所有限公司 杭州
大数据技术推动着各行各业的发展,也为审计行业带来了全新的审计模式。早在2017年,国际内部审计师协会(IIA)就发布了一份关于大数据技术的应用指南:《全球技术审计指引:了解和审计大数据》。为了更好地推动大数据与审计的结合,在中国,... 详细信息
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基于财务共享模式下的企业会计信息化探讨
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中国市场 2025年 第15期 183-186页
作者: 厉韦祺 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
经济全球化发展对企业经营管理带来了巨大的挑战与机遇,倒逼企业创新管理模式,以适应新时代下的发展需求,提升自身核心竞争力。其中,会计信息化是企业适应经济环境变化的有效手段,通过信息技术手段的运用,提升会计工作效率,为企... 详细信息
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