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浙江省苍南县审计...
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彭素琴
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国有企业内部控制与财务风险管理策略分析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理
2022年 第9期 57-59页
作者:
彭素琴
浙江省苍南县审计局计算机审计中心
浙江苍南325800
要大力加强国有企业内部控制与企业自身财务风险管理的手段和路径,确保我国国有企业在市场中拥有强大的竞争力,这也对我国未来国企的发展有着相当重要的作用。当前我国的国有企业自身还存在很多特殊性,企业在进行内部控制和管理财务风...
详细信息
要大力加强国有企业内部控制与企业自身财务风险管理的手段和路径,确保我国国有企业在市场中拥有强大的竞争力,这也对我国未来国企的发展有着相当重要的作用。当前我国的国有企业自身还存在很多特殊性,企业在进行内部控制和管理财务风险的时候,仍然有很多需要加强的薄弱部分。本文将具体阐述国企的内部控制和财务风险管理的意义,并分析当前所存在的问题,从而提出正确的应对策略,保障国企平稳、长远发展。
关键词:
国企
内部控制
财务风险管理
策略
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