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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

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  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理

主题

  • 1 篇 财务风险管理
  • 1 篇 策略
  • 1 篇 内部控制
  • 1 篇 国企

机构

  • 1 篇 浙江省苍南县审计...

作者

  • 1 篇 彭素琴

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"机构=浙江省苍南县审计局计算机审计中心"
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国有企业内部控制与财务风险管理策略分析
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2022年 第9期 57-59页
作者: 彭素琴 浙江省苍南县审计局计算机审计中心 浙江苍南325800
要大力加强国有企业内部控制与企业自身财务风险管理的手段和路径,确保我国国有企业在市场中拥有强大的竞争力,这也对我国未来国企的发展有着相当重要的作用。当前我国的国有企业自身还存在很多特殊性,企业在进行内部控制和管理财务风... 详细信息
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