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  • 137 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 100 篇 管理学
    • 89 篇 工商管理
    • 7 篇 管理科学与工程(可...
    • 5 篇 公共管理
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  • 26 篇 经济学
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    • 5 篇 法学
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    • 1 篇 城乡规划学
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    • 3 篇 中国语言文学
  • 1 篇 农学
    • 1 篇 园艺学
  • 1 篇 军事学
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主题

  • 13 篇 审计
  • 12 篇 审计机关
  • 10 篇 问题
  • 8 篇 审计工作
  • 8 篇 中国
  • 7 篇 经济责任审计
  • 6 篇 滨州市
  • 6 篇 审计局
  • 6 篇 内部审计
  • 5 篇 审计监督
  • 5 篇 审计质量
  • 5 篇 国家审计
  • 5 篇 建议
  • 5 篇 对策
  • 4 篇 政府投资
  • 4 篇 内部控制制度
  • 4 篇 经济责任
  • 4 篇 企业
  • 3 篇 “小金库”
  • 3 篇 审计任务

机构

  • 57 篇 滨州市审计局
  • 42 篇 山东省滨州市审计...
  • 5 篇 山东省滨州市沾化...
  • 3 篇 邹平市审计局
  • 3 篇 滨州学院
  • 3 篇 滨州市沾化区审计...
  • 3 篇 滨州市滨城区审计...
  • 3 篇 山东省滨州市博兴...
  • 2 篇 山东滨州市沾化区...
  • 2 篇 山东省滨州市邹平...
  • 2 篇 山东滨州市审计局
  • 2 篇 山东省滨州地区审...
  • 1 篇 惠民县审计局
  • 1 篇 山东省滨州市滨城...
  • 1 篇 滨州市审计局山东...
  • 1 篇 滨州市审计局滨州...
  • 1 篇 山东省滨州市工商...
  • 1 篇 滨州市公路局
  • 1 篇 滨州市惠民审计局
  • 1 篇 山东省滨州市公路...

作者

  • 8 篇 许光辉
  • 7 篇 李美华
  • 7 篇 张子禹
  • 6 篇 柴德娟
  • 5 篇 崔新林
  • 4 篇 刘国伟
  • 4 篇 宗麟
  • 4 篇 王春倩
  • 4 篇 张加奎
  • 3 篇 孙希双
  • 3 篇 燕垒
  • 3 篇 邢海东
  • 3 篇 李娜
  • 3 篇 张瑞峰
  • 3 篇 王燕
  • 3 篇 张玉花
  • 3 篇 商建文
  • 2 篇 刘丽宁
  • 2 篇 王娟
  • 2 篇 郭俊照

语言

  • 137 篇 中文
检索条件"机构=滨州市审计局"
137 条 记 录,以下是41-50 订阅
排序:
浅议建筑工程审计方法与思路
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管理观察 2010年 第23期 247-248页
作者: 燕垒 山东省滨州市审计局 山东滨州256600
建筑工程审计的目标是合理确定和有效控制工程造价,确保建筑资金合理、合法使用。本文就工程审计方法现状与思路进行了论述。
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国家审计促进营商环境优化发展的路径研究--以B为例
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知识经济 2024年 第28期692卷 130-132页
作者: 王艺芯 山东省滨州市审计局 山东滨州256600
营商环境是一个国家或地区发展的“软实力”,健康优质的营商环境能够强力推动经济持续增长,而当场环境缺乏公平、保守封闭时,经济发展也会疲软停滞。党的十八大以来,国家及地方政府出台了一系列优化营商环境的政策措施,审计机关作为... 详细信息
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政府投资项目审计现状及研究
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中文科技期刊数据库(引文版)工程技术 2020年 第11期 268-269页
作者: 王琪 山东省滨州市审计局 山东滨州256600
政府投资是推动经济和社会发展的重要因素,随着现阶段我国投资体制的改革,政府投资重点投资和公共项目投资逐年增加。本文在阐述了我国政府投资项目审计的内涵和研究现状的基础上,分析了审计过程中存在的主要问题,针对这些存在的问题,... 详细信息
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对新会计准则下利润表要素设置的几点思考
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中共青岛委党校青岛行政学院学报 2008年 第4期 34-36页
作者: 王燕 许凤玉 滨州市审计局 山东滨州256602 滨州学院 山东滨州256603
新会计准则利润表要素设置的特点和不足主要有:收入和费用要素的含义更具有排他性,"利得"和"损失"处境尴尬,利润要素的单独设置与其在会计上缺乏独立存在的意义并存。表明这种要素设置仍缺乏科学性和合理性。对此,... 详细信息
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如何有效推动内部审计工作高质量发展
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中国经贸 2024年 第25期 107-109页
作者: 柴德娟 山东省滨州市沾化区审计局
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。内部审计作为审计的“三驾马车”之一,是国家审计的重要补充与延伸,是审计“免疫系统”不可或缺的组成部分,推动内部审计高质量发展能够有效实现... 详细信息
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基层审计机关指导和监督内部审计的探索与思考
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财讯 2023年 第8期 64-67页
作者: 柴德娟 山东省滨州市沾化区审计局
中央审计委员会第一次会议上指出,应当强化对内部审计工作的指导与监督,发挥出内部、社会审计之力,增强审计监督的合力。内部审计工作的指导与监督是审计机关自身应有的职责,还是党中央对审计工作提出的关键要求、相应部署,有利于... 详细信息
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浅析加强对内部审计工作指导和监督的路径
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中国商界 2021年 第1期 120-121页
作者: 柴德娟 山东省滨州市沾化区审计局
根据《审计法》和《审计法实施条例》关于国家审计机关对内部审计工作实施指导和监督的规定,从内部审计的现状入手,分析国家审计机关对内部审计工作实施指导和监督的重要意义,提出国家审计机关加强内部审计指导和监督作用;《审计署关于... 详细信息
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“小金库”的定性及处理、处罚适用法规探析
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中国审计信息与方法 2001年 第8期 41-42页
作者: 邢海东 山东省滨州市审计局法规科
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浅析基层审计机关如何有效开展生态环境审计
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中国科技投资 2023年 第15期 29-31页
作者: 柴德娟 山东省滨州市沾化区审计局
党的十九大明确提出,加强生态文明体制改革,建设美丽中国,保护生态环境,构建资源节约型社会是生态文明建设的重要内容.党中央、国务院以及相有关部门先后出台多项生态环境保护重大政策,习近平总书记也多次对生态环境保护问题作出重要指... 详细信息
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深化经济责任审计 基层“大有可为”
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中国商界 2022年 第5期 88-90页
作者: 柴德娟 山东省滨州市沾化区审计局
经济责任审计是中国特色社会主义审计制度的重要组成部分。经过30多年的实践,在保证党中央令行禁止、加强干部管理监督、促进党风廉政建设、维护国家经济安全等方面均发挥了重要作用。2019年7月,中办、国办印发《党政主要领导干部和国... 详细信息
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