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    • 23 篇 管理科学与工程(可...
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    • 2 篇 教育学
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主题

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机构

  • 19 篇 致同会计师事务所...
  • 18 篇 福建华兴有限责任...
  • 8 篇 华兴会计师事务所
  • 7 篇 福建华兴会计师事...
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  • 6 篇 福建华茂有限责任...
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  • 5 篇 信永中和会计师事...
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  • 4 篇 福建华达有限责任...
  • 4 篇 福州宇辰有限责任...
  • 3 篇 福州广拓有限责任...
  • 3 篇 中审众环会计师事...
  • 3 篇 福州会计师事务所
  • 3 篇 信永中和会计师事...
  • 3 篇 福建立信有限责任...
  • 3 篇 福州财经会计师事...

作者

  • 8 篇 张瑞琛
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  • 5 篇 薛爱国
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  • 3 篇 李盛春
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  • 2 篇 林辉
  • 2 篇 陈建辉
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语言

  • 162 篇 中文
检索条件"机构=福州台江会计师事务所"
162 条 记 录,以下是11-20 订阅
排序:
财务管理信息化视角下强化内部控制的探讨
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商业观察 2023年 第27期9卷 88-91,100页
作者: 黄倩 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 福建福州350000
当前,我国市场经济发展迅速,企业之间的竞争也日趋激烈,因此,加强企业内部控制已经成为现代社会经济发展的必然要求。财务管理的信息化可以有效提高企业经营效率和风险防范能力。文章基于强化视角对完善内控体系进行研究分析并提出建议... 详细信息
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会计核算和碳排放上市公司信息披露探讨
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中国市场 2023年 第27期 146-149页
作者: 林海涛 立信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 福建福州350011
当前全球气候变暖、环境日趋恶劣,世界各国都纷纷将低碳经济作为转型发展的重要方向,碳会计就是在这一背景下诞生的新兴会计分支。基于此,以下就以碳会计核算作为出发点,梳理了碳会计核算的主要对象,以及碳会计核算体系的建设思路,在此... 详细信息
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新时期企业内部控制制度建设及财务风险防范探析
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行政事业资产与财务 2023年 第7期 61-63页
作者: 吴文兰 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 福建福州
随着我国社会经济不断发展,企业面临的市场机遇与挑战并存。企业除了不断开拓市场、争取更大的市场份额来维系经营发展之外,还应该不断加强内部控制工作,有效规避财务风险。本文将从企业内部控制的概念入手,然后阐述新时期背景下企业开... 详细信息
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信息技术企业股权激励政策对企业绩效的影响、作用机制及建议
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中国管理信息化 2022年 第22期25卷 36-38页
作者: 欧章文 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 福州350000
信息技术企业为促进员工增强工作积极性,避免资金周转困难,防止离职率过高,通常会开展股权激励。股权激励能对信息技术企业的投资效率、创新研发投入以及盈余管理等产生影响,进而影响企业绩效。文章简述信息技术企业股权激励政策对企业... 详细信息
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内部控制审计与财务报表审计整合的探讨
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中国市场 2022年 第33期 157-159页
作者: 吴远乐 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建福州350001
现阶段我国社会发展的速度变得越来越快,各大企业之间的相互竞争变得越来越激烈,在这个过程中也会出现各种各样的问题。就从目前的情况看来,企业发展过程中会涉及很多的方面,其中最为重要的就是内部控制审计与财务报表审计,这两方面的... 详细信息
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企业会计信息失真治理策略探讨
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企业改革与管理 2022年 第15期 123-125页
作者: 林剑 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 福建福州350018
随着市场经济的不断发展,对企业会计信息真实性提出了更高的要求,但是,我国部分企业在进行会计信息披露时,仍无法保证会计信息的真实性,不能准确地反映出企业财务状况。基于此,本文重点对如何治理企业会计信息失真问题进行了探讨,以在... 详细信息
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会计师事务所审计风险识别与控制措施分析
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中国市场 2022年 第36期 145-147页
作者: 陈佳佳 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建福州361000
随着全球经济一体化和市场经济环境日益复杂,企业面临的竞争压力也不断加大。企业在经营与生产方式改革、规模结构调整、营销模式创新等方面迎来不小挑战,同时也增加其经营不确定性。在这种局面下企业审计风险也势必会随之加大。如何对... 详细信息
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会计师事务所审计质量控制体系的构建
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中国市场 2022年 第33期 166-168页
作者: 周婷 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建福州350000
随着会计师事务所的发展规模不断壮大,审计工作在社会服务和市场监督工作上扮演着重要角色,对于维护企业合法权益、促进企业健康长足发展和社会市场经济制度和谐稳定发挥着重要作用。由于审计质量问题导致会计师事务所潜在的运行风险增... 详细信息
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上市公司内部控制失效与财务舞弊研究
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现代营销(下) 2022年 第9期 146-148页
作者: 何倩凤 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 福建福州350003
上市公司财务舞弊不仅损害投资者、债权人等利益相关者利益,而且影响资本市场效率。良好的内部控制能够抑制公司财务舞弊,基于此,本文以“科融环境”为例,依据《企业内部控制基本规范》,从一股独大、管理层团队不稳定、内部监督流于形... 详细信息
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关于VIE架构下“走出去”企业涉税业务的探讨
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中国注册会计师 2020年 第2期 114-116页
作者: 王建宾 福州明税会计师事务所
一、前言全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,中国完全有条件构建起推动高质量发展和面向未来的现代化经济结构。在过去的几年时间里,我国的供给侧改革在"去产能、去库存、去杠杆&qu... 详细信息
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