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    • 1 篇 软件工程
  • 3 篇 教育学
    • 3 篇 教育学
  • 3 篇 文学
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主题

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  • 5 篇 公司治理

机构

  • 19 篇 致同会计师事务所...
  • 18 篇 福建华兴有限责任...
  • 16 篇 宁波世明会计师事...
  • 16 篇 河南省平顶山市明...
  • 11 篇 沂源公明有限责任...
  • 10 篇 嘉兴中明会计师事...
  • 8 篇 华兴会计师事务所
  • 8 篇 山东会明信联合会...
  • 7 篇 福建华兴会计师事...
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  • 7 篇 福州龙健有限责任...
  • 6 篇 福建华茂有限责任...
  • 6 篇 福州大学
  • 6 篇 山东中明会计师事...
  • 5 篇 信永中和会计师事...
  • 5 篇 福建三明会计师事...
  • 5 篇 致同会计师事务所
  • 5 篇 平顶山市明审会计...
  • 4 篇 天津丞明会计师事...
  • 4 篇 浙江嘉兴中明会计...

作者

  • 21 篇 靳万一
  • 8 篇 张瑞琛
  • 6 篇 任二营
  • 6 篇 杨建忠
  • 5 篇 陈辉
  • 5 篇 薛爱国
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  • 4 篇 王婷婷
  • 4 篇 罗允尧
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  • 3 篇 王建宾
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  • 3 篇 李盛春
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  • 3 篇 郑加云
  • 3 篇 陈蓁
  • 3 篇 郑丹
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语言

  • 324 篇 中文
检索条件"机构=福州明税会计师事务所"
324 条 记 录,以下是41-50 订阅
排序:
新时期企业内部控制制度建设及财务风险防范探析
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行政事业资产与财务 2023年 第7期 61-63页
作者: 吴文兰 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 福建福州
随着我国社会经济不断发展,企业面临的市场机遇与挑战并存。企业除了不断开拓市场、争取更大的市场份额来维系经营发展之外,还应该不断加强内部控制工作,有效规避财务风险。本文将从企业内部控制的概念入手,然后阐述新时期背景下企业开... 详细信息
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信息技术企业股权激励政策对企业绩效的影响、作用机制及建议
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中国管理信息化 2022年 第22期25卷 36-38页
作者: 欧章文 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 福州350000
信息技术企业为促进员工增强工作积极性,避免资金周转困难,防止离职率过高,通常会开展股权激励。股权激励能对信息技术企业的投资效率、创新研发投入以及盈余管理等产生影响,进而影响企业绩效。文章简述信息技术企业股权激励政策对企业... 详细信息
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内部控制审计与财务报表审计整合的探讨
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中国市场 2022年 第33期 157-159页
作者: 吴远乐 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建福州350001
现阶段我国社会发展的速度变得越来越快,各大企业之间的相互竞争变得越来越激烈,在这个过程中也会出现各种各样的问题。就从目前的情况看来,企业发展过程中会涉及很多的方面,其中最为重要的就是内部控制审计与财务报表审计,这两方面的... 详细信息
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企业会计信息失真治理策略探讨
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企业改革与管理 2022年 第15期 123-125页
作者: 林剑 致同会计师事务所(特殊普通合伙)福州分所 福建福州350018
随着市场经济的不断发展,对企业会计信息真实性提出了更高的要求,但是,我国部分企业在进行会计信息披露时,仍无法保证会计信息的真实性,不能准确地反映出企业财务状况。基于此,本文重点对如何治理企业会计信息失真问题进行了探讨,以在... 详细信息
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会计师事务所审计风险识别与控制措施分析
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中国市场 2022年 第36期 145-147页
作者: 陈佳佳 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建福州361000
随着全球经济一体化和市场经济环境日益复杂,企业面临的竞争压力也不断加大。企业在经营与生产方式改革、规模结构调整、营销模式创新等方面迎来不小挑战,同时也增加其经营不确定性。在这种局面下企业审计风险也势必会随之加大。如何对... 详细信息
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会计师事务所审计质量控制体系的构建
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中国市场 2022年 第33期 166-168页
作者: 周婷 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建福州350000
随着会计师事务所的发展规模不断壮大,审计工作在社会服务和市场监督工作上扮演着重要角色,对于维护企业合法权益、促进企业健康长足发展和社会市场经济制度和谐稳定发挥着重要作用。由于审计质量问题导致会计师事务所潜在的运行风险增... 详细信息
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上市公司内部控制失效与财务舞弊研究
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现代营销(下) 2022年 第9期 146-148页
作者: 何倩凤 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 福建福州350003
上市公司财务舞弊不仅损害投资者、债权人等利益相关者利益,而且影响资本市场效率。良好的内部控制能够抑制公司财务舞弊,基于此,本文以“科融环境”为例,依据《企业内部控制基本规范》,从一股独大、管理层团队不稳定、内部监督流于形... 详细信息
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创新审计方式方法提升审计效能研究
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电脑采购 2022年 第2期 110-112页
作者: 郑加云 沂源公明有限责任会计师事务所,山东淄博 256100
审计部门是一个非常重要的部门,审计工作的有效开展具有非常重要的意义。新时期,由于社会形势的变化,各行各业对审计工作的需求日益增加,也提出了更高的质量要求,如何提高审计效能,成了相关部门首要考虑的问题。在之前的审计工作... 详细信息
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浅述建筑工程成本控制与优化措施管理研究
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数字化用户 2024年 第37期 35-36页
作者: 王雁翎 宋萍 聊城洛豪建筑安装工程有限公司 山东 聊城 252800 沂源公明有限责任会计师事务所 山东 淄博 256100
做好住宅建筑业的开源节流对建筑企业的可持续发展有着重大意义.因此,房屋建筑工程管理人员要做好成本费用控制,加强工程成本费用的优化管理工作.基于此,研究当前房屋建筑工程成本管理中问题,然后从建立严格的变更管理制度、创新施工方... 详细信息
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企业财务会计核算风险与防范策略研究
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财经界 2024年 第33期 87-89页
作者: 胡海柏 中山壹税会计师事务所
在当前复杂多变的经济形势下,企业财务会计核算工作面临着前未有的挑战。伴随市场竞争日趋激烈,企业经营活动日益复杂,传统的财务会计核算模式已难以满足现代企业发展需求。特别是在数字经济快速发展的背景下,新业态、新模式不断... 详细信息
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