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    • 2 篇 教育学
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机构

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  • 7 篇 河南诚和会计师事...
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作者

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语言

  • 422 篇 中文
检索条件"机构=福建普和会计师事务所有限公司"
422 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
谈业财融合下的快递行业新变局与新发展——以某通速递为例
租售情报
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租售情报 2024年 第5期 225-227页
作者: 黄宁 青岛祺和会计师事务所有限公司
"业财融合"这一概念自2014年已具雏形.根据财政部发布的《管理会计基本指引》中涉及的相关条文可知,财务与业务活动有机融合过程简称为业财融合.具体是指业务部门与财务部门通过信息化技术和手段实现业务流、资金流、信息流...
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基于风险导向下企业财务内部控制的相关思考
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经营者 2025年 第3期 103-105页
作者: 魏静 河北新悦和会计师事务所有限公司
经济全球化背景下,企业面临的经营风险与日俱增,企业之间的市场竞争愈发激烈.面对各类经营风险,企业必须重视财务内控管理工作,构建以风险为导向的财务内控管理体系.
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企业内部审计风险的成因与防控策略分析
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现代经济信息 2024年 第1期38卷 121-123页
作者: 王明雪 河北新悦和会计师事务所有限公司
随着我国市场经济高质发展,企业内部审计对自身市场管理及运行情况的影响力日益增强,尤其是在内控风险预防管理方面起到了关键作用.本文首先对在内部审计风险管理工作中可能存在的风险与问题进行了分析,然后针对以上问题进行深入探究,... 详细信息
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中小型会计师事务所内部控制中的问题与完善建议
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经营者 2025年 第3期 109-111页
作者: 周玉彬 北京坤泰融和会计师事务所有限公司
随着市场经济的发展,中小型会计师事务所在经济活动中扮演着重要角色.在市场经济飞速发展的时代背景下,为我国各类企业持续稳定发展创造了良好的条件.
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企业内部控制与风险管理的问题及解决措施
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中国民商 2025年 第1期 228-229页
作者: 姚李燕 浙江普华会计师事务所有限公司
面对激烈的市场化竞争,机遇与风险并存,企业如何抓住机遇,脱颖而出,且不断发展壮大,是其面临的重大挑战.在企业管理过程中,良好的内部控制管理能够为企业的健康发展夯实基础.经过数年的发展,企业内部控制逐渐发展成了以风险为导向的内...
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企业财务共享模式下财务管理效能的提升路径探讨
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中国农业会计 2024年 第6期34卷 76-78页
作者: 陈翠丽 河南汇丰诚和会计师事务所有限公司
随着企业环境日益复杂,财务共享模式成为提升财务管理效能的重要途径。该模式凭借其技术驱动、服务导向和专业化运作等特点,给企业财务管理带来了革命性变化。然而,在追求财务效能提升的过程中,企业面临诸多挑战,如流程改进的复杂性、... 详细信息
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审计视角下的中小企业财务管理提升策略分析
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消费导刊 2024年 第8期 49-52页
作者: 蒋若翩 浦江普信会计师事务所有限公司
在社会经济的稳步发展中,中小型企业扮演了至关重要的角色.然而,随着这些企业规模的逐步扩大和数量的增加,它们在提升市场竞争力的同时,也面临着财务管理方面的多重挑战.内部财务管理的不足和漏洞,不仅增加了企业的管理风险,也制约了其... 详细信息
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电子商务对传统财务会计的影响
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销售与管理 2024年 第11期 30-32页
作者: 谷昭廷 云南中天正和会计师事务所有限公司
近年来,电子商务的快速发展给传统企业的财务会计带来了深远的影响。本文通过调查和案例分析,探讨了电子商务时代背景下,企业财务会计模式、财务报告编制、内部控制等方面的变化。研究发现,电子商务使企业的业务模式和收入确认方式...
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全面预算管理在企业财务内控中的运用
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冶金财会 2025年 第5期 61-63+73页
作者: 王丽娜 江苏捷宏普勤会计师事务所有限公司
以全面预算管理为核心,深入探讨了其在企业财务内控中的运用。在全球经济一体化与市场竞争加剧的背景下,企业财务内控成为保障稳健运营、提升竞争力的关键。全面预算管理以其全面性、系统性、战略性的特征,对优化资源配置、加强风险... 详细信息
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大数据背景下会计师事务所审计风险防范措施
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中国产经 2024年 第24期 107-109页
作者: 冯素萍 福建国信会计师事务所有限公司
本文探讨了大数据对会计审计的影响和审计风险与大数据关联性分析,分析了大数据审计风险防范面临的问题,并提出了相应的防范措施,以期为会计师事务所应对大数据环境下的审计挑战提供实用指导,促进其在不断变化的商业环境中维持审计工作... 详细信息
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