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检索条件"机构=立信会计师事务所(特殊普通合伙)"
11327 条 记 录,以下是241-250 订阅
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财务数智化对企业财务管理的影响与挑战
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商情 2024年 第40期 61-64页
作者: 郭悦 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
本文旨在探讨财务数智化对企业财务管理产生的深远影响及面临的挑战,并提出了应对对策.随着息技术的飞速发展,财务数智化已成为企业财务管理的必然趋势.文章首先分析了财务数智化对企业财务管理的影响.其次提出了财务数智化对企业... 详细信息
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会计师事务所财务审计风险成因及控制策略研究
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市场调查 2024年 第9期 158-160页
作者: 张新丽 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
随着社会经济的发展,财务审计工作逐渐受到许多行业的关注和重视.为了发挥注册会计师的作用,提高审计工作的效率和质量,会计师事务所需要逐步优化和完善其审计风险防控机制,以规避风险.在此基础上,首先分析财务审计风险的特征,然后论述... 详细信息
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加强企业财务内部控制的可行措施分析
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中国科技投资 2025年 第3期 46-48页
作者: 乔冠雯 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
为了强化企业财务管理,提高风险防范能力,本文以企业财务内部控制为研究对象,深入分析了其重要性、存在问题及优化措施,即完善内控制度体系、强化执行监督、加强风险防控、推进数字化转型等,旨在为企业构建高效、精准、全面的财务... 详细信息
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业财融合视角下会计师事务所数字化转型路径研究
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财经界 2024年 第3期 105-107页
作者: 王蕾 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
随着数字技术的飞速发展和企业的数字化需求不断增加,会计师事务所正面临着数字化转型的紧迫性和机遇。特别是在业财融合视角下,数字化转型不仅可以提高会计师事务所的服务质量和效率,还可以支持更好的战略决策和风险管理。然而,这... 详细信息
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财务报表审计风险评估与控制浅析
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中国科技投资 2024年 第31期 88-90页
作者: 夏思宇 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
本文基于对财务报表审计风险评估与控制价值的讨论,深刻剖析了环境不确定性下财务报表审计风险评估与控制中存在的问题,包括:审计风险评估方案不合理,缺乏内部控制体系评价机制,审计风险评估与控制息化水平不高,以及审计人员综... 详细信息
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财务报表分析质量的影响因素与改进措施研究
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中国产经 2024年 第8期 104-106页
作者: 王媛 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
随着我国社会主义市场经济的逐步发展,企业竞争也变得越来越激烈,为使企业能在这样的市场环境中生存下来,作为企业运营重要参考的财务报表分析工作显得至关重要。本文从财务报表分析常用的方法入手,全面分析影响财务报表分析质量的因素... 详细信息
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新形势下企业财务会计与管理会计融合思考
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销售与管理 2024年 第21期 69-71页
作者: 张兵 大信会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所
随着全球经济与科技的快速发展,企业面临着越来越复杂的经营环境和激烈的市场竞争。在这样的背景下,企业财务会计和管理会计的融合成了一个值得研究和思考的重要议题。财务会计主要关注企业财务息的记录和报告,而管理会计则更注重...
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论企业数据资产会计核算中的问题及解决措施
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现代营销 2025年 第11期 82-84页
作者: 刘国卫 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京 100089
在数字经济大背景下,企业只有充分了解数据、运用数据,才能更好地应对市场环境变动带来的挑战,提升企业核心竞争力.目前,部分企业数据资产会计核算仍存在诸多问题,如资产确认标准不统一、会计计量不准确、会计息披露不充分、人才专业... 详细信息
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外部审计视角下的企业内控优化探讨
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新金融世界 2024年 第9期23卷 64-66页
作者: 王璐琦 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 浙江 杭州 310016
本文基于外部审计的视角,对企业内部控制的优化问题进行了深入研究.企业内部控制对于保障企业稳健运营和有效防控风险具有重要意义.本文首先阐述了外部审计在企业内部控制体系中的作用,接着分析了当前企业内部控制普遍存在的问题和挑战... 详细信息
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现代企业提升全面预算管理水平的有效措施
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经营者 2024年 第5期 145-148页
作者: 朱颖平 中兴华会计师事务所[特殊普通合伙]
全面预算管理作为一种先进的管理理念与管理工具,在各行业领域中得到了广泛应用.对企业而言,全面预算管理有利于其实现战略目标、提升核心竞争力,并更好地防范风险,加强内部沟通.
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