咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 2,105 篇 期刊文献
  • 8 件 标准
  • 8 篇 会议

馆藏范围

  • 2,121 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1,623 篇 管理学
    • 1,481 篇 工商管理
    • 269 篇 管理科学与工程(可...
    • 32 篇 公共管理
    • 28 篇 农林经济管理
    • 2 篇 图书情报与档案管...
  • 529 篇 经济学
    • 518 篇 应用经济学
    • 12 篇 理论经济学
  • 45 篇 法学
    • 29 篇 法学
    • 9 篇 政治学
    • 4 篇 社会学
    • 4 篇 马克思主义理论
    • 2 篇 公安学
  • 32 篇 工学
    • 10 篇 交通运输工程
    • 7 篇 计算机科学与技术...
    • 5 篇 软件工程
    • 4 篇 城乡规划学
    • 2 篇 土木工程
    • 2 篇 环境科学与工程(可...
    • 2 篇 公安技术
  • 10 篇 教育学
    • 8 篇 教育学
    • 1 篇 心理学(可授教育学...
    • 1 篇 体育学
  • 9 篇 理学
    • 3 篇 统计学(可授理学、...
    • 2 篇 数学
    • 2 篇 地理学
  • 5 篇 文学
    • 3 篇 新闻传播学
    • 1 篇 中国语言文学
  • 5 篇 农学
    • 4 篇 农业资源与环境
  • 3 篇 艺术学
  • 2 篇 哲学
    • 2 篇 哲学
  • 1 篇 历史学
    • 1 篇 中国史
  • 1 篇 医学

主题

  • 161 篇 会计师事务所
  • 152 篇 内部控制
  • 150 篇 企业
  • 117 篇 问题
  • 101 篇 对策
  • 97 篇 财务管理
  • 80 篇 上市公司
  • 65 篇 审计
  • 60 篇 审计风险
  • 59 篇 注册会计师
  • 52 篇 管理会计
  • 42 篇 风险管理
  • 39 篇 国有企业
  • 38 篇 会计处理
  • 36 篇 财务报表
  • 36 篇 大数据
  • 35 篇 会计核算
  • 35 篇 财务会计
  • 34 篇 内部审计
  • 33 篇 新会计准则

机构

  • 338 篇 立信会计师事务所
  • 95 篇 立信会计师事务所...
  • 47 篇 大信会计师事务所...
  • 43 篇 信永中和会计师事...
  • 43 篇 立信会计师事务所...
  • 43 篇 大信会计师事务所...
  • 37 篇 立信会计师事务所...
  • 35 篇 立信会计师事务所...
  • 29 篇 信永中和会计师事...
  • 28 篇 立信会计师事务所...
  • 26 篇 信永中和会计师事...
  • 25 篇 信永中和会计师事...
  • 24 篇 信永中和会计师事...
  • 21 篇 立信会计师事务所...
  • 20 篇 信永中和会计师事...
  • 20 篇 上海立信会计学院
  • 20 篇 和信会计师事务所...
  • 20 篇 立信会计师事务所...
  • 19 篇 大信会计师事务所...
  • 18 篇 上海立信会计师事...

作者

  • 21 篇 朱建弟
  • 21 篇 杨志国
  • 12 篇 崔松
  • 11 篇 李杰
  • 10 篇 张宏
  • 8 篇 张维宾
  • 8 篇 张军
  • 8 篇 郑先弘
  • 7 篇 李建国
  • 7 篇 邹葳蕤
  • 7 篇 孟祥军
  • 7 篇 黎占露
  • 6 篇 卢丽
  • 6 篇 高敏
  • 6 篇 王雪
  • 6 篇 陈伟
  • 6 篇 朱颖
  • 6 篇 陈建锋
  • 6 篇 戈红利
  • 5 篇 贾霄鹏

语言

  • 2,121 篇 中文
检索条件"机构=立信会计师事务所<特殊普通合伙>天津分所"
2121 条 记 录,以下是401-410 订阅
排序:
内部审计失败的原因及应对举措
收藏 引用
中国集体经济 2023年 第20期 73-75页
作者: 赵靓 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
近年来,财务舞弊导致投资者蒙受巨大损失的事例屡见不鲜,而内控的崩盘与内审的失利不仅导致财报数据的错误,还会影响行业心、引发誉危机。以亟须高度重视,从问题的根源出发,找出内部审计失败案例的主因,并结合可预计的主要矛盾提... 详细信息
来源: 评论
特殊普通合伙会计师事务所的内控环境建设思考
收藏 引用
经济与社会发展研究 2023年 第11期 38-41页
作者: 蒋陆深 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所
会计师事务所加强内部控制,才能更好地发展与运营,减轻成本压力,提高工作效率,更好地服务合作企业。下面以特殊普通合伙会计师事务所为例(以下简称“会计师事务所”)。文章第一部阐述会计师事务所加强内部控制的重要性;第二部... 详细信息
来源: 评论
企业会计的财务管理及内部控制
收藏 引用
品牌研究 2023年 第27期 197-199页
作者: 李利梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
经济全球化提升了我国社会经济的增长速度,让我国各行业企业都得到了快速的发展.但是,随着企业生产经营规模的不断扩张,企业财务管理、内部控制的难度迅速上升,一些企业未及时制定有效解决策略,给其带来了严重经济损失,对企业未来发展... 详细信息
来源: 评论
数字经济转型对会计师审计的影响及应对策略
收藏 引用
中国集体经济 2023年 第33期 54-57页
作者: 邹桢桢 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所
数字经济时代下,新业态、新模式、新产业得到发展,5G网络、大数据、智能AI等数字技术,为经济的增长和企业的发展注入推动新动力,我国进入了经济高质量发展阶段,我国企业开始进行数字经济化转型,尤其是在内部审计方面,努力实现审计息... 详细信息
来源: 评论
探讨如何加强民营企业的财务内控管理
收藏 引用
商业故事 2023年 第13期 109-111页
作者: 张真 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 天津 300308
随着近些年我国社会的不断发展,民营企业的市场竞争也日趋激烈.要想在市场中占据先机,获得更加高效的发展,民营企业应充发挥企业财务内控管理的重要价值,为民营企业的各项生产经营活动提供有效依据,从而创造更加丰富的经济收益,但是... 详细信息
来源: 评论
现代企业内部审计发展态势——从公司治理视角的
收藏 引用
首席财务官 2023年 第22期19卷 149-151页
作者: 王贡勇 信永中和会计师事务所济南分所 山东济南250012
本文从公司治理视角析了现代企业内部审计的发展态势。随着商业环境的不断变化和企业运营的复杂性增加,内部审计在公司治理中的作用愈发凸显。本文首先探讨了内部审计的历史演变与现状,强调了传统内部审计的转型,从传统的合规性审计... 详细信息
来源: 评论
房地产企业业财融合存在的问题及对策
收藏 引用
财富生活 2023年 第33期 124-126页
作者: 浦静霞 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州安信分所
房地产企业作为我国的支柱行业之一,有效缓解了市场需求,提升了国民居住水平.但随着政策紧、融资难、存量多等一系列问题,想要有效降低房地产企业的经营风险,提高综合实力,业财融合是毋庸置疑的发展方向.业财融合管理是一项复杂的管理工... 详细信息
来源: 评论
基于新企业会计准则的企业财务审计策略探讨
收藏 引用
中国经贸 2023年 第17期 115-117页
作者: 邹桢桢 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南昌分所
本文旨在探讨基于新企业会计准则的企业财务审计策略,以帮助审计师和企业管理者更好地理解和应用新准则下的审计原则和方法。文章首先对新企业会计准则进行了概述,包括其背景、主要特点和应用范围。其次介绍了企业财务审计策略的基本原... 详细信息
来源: 评论
企业风险管理对审计质量的影响研究
收藏 引用
品牌研究 2023年 第28期 91-93页
作者: 柳健 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
本研究着眼于企业风险管理对审计质量的影响.在全球化和市场竞争激烈的背景下,企业面临日益复杂多变的风险挑战,影响着企业自身的稳健发展和利益相关者的利益.审计作为保障息质量与透明度的工具,在这种环境下面临着更高的要求和挑战.... 详细信息
来源: 评论
电解铝行业财务尽职调查业务研究——以A公司为例
收藏 引用
当代会计 2023年 第9期 106-108页
作者: 刘东梅 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
随着我国经济的高质量发展,投资方对财务尽职调查的需求不断扩大,质量要求也越来越高。在此背景下,财务尽职调查受到各方重视。以A公司为例,析了财务尽职调查的业务特点,阐述了被尽职调查公司的基本情况,指出了财务尽职调查工作的实... 详细信息
来源: 评论