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检索条件"机构=立信会计师事务所〈特殊普通合伙〉"
6760 条 记 录,以下是211-220 订阅
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事业单位内部控制制度浅析
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中国经贸 2025年 第3期 146-148页
作者: 孙晓琳 辛嘉 山东省商务厅幼儿园 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
在新时代背景下,事业单位作为国家和社会服务的重要组成部分,其内部控制制度的建设与完善显得尤为重要。内部控制不仅关系到事业单位的健康发展,更是提高财务管理水平、防范财务风险的关键。本文首先阐述了事业单位实行内部控制,是新时... 详细信息
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财会监督如何赋能会计师事务所高质量发展——新时代财会监督背景下会计师事务所发展路径探析
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中国管理息化 2025年 第5期28卷 7-10页
作者: 徐翔 刘银 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 贵州贵阳550088 贵阳合益投资有限公司 贵州贵阳550088
在新时代国家加强财会监督的大背景下,会计师事务所必须进一步提质增效,实现高质量发展。随着国家财会监督体系的不断完善,会计师事务所作为市场经济中的重要一环,需要积极适应这一变化,通过夯实诚底座、增强诚意识、强化内部管理... 详细信息
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韩江高陂水利PPP项目:全过程跟踪审计的实践与探索
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中国商人 2025年 第1期 248-249页
作者: 刘震涛 汤绍强 赵辉 梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)
全过程跟踪审计是对特定事件或流程进行全面监督与审核的方法。随着交通、水利等大型基础设施建设的快速发展,这一审计模式在工程项目管理中应用日益广泛。以广东省韩江高陂水利枢纽工程为例,该工程作为重要水利项目,通过PPP(公私...
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国有企业经济责任审计问题整改与企业人才需求分析——以RDM有限责任公司为案例
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中国乡镇企业会计 2025年 第2期 49-51页
作者: 王竞男 金芸亦 四川现代职业学院 四川成都610207 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 四川成都610000
本文基于RDM有限责任公司案例,深入剖析国有企业在经济责任审计中涉及的诸如对外投资管理不善、决策流程不规范等问题。针对这些问题,该公司实施了一系列的整改措施,显著提升了内部控制效能,为企业管理水平的提升和风险防范能力的增强... 详细信息
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东南亚地区跨国公司审计模式创新方向
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中国外资 2025年 第4期 35-37页
作者: 尹怀若 陈晟川 王宇飞 成都银杏酒店管理学院财务管理学院 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
随着“一带一路”倡议的深入推进,传统的审计模式已难以适应东南亚地区跨国公司审计发展的需求,审计模式创新势在必行。而数字化审计、风险导向审计和可持续发展审计成为创新的主要方向。“一带一路”倡议自2013年提出以来,已成为推动...
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在坚守中体会愉悦
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财务与会计 2025年 第6期 19-19页
作者: 苗青 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 首都经济贸易大学
在过去13年的审计人生中,我持续用积极乐观的态度面对工作和生活,在做事中持续修炼,从中感受工作的意义。回顾过往的成长经历,我将自己的审计生涯分为三个阶段。第一阶段:夯实专业技能正式加入审计行业后,通过注册会计师考试成为我的首... 详细信息
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会计星芒中的巾帼华章
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财务与会计 2025年 第5期 19-19页
作者: 温琳 立信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 云南云审建设工程造价咨询有限公司
在岁月的长河中,会计行业宛如浩瀚星宇,闪耀着理性与智慧的光辉。而女性创业者们,恰似其中独特而璀璨的星辰,以坚韧与细腻,勾勒出别样的风景。破茧而出逐梦时代浪潮2001年2月,改革春风吹醒了国内会计中介服务行业这片广袤天地。
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架构会计师事务所合伙人行为规范初探
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中国注册会计师 2015年 第6期 93-95页
作者: 黄江晴 黄家明 北京东土科技股份有限公司 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
实行特殊普通合伙制给会计师事务所管理带来本质的变化。从法律责任承担方式上看,有限公司制是公司承担法律责任,特殊普通合伙制是合伙人个人承担法律责任。合伙人胜任能力缺陷导致审计失败形成的赔偿事实,要全体合伙人无限连带。... 详细信息
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我国会计师事务所内部管理中绩效、报酬与合伙文化探究
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财会学习 2019年 第11期 3-5页
作者: 路小磊 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
随着社会经济的快速发展,人们的生活水平不断的提高,人们的法律意识也逐渐的增强。企业的发展离不了财务部门的发展,企业中的财务会计部门掌握着企业的经济命脉,在此背景下,我国会计师事务所快速发展起来,它主要的职能是对社会市场经济... 详细信息
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企业数智化转型对传统审计方法论的影响及应对分析
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财经界 2025年 第10期 161-163页
作者: 陶书成 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
在企业数智化转型发展趋势下,财务报告过程自动化水平、内部控制规范化程度和报表错报风险动因均在发生变化。对于数智化控制环境下财务报表审计,受业务对息系统依赖性和审计工具息化滞后等因素影响,基于电算化环境的审计方法论... 详细信息
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