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    • 6 篇 教育学
    • 1 篇 心理学(可授教育学...
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    • 2 篇 哲学
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主题

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机构

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  • 27 篇 信永中和会计师事...
  • 27 篇 立信会计师事务所...
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  • 20 篇 信永中和会计师事...
  • 20 篇 信永中和会计师事...
  • 20 篇 上海立信会计学院
  • 19 篇 和信会计师事务所...
  • 19 篇 立信会计师事务所...
  • 19 篇 立信会计师事务所...
  • 19 篇 大信会计师事务所...
  • 18 篇 立信会计师事务所...

作者

  • 21 篇 朱建弟
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  • 10 篇 张宏
  • 8 篇 张维宾
  • 8 篇 张军
  • 8 篇 郑先弘
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  • 7 篇 黎占露
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  • 5 篇 张小威
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  • 5 篇 李云峰

语言

  • 1,937 篇 中文
检索条件"机构=立信会计师事务所珠海分所"
1937 条 记 录,以下是41-50 订阅
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东南亚地区跨国公司审计模式创新方向
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中国外资 2025年 第4期 35-37页
作者: 尹怀若 陈晟川 王宇飞 成都银杏酒店管理学院财务管理学院 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
随着“一带一路”倡议的深入推进,传统的审计模式已难以适应东南亚地区跨国公司审计发展的需求,审计模式创新势在必行。而数字化审计、风险导向审计和可持续发展审计成为创新的主要方向。“一带一路”倡议自2013年提出以来,已成为推动...
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会计星芒中的巾帼华章
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财务与会计 2025年 第5期 19-19页
作者: 温琳 立信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 云南云审建设工程造价咨询有限公司
在岁月的长河中,会计行业宛如浩瀚星宇,闪耀着理性与智慧的光辉。而女性创业者们,恰似其中独特而璀璨的星辰,以坚韧与细腻,勾勒出别样的风景。破茧而出逐梦时代浪潮2001年2月,改革春风吹醒了国内会计中介服务行业这片广袤天地。
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于社会,德于事业,民于服务——访会计师事务所首席合伙人 朱建弟
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中国总会计师 2019年 第9期 18-19页
作者: 朱建弟 立信会计师事务所(特殊普通合伙)党委
今年是"中国会计之父"潘序伦先生创会计师事务所的第九十二个年头,作为我国注册会计师行业最具影响力的民族品牌,会计师事务所正在首席合伙人朱建弟的带领下,秉承着"志、以守身、以处事、以待人,... 详细信息
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论基于CPA审计视角的企业财务风险管理
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市场瞭望 2025年 第5期 148-150页
作者: 王璐琦 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
文章基于CPA审计视角,对企业财务风险管理进行了深入研究。首先,文章阐述了CPA审计在企业财务风险管理中的重要作用,包括提供独客观的风险评估、增强企业风险防控能力、优化企业资源配置以及提升企业整体运营效率。接着,文章析... 详细信息
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高新技术企业研发费用加计扣除风险管理与应对实践探析
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市场瞭望 2025年 第7期 160-162页
作者: 党展展 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
在针对企业的税收优惠政策中,研发费用加计扣除是十重要的内容之一,能够为企业的研发成本控制提供有效的支持。在落实研发费用加计扣除的过程中,企业暴露出诸多问题,如果不采取有效措施应对,不仅会对企业的经济效益产生影响,还... 详细信息
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预期用损失法的实施对商业银行的影响及策略建议
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环球财经 2025年 第1期 83-87页
作者: 黄玉华 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
为提高金融资产减值准备计提的及时性和充性,国际会计准则理事会对金融工具相关会计准则进行了修订,引入了预期用损失法。我国银保监会也要求银行业金融机构自2022年起正式实施新金融工具相关会计准则。作为我国金融服务体系的重要... 详细信息
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大数据背景下企业财务管理面临的挑战与对策
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财讯 2025年 第8期 182-184页
作者: 沈冲冲 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
作为增加企业价值的核心管理活动之一,随着大数据时代的到来,企业财务管理面临着前未有的机遇和挑战。本文旨在探讨大数据背景下企业财务管理面临的挑战,首先,文章析了大数据技术的应用对企业财务管理的促进作用,接着析了... 详细信息
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企业财务风险防范的难点与有效应对建议
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财经界 2025年 第4期 108-110页
作者: 卞加俊 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
企业财务风险管理是保障其稳健运营和实现长期发展的核心内容。在当前经济环境复杂多变、市场竞争日益激烈的背景下,财务风险的形成机制和防范难点呈现出更高的复杂性与挑战性。因此,需进一步加强企业的财务风险防范干预。本文从风险... 详细信息
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企业数智化转型对传统审计方法论的影响及应对
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财经界 2025年 第10期 161-163页
作者: 陶书成 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
在企业数智化转型发展趋势下,财务报告过程自动化水平、内部控制规范化程度和报表错报风险动因均在发生变化。对于数智化控制环境下财务报表审计,受业务对息系统依赖性和审计工具息化滞后等因素影响,基于电算化环境的审计方法论... 详细信息
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内部控制审计存在的问题及改进对策
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财经界 2025年 第8期 165-167页
作者: 王永亮 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
内控审计,作为企业风险管理体系中的关键环节,对于识别、评估和应对各类风险具有不可替代的作用,内部审计能够揭示企业内部控制的薄弱环节,进而帮助企业提升风险管理效率,增强财务透明度和合规性。本文概述了A公司的内控审计情况... 详细信息
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