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作者

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语言

  • 1,540 篇 中文
检索条件"机构=立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所"
1540 条 记 录,以下是351-360 订阅
排序:
加强会计师事务所审计风险防范的措施
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理财(审计) 2023年 第9期 29-32页
作者: 吕利杰 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
在现代经济中,会计师事务所的审计工作不仅仅是对企业财务报表的审计,还需要对企业的经营管理、内部控制等方面进行全面的审计和风险评估.因此,加强会计师事务所审计风险防范,有助于保障企业的财务报表真实、准确和合法,同时提高会计师... 详细信息
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财务风险防范下的企业内控管理措施
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环渤海经济瞭望 2023年 第6期 100-102页
作者: 蒲春霖 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
一、前言企业财务风险与内部控制的关系紧密,内部控制的不健全等问题很可能提升企业的财务风险。实施全面的内部控制,有助于企业更好地从内部提升抵抗风险的能力。内部控制不健全会导致企业无法及时高效地开展内控工作,使企业出现内部... 详细信息
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结合现金流量表会计利润质量的要点
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精品 2023年 第11期 157-159页
作者: 柳健 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
近几年随着市场竞争的逐渐加剧,企业产能过剩、产品同质化现象严重、创新能力不足等现象频出,为了更好提升核心竞争能力,抢占更多的市场份额,企业逐渐地意识到会计利润质量析的重要性.
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大数据时代企业内控的创新探讨
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财经界 2023年 第9期 54-56页
作者: 杨小红 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
在互联网技术的不断升级和落实中,社会的发展和人民生活都会产生海量的数据,因此在当前的大数据时代背景中,息爆炸式增长便是其中的关键特征,在带给各企业发展较多的机遇和挑战下,需要企业关注内部控制工作的优化和改进,确保在... 详细信息
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企业内部控制的关键要素与优化措施
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销售与管理 2023年 第11期 42-44页
作者: 贾豫 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
为实现高质量发展目标,企业既要依据市场形势科学制定与调整战略目标,又要不断提升内部管理水平,优化和完善内部控制体系.目前,一些企业将业务发展作为关注的重点,没有充重视内部控制,存在着内部控制表层化、形式化问题.针对这种情况...
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管理会计在企业营运资金管理中的运用
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商场现代化 2023年 第23期 177-179页
作者: 欧芳 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
文章强调了管理会计在企业营运资金管理中的应用价值,并从采购、生产与销售这三个环节入手,析了企业营运资金管理中常用的管理会计工具。在此基础上,提出了一系列企业营运资金管理中管理会计的优化运用策略,包括更新资金管理工作理念... 详细信息
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制造业智能化下成本管理与核算——以定制化设备拟IPO企业为例
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质量与市场 2023年 第7期 133-135页
作者: 南方 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
中国制造业面临全面转型升级、制造业智能化成为发展必然趋势。伴随着产业环境、经营模式和资源配置结构的变化,企业成本结构也随之改变。一方面,企业要应对激烈市场竞争,成本管理理念需从产品制造成本管理向全生命周期成本管理转变;另... 详细信息
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特殊普通合伙会计师事务所的内控环境建设思考
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经济与社会发展研究 2023年 第11期 38-41页
作者: 蒋陆深 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所
会计师事务所加强内部控制,才能更好地发展与运营,减轻成本压力,提高工作效率,更好地服务合作企业。下面以特殊普通合伙会计师事务所为例(以下简称“会计师事务所”)。文章第一部阐述会计师事务所加强内部控制的重要性;第二部... 详细信息
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基于企业财务管理的内部控制审计路径
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品牌研究 2023年 第31期 200-202页
作者: 王莹 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
有效的财务管理能够切实提高企业的内部管控能力,对于企业的稳定健康发展意义重大.市场经济环境下,企业在实施经营活动的过程中,必须以内部审计为依托,做好活动的析和评估,从自身的内部运营情况出发,编制出相应的评估报告,为内部控制... 详细信息
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上市公司会计息质量问题及对策
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时代商家 2023年 第15期 7-9页
作者: 张瑜 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 河南 郑州 450000
会计息是上市公司会计核算过程和结果的输出,可以准确地反应上市公司的财务与经营状况,是上市公司管理层进行生产与投资决策的重要依据,也是外部投资者了解上市公司运营情况、评价上市公司经营状况的主要途径,会计息质量对于息使... 详细信息
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