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文献类型

  • 134 篇 期刊文献

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  • 134 篇 电子文献
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学科分类号

  • 105 篇 管理学
    • 96 篇 工商管理
    • 12 篇 管理科学与工程(可...
    • 5 篇 公共管理
    • 4 篇 农林经济管理
  • 27 篇 经济学
    • 27 篇 应用经济学
  • 3 篇 工学
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 城乡规划学
    • 1 篇 公安技术
  • 2 篇 法学
    • 1 篇 法学
    • 1 篇 公安学
  • 1 篇 医学
    • 1 篇 公共卫生与预防医...

主题

  • 10 篇 会计师事务所
  • 7 篇 审计
  • 6 篇 财务管理
  • 6 篇 内部控制
  • 6 篇 企业
  • 5 篇 现金流量表
  • 4 篇 对策
  • 4 篇 列报
  • 4 篇 注册会计师
  • 3 篇 问题
  • 3 篇 中小企业
  • 3 篇 策略
  • 3 篇 大数据
  • 3 篇 影响
  • 3 篇 审计质量
  • 3 篇 审计风险
  • 3 篇 会计
  • 3 篇 内部审计
  • 2 篇 审计工作
  • 2 篇 制度建设

机构

  • 34 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 27 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 15 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 12 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 7 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 5 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 5 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 4 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 4 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 4 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 3 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 扬州大学
  • 2 篇 北京化工大学
  • 2 篇 江苏省惠隆资产管...
  • 1 篇 财政部中华会计函...
  • 1 篇 江苏仁禾中衡会计...
  • 1 篇 苏亚金诚会计师事...

作者

  • 12 篇 徐峥
  • 5 篇 饶景丽
  • 5 篇 吴梅
  • 4 篇 宋雯雯
  • 4 篇 张萍
  • 3 篇 王晖妤
  • 3 篇 杨淼
  • 3 篇 刘洪良
  • 3 篇 蔡建殿
  • 3 篇 顾雨林
  • 3 篇 左冬俊
  • 3 篇 陈春艳
  • 3 篇 高步奎
  • 2 篇 曹红霞
  • 2 篇 郑庆华
  • 2 篇 杨倩
  • 2 篇 孔红
  • 2 篇 王超
  • 2 篇 赵万勇
  • 2 篇 李爱华

语言

  • 134 篇 中文
检索条件"机构=苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙〉盐城分所"
134 条 记 录,以下是121-130 订阅
排序:
析企业内控管理中出现的弊端及建议
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商讯 2019年 第33期 94-95页
作者: 杨淼 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
对于企业内控管理模式的重要性认知,需要从企业发展的流程以及内部监管的效果入手进行析,其中包括控制环境还有风险管理等方面的观念提升。另外,对于内部管理信息的流通效果也需要有足够的关注,才能够带来有效的企业管理提升,因为企... 详细信息
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上市公司股利配政策探究
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中外企业家 2018年 第20期 41-41页
作者: 郝斌 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所
作为公司财务管理的核心问题,股利政策从股票市场成立之初就一直受到有人的持续关注。对于我国的上市公司来说,股利政策不仅仅对股东,更对公司本身以及股票市场有重大意义。上市公司合理的股利配政策有利于维护股东以及投资者的利益... 详细信息
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基于ERP系统环境的企业内部控制研究
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大众投资指南 2023年 第20期 59-61页
作者: 曹新震 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
企业资源计划(ERP)系统在现代企业管理中起到了重要的作用,但同时也带来了一系列的内部控制问题,本文析了ERP系统与内部控制之间的关系,并阐述了企业内部控制的实际价值,根据现阶段ERP系统下,企业开展内部控制工作面临的问... 详细信息
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试析信息化环境下内部审计的技术方法
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财讯 2020年 第3期 178-178页
作者: 吴恒青 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
随着网络技术的广泛应用,企业内部的管理模式和方法都得到了创新,对审计工作也提出了新的要求.为了有效防止审计风险的发生,确保审计工作的真实有效,一定要从企业内部的信息系统管理展开审计工作,并且借助计算机辅助审计技术对各种业务... 详细信息
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我国基层环境审计现状及对策研究——基于华东地区市级审计机关的问卷调查
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现代商业 2015年 第27期 149-151页
作者: 范明华 王丽 王燕云 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏镇江212003 江苏科技大学经济管理学院 江苏镇江212003 镇江市审计局 江苏镇江212003
作为一种环境管理工具的环境审计已是各国最高审计机关的共识,这种共识是否有效传递到基层审计机关,反应在其开展的环境审计实践中。本文通过对华东地区市级审计机关农环处的问卷调查及实地调研发现:华东地区市级审计机关已经普遍开展... 详细信息
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财务风险控制对企业经营业绩的影响
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老字号品牌营销 2024年 第23期 152-154页
作者: 杨倩 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所 常州213000
本文深入剖析了财务风险控制对企业经营业绩的影响。通过详细阐述财务风险的多元类型与特征,揭示了有效的风险控制策略如何提高企业的稳定性、市场竞争力及资金运营效率,进而显著提升企业经营业绩。面对当前复杂多变的市场环境,本文强... 详细信息
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浅谈如何完善企业财务管理制度
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经营管理者 2015年 第36期 175页
作者: 顾鹏 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
财务是企业内部资源规划、运作的基本手段,财务管理制度,则为企业内部财务做出规范的重要举措,对于企业经营管理活动、会计核算与监督制度起着重要的指导作用。现代企业制度下,财务管理几乎贯穿企业经营管理全过程,这就需要企业按照内... 详细信息
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施工企业财务报表审计初探
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市场周刊 2018年 第3期 86-86页
作者: 徐斌 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所
世界经济错综复杂,给我国的经济的发展带来严重地影响,对施工企业的影响甚重,加上施工企业本身具有的投资规模大、利润率低、建设周期长等一系列特点.同时由于企业间竞争更加激烈,甚至出现了一些如低价竞争、输送回扣等不正常竞争行为,... 详细信息
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内部控制审计与财务报表审计的整合思路
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财讯 2017年 第29期 19-19页
作者: 赵玲 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)扬州分所
财务报表审计和内部控制审计虽然都是注册会计师在实施审计工作的基础上别对不同的审计主体发表审计意见,但是都需要按照中国注册会计师执业准则的相关要求规定的审计程序来执行.在财务报表审计执行风险评估审计程序时,需要注册会...
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中小企业财务管理存在问题及改善建议
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商场现代化 2014年 第32期 266-266页
作者: 周治 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
财务管理是企业管理的重要内容,管理的好坏直接关系到企业的运营效果。随着中小企业快速发展,财务管理方面的问题也不断凸显,严重影响了企业经济效益。本文就我国中小型企业财务管理中存在的问题及改善建议进行析探讨,以供参考。
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