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  • 134 篇 期刊文献

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  • 134 篇 电子文献
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    • 96 篇 工商管理
    • 12 篇 管理科学与工程(可...
    • 5 篇 公共管理
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  • 27 篇 经济学
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  • 3 篇 工学
    • 1 篇 交通运输工程
    • 1 篇 城乡规划学
    • 1 篇 公安技术
  • 2 篇 法学
    • 1 篇 法学
    • 1 篇 公安学
  • 1 篇 医学
    • 1 篇 公共卫生与预防医...

主题

  • 10 篇 会计师事务所
  • 7 篇 审计
  • 6 篇 财务管理
  • 6 篇 内部控制
  • 6 篇 企业
  • 5 篇 现金流量表
  • 4 篇 对策
  • 4 篇 列报
  • 4 篇 注册会计师
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  • 3 篇 中小企业
  • 3 篇 策略
  • 3 篇 大数据
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  • 3 篇 审计质量
  • 3 篇 审计风险
  • 3 篇 会计
  • 3 篇 内部审计
  • 2 篇 审计工作
  • 2 篇 制度建设

机构

  • 34 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 27 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 15 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 12 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 7 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 5 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 5 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 4 篇 江苏苏亚金诚会计...
  • 4 篇 苏亚金诚会计师事...
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  • 3 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 苏亚金诚会计师事...
  • 2 篇 扬州大学
  • 2 篇 北京化工大学
  • 2 篇 江苏省惠隆资产管...
  • 1 篇 财政部中华会计函...
  • 1 篇 江苏仁禾中衡会计...
  • 1 篇 苏亚金诚会计师事...

作者

  • 12 篇 徐峥
  • 5 篇 饶景丽
  • 5 篇 吴梅
  • 4 篇 宋雯雯
  • 4 篇 张萍
  • 3 篇 王晖妤
  • 3 篇 杨淼
  • 3 篇 刘洪良
  • 3 篇 蔡建殿
  • 3 篇 顾雨林
  • 3 篇 左冬俊
  • 3 篇 陈春艳
  • 3 篇 高步奎
  • 2 篇 曹红霞
  • 2 篇 郑庆华
  • 2 篇 杨倩
  • 2 篇 孔红
  • 2 篇 王超
  • 2 篇 赵万勇
  • 2 篇 李爱华

语言

  • 134 篇 中文
检索条件"机构=苏亚金诚会计师事务所<特殊普通合伙〉盐城分所"
134 条 记 录,以下是71-80 订阅
排序:
浅谈房地产企业的成本管理控制
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中国市场 2014年 第51期 141-142页
作者: 顾雨林 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所 江苏盐城212003
成本作为影响利润最直接的要素之一,在现代企业经营管理中必须得到足够的重视。在收入相同的前提下,企业成本更低意味着利润更高。为增强现代企业核心竞争力,采取有效措施,加强成本管理成为企业管理的核心内容。房地产企业也不例外,只... 详细信息
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新时期会计师事务所财务审计风险及控制策略探讨
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2021年 第2期 87-88页
作者: 陈德红 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所 江苏盐城市224005
在世界整体经济趋势并不乐观的情况下,中国的经济增长速度也相对较慢,特别是很多实体经济在经营过程中更是面对着不可忽视的压力,很多企业在这种情况下开始进行财务舞弊,整体上给会计师事务所的财务审计工作带来了比较大的风险,只有尽... 详细信息
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农村集体经济组织财务审计必要性与审计要点
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中小企业管理与科技 2017年 第31期1卷 60-61页
作者: 吴梅 江苏苏亚金诚会计师事务所盐城分所(特殊普通合伙) 江苏盐城224008
2016年笔者在农村经济组织换届中参与了大量的村级财务审计工作,在审计中发现农村经济组织的会计核算和财务管理存在许多不规范的地方,并且内控制度薄弱或缺乏健全的内控制度和执行力,加强农村财务收支审计成为必然的要求。由于上述内... 详细信息
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会计审计风险因素与信息化审计策略
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第12期 143-146页
作者: 左冬俊 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所 江苏镇江212000
进入信息化时代,信息技术的广泛应用,使得会计审计领域发展了巨大的变化。应用信息技术开展会计审计工作,使得会计审计工作效率和质量得到了显著提升,这是会计审计发展的必然趋势。作为企业财务工作中的重要组成部,会计审计工作对保... 详细信息
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财务报表审计和内部控制审计的整合
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山西农经 2021年 第5期 108-109页
作者: 林菲 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 江苏无锡214000
财务报表审计与内部控制审计的有效整合是企业当前较为常见的审计方法,二者整合不仅能提升审计效果,提高审计的准确性,还能有效降低审计成本,有利于优化企业管理,进而促进社会经济发展。对于财务报表审计与内部控制审计来说,二者既有相... 详细信息
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全覆盖视角下破产审计在破产程序中的应用探析
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中国乡镇企业会计 2024年 第12期 31-33页
作者: 曹红霞 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所 江苏镇江212001
为在企业破产清算中获取真实、完整的财务报表数据,应扩大破产程序中破产审计的覆盖范围,保障相关权益方的合法利益。因此,文章基于破产审计的概念和主要内容,以及破产审计全覆盖的基本思路,析了破产程序中破产审计的重要性;随后结合... 详细信息
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浅析企业内控管理制度的建立及完善
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山西农经 2021年 第4期 131-132页
作者: 狄海英 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所 江苏无锡214000
内控管理制度是确保企业各项经济活动顺利开展的基础,企业需要重视内控管理制度的建立和完善。我国很多企业在内控管理制度建设上存在较大的问题,不利于企业发展。对企业内控管理制度建设进行深入析,提出了改善的建议和对策,以期实现... 详细信息
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企业税收筹划的风险及控制策略
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中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2023年 第10期 167-170页
作者: 左冬俊 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所 江苏镇江212000
我国市场经济处于改革的关键转型期,有着众多的发展机会,以对企业尤其是中小企业有着良好的发展土壤。企业为了尽可能降低经营成本,开展税收筹划活动是必须的。税收是企业经营不可避免需要付出的,属于企业经营成本的重要部。本文在... 详细信息
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外部审计视域下企业内部控制优化与发展研究
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时代商家 2024年 第16期 18-20页
作者: 徐岑 苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 江苏 南京210019
内部控制是企业管理和运营的重要组成部,对于保护股东利益、增强企业竞争力、规范企业经营行为起着至关重要的作用.外部审计是指由独立的第三方审计机构对一家企业的财务报表和财务信息进行审核和检查的过程.本文以外部审计视域为基础... 详细信息
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企业审计风险析及规避方法探讨
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当代会计 2014年 第5期 28-29页
作者: 王秋连 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)连云港分所
随着市场经济体制的逐渐完善,我国企业也进入了蒸蒸日上的发展时期。企业审计是帮助企业提高市场竞争力的重要因素,它有效地完善了企业的内部控制体制,提高了企业的经济效益。但随着企业经营方式和环境的逐渐复杂化,企业审计受到来自外... 详细信息
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