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检索条件"机构=苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)"
6586 条 记 录,以下是11-20 订阅
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会计数据资源入表对企业财务报表精确性的影响探讨
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财讯 2025年 第2期 157-159页
作者: 徐雪锋 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
随着信息技术的快速发展,会计数据处理变得更加自动化和资源化,这一变革极大地提升了财务报告的生成效率和准确性。通过分析企业在整合和加速会计数据处理过程中的实际操作,揭示了数据管理系统化对提高报表准确性和可靠性的积极影响... 详细信息
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财务会计与审计结合在风险管理中的应用探究
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理财 2025年 第1期 22-24页
作者: 葛盛杰 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
财务会计和审计作为企业管理的重要领域,与风险管理密切相关。财务会计提供企业经济活动的信息,为风险评估和决策提供基础数据;审计则对财务信息的真实性和合法性进行审查,确保企业合规运营并降低风险。然而,在实际操作中,财务会...
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会计师事务所开展企业内部控制审计的关键点分析
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国际商务财会 2025年 第6期 75-77页
作者: 康静芳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内部控制,作为确保企业安全、有序运营的关键要素,在现代企业管理体系中肩负着极为重要的使命。为全面洞悉自身内部控制体系是否潜藏风险与缺陷,众多企业选择聘请专业的会计师事务所,开展内部控制审计工作。然而,现阶段内部控制审... 详细信息
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企业内控与数据分析在风险管理中的协同效应研究
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中外企业文化 2025年 第1期 85-87页
作者: 陈梦佳 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
企业内控与数据分析对于风险管理工作有非常重要的价值。构建企业内控与数据分析的协同机制对于优化风险管理质量十分重要。本文基于企业风险防控工作开展的背景,研究企业内控与数据分析协同发挥作用的工作机理,并进一步分析如何利用... 详细信息
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企业并购重组中的审计风险识别与防控策略
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投资与创业 2025年 第2期36卷 131-133页
作者: 胡蕴 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
本文聚焦企业并购重组过程中的审计风险识别与防控策略,强调在复杂交易背景下对定价假设、协同效应预期、财务数据真实性与完整性、内部控制链条以及并购资金来源与运用环节中潜藏的审计风险因素进行系统梳理与深度辨识,并通过对估值... 详细信息
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宏观经济波动下企业战略选择对投融资决策及集团资金管理的动态影响
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理财(经济) 2025年 第5期 84-86页
作者: 孙丽娜 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)
在复杂多变的经济环境中,宏观经济波动是常态,企业战略选择在其中扮演着关键角色,深刻影响着企业投融资决策以及集团资金管理。剖析宏观经济波动下企业战略选择与投融资决策、集团资金管理之间的动态关系,探讨不同战略选择如何在经济波... 详细信息
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科技赋能下审计数字化转型路径研究——以T会计师事务所为例
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投资与创业 2025年 第3期36卷 194-196页
作者: 朱俊杰 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
随着科技的迅猛发展,以及数字化技术的广泛应用,大数据、人工智能、云计算等正在深刻地影响审计工作的方方面面。作为经济活动的监督者,审计数字化转型不仅是适应时代发展的需要,还是提升审计效率、降低审计风险、增强审计价值的重... 详细信息
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管理会计在民营企业内部控制中的应用
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中国商界 2025年 第7期 136-137页
作者: 严增华 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
民营企业由于自身资本实力有限、运营管理体系不完善、风险防控机制不健全等原因,导致内部控制的作用较为有限,而将管理会计应用于内部控制之中,一方面有助于民营企业提升会计信息质量,为内部控制活动提供更为科学准确的依据;另一方面... 详细信息
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研发费用加计扣除政策解析及申报实务
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中国经贸 2025年 第4期 104-106页
作者: 费君 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
本文先阐述了研发费用加计扣除政策的适用范围,分析了申报流程与实务操作,并深入探讨了企业在申报过程中的常见问题及解决对策,旨在帮助企业更好地理解和利用这一税收优惠政策,以促进研发投入和技术创新。
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民营企业纳税筹划的难点及解决策略
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中国经贸 2025年 第4期 116-118页
作者: 齐利平 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
随着国家税收政策的不断调整和完善,民营企业面临着更加复杂多变的税收环境。为了降低税收成本,提高经济效益,民营企业需要积极进行纳税筹划,帮助企业防范税务风险、降低税负,帮助企业科学发展。本文首先阐述民营企业纳税筹划的重要性,... 详细信息
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