咨询与建议

限定检索结果

文献类型

  • 1,264 篇 期刊文献
  • 20 篇 会议
  • 5 件 标准

馆藏范围

  • 1,289 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 982 篇 管理学
    • 867 篇 工商管理
    • 167 篇 管理科学与工程(可...
    • 23 篇 公共管理
    • 16 篇 农林经济管理
  • 341 篇 经济学
    • 333 篇 应用经济学
    • 14 篇 理论经济学
  • 53 篇 法学
    • 32 篇 法学
    • 12 篇 政治学
    • 10 篇 马克思主义理论
    • 5 篇 公安学
    • 1 篇 社会学
  • 29 篇 工学
    • 7 篇 计算机科学与技术...
    • 6 篇 交通运输工程
    • 5 篇 软件工程
    • 3 篇 控制科学与工程
    • 3 篇 城乡规划学
    • 3 篇 公安技术
    • 2 篇 水利工程
    • 2 篇 环境科学与工程(可...
    • 1 篇 机械工程
  • 13 篇 教育学
    • 13 篇 教育学
  • 9 篇 理学
    • 7 篇 数学
    • 2 篇 统计学(可授理学、...
    • 1 篇 生态学
  • 7 篇 文学
    • 4 篇 新闻传播学
    • 2 篇 中国语言文学
    • 1 篇 外国语言文学
  • 4 篇 农学
    • 2 篇 林学
  • 4 篇 医学
    • 4 篇 公共卫生与预防医...
  • 2 篇 历史学
    • 2 篇 中国史

主题

  • 116 篇 企业
  • 110 篇 会计师事务所
  • 62 篇 内部控制
  • 59 篇 财务管理
  • 56 篇 对策
  • 47 篇 问题
  • 42 篇 注册会计师
  • 41 篇 审计
  • 37 篇 上市公司
  • 34 篇 审计风险
  • 31 篇 企业管理
  • 30 篇 内部审计
  • 28 篇 风险管理
  • 25 篇 中小企业
  • 23 篇 注册会计师行业
  • 23 篇 会计处理
  • 20 篇 审计工作
  • 20 篇 影响
  • 19 篇 中国
  • 19 篇 风险

机构

  • 108 篇 德勤华永会计师事...
  • 70 篇 中审众环会计师事...
  • 43 篇 中审众环会计师事...
  • 32 篇 德勤华永会计师事...
  • 31 篇 中勤万信会计师事...
  • 24 篇 德勤会计师事务所
  • 23 篇 中审众环会计师事...
  • 21 篇 上海众华沪银会计...
  • 21 篇 中审众环会计师事...
  • 20 篇 江苏众天信会计师...
  • 18 篇 德勤华永会计师事...
  • 15 篇 中审众环会计师事...
  • 15 篇 众华会计师事务所
  • 15 篇 中审众环会计师事...
  • 14 篇 中勤万信会计师事...
  • 12 篇 中审众环会计师事...
  • 12 篇 河北天勤会计师事...
  • 11 篇 武汉众环会计师事...
  • 11 篇 漳州众诚有限责任...
  • 11 篇 苏州华明联合会计...

作者

  • 16 篇 宁博
  • 15 篇 石文先
  • 13 篇 林柄沧
  • 9 篇 余新平
  • 8 篇 刘万椿
  • 8 篇 包月仙
  • 7 篇 刘胜良
  • 7 篇 史俊
  • 7 篇 周玉琼
  • 6 篇 许金道
  • 6 篇 杨健
  • 6 篇 朱桉
  • 6 篇 马忆
  • 6 篇 陈波
  • 5 篇 徐忠
  • 5 篇 李文祥
  • 5 篇 尹卫峰
  • 5 篇 史欣
  • 5 篇 李迎春
  • 5 篇 卢强

语言

  • 1,289 篇 中文
检索条件"机构=苏州众勤会计师事务所"
1289 条 记 录,以下是21-30 订阅
排序:
企业内部控制与财务审计的协同机制构建
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第4期 074-077页
作者: 唐艳艳 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 广西 南宁 530000
随着社会的不断发展和进步,我国企业经营规模逐渐扩大,但企业经营风险也随之增加。内部控制是企业管理中必不可少的一部分内容,但仅靠企业内部控制实施监督与财务风险控制显然是不足的,而第三方审计机构可弥补企业内部控制中存在的缺陷... 详细信息
来源: 评论
内部审计与外部审计的互补性研究
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第5期 001-004页
作者: 王早庆 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 广西 南宁 530000
现阶段,我国审计体系主要由内部审计和外部审计组成,虽然二者在经济委托关系上有一定的区别,但是工作的主要目标相同,都是确保社会组织经营管理活动及其相关资料的合规性、合法性等,内部审计与外部审计之间存在互补性,积极加强内部审计... 详细信息
来源: 评论
基于风险导向的企业财务审计流程优化
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第4期 078-081页
作者: 廖舒琰 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 广西 南宁 530000
在当前复杂多变的市场环境下,企业面临的风险是空前的。作为公司内部治理的一个重要部分,财务审计传统的工作流程已经很难适应现代公司风险防控的需要。因此,以风险为基础,对企业财务审计流程进行优化,帮助企业更加准确地识别、评估... 详细信息
来源: 评论
制造业企业内部控制质量对财务绩效的影响研究
收藏 引用
知识经济 2025年 第6期706卷 90-92页
作者: 高琳玲 众华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 江苏南京210000
文章主要探讨制造业企业内部控制质量如何影响财务绩效,并分析其中的作用机制。通过文献综述、理论分析与逻辑推理相结合的方法,在分析制造业企业内部控制的特点、挑战、内部控制质量评价标准的基础上,构建了制造业企业财务绩效评价体系... 详细信息
来源: 评论
企业财务审计创新与风险管理策略探究
收藏 引用
中文科技期刊数据库(全文版)经济管理 2025年 第5期 017-020页
作者: 廖舒琰 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 广西 南宁 530000
随着全球经济一体化进程的加快,市场竞争的加剧,企业财务审计和风险管理显得越来越重要。作为企业内部控制的一项重要内容,企业财务审计对保证企业财务信息的真实、准确和完整,维护企业资产的安全性和完整性,促进企业的健康和可持续发... 详细信息
来源: 评论
“双碳”目标下的注册会计师碳咨询服务
收藏 引用
中国注册会计师 2025年 第04期 79-82页
作者: 张玉玮 范志伟 中审众环会计师事务所
2020年9月我国明确提出2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标。本文认为在追求实现“双碳”目标过程中,企业将面临碳交易、碳盘查、碳减排、低碳供应链等一系列新生事物的挑战,会计师事务所作为拥有复合型专门人才,同... 详细信息
来源: 评论
罗干同志视察苏州会计师事务所并作指示
收藏 引用
中国注册会计师 1992年 第3期 1-1页
国务院秘书长罗干在苏州视察期间,在听取第三产业情况汇报时。
来源: 评论
内部控制与企业绩效提升的协同效应分析
收藏 引用
中国乡镇企业会计 2025年 第8期 72-74页
作者: 王光莲 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所 云南昆明650000
随着经济全球化与市场竞争的日益激烈,企业面临着前未有的机遇与挑战。内部控制作为企业管理的重要手段,其与企业绩效的关系备受关注。当前,不少企业在内部控制建设与企业绩效提升方面存在诸多问题,如内部控制体系不完善、执行不到位... 详细信息
来源: 评论
智能会计赋能企业高质量发展的实践路径
收藏 引用
广东经济 2025年 第2期 92-94页
作者: 郑贤娟 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所 云南昆明650000
随着人工智能技术的快速发展,智能会计已成为会计职业的一个重要趋势。智能会计能够利用机器学习、自然语言处理等AI技术,对会计流程进行自动化处理,从而提高会计工作效率和准确性。文章基于智能会计的内涵,探讨了智能会计在企业高质量... 详细信息
来源: 评论
行政事业单位财务预算管理研究
收藏 引用
行政事业资产与财务 2025年 第6期 91-93页
作者: 殷利群 昆明勤天会计师事务所(普通合伙)
目前我国财政资金收支矛盾日益凸显,财政资产、资源配置效率亟须提高。由于管理意识、管理体制、管理水平等因素影响,行政事业单位财务预算管理仍然存在一些问题,文章阐述了行政事业单位加强财务预算管理的重要意义,分析了财务预算管理... 详细信息
来源: 评论